| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00142 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 工作報告 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-09 | [ 發布日期 ] | 2025-09-09 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00142 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 工作報告 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-09 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-09 |
豐都縣關于2025年1-6月預算執行情況的報告
一、預算收支執行情況
1-6月,全縣本級收入完成27.78億元,為年初預算54.88億元的50.63%,超序時任務0.35億元、超序時進度0.63%,較去年同期19.81億元增收7.98億元、增長40.29%。
全縣支出累計完成44.93億元,為年初預算101.72億元的44.17%,較去年同期45.69億元減少0.76億元、下降1.67%。
二、一般公共預算執行情況
一般公共預算收入累計完成24.25億元,為年初預算32億元的75.78%,超序時任務8.25億元、超序時進度25.78%,較去年同期17.22億元增收7.03億元、增長40.79%。其中:稅收收入實際完成5.54億元,為年初預算11億元的50.33%,超序時任務0.04億元、超序時進度0.33%,較去年同期4.96億元增收0.58億元、增長11.59%;非稅收入完成18.71億元,為年初預算21億元的89.11%,超序時任務8.21億元、超序時進度39.11%,較去年同期12.26億元增收6.45億元、增長52.6%。
一般公共預算支出累計完成31.82億元,為年初預算82.75億元的38.45%,較去年同期29.03億元增加2.79億元、增長9.61%。
三、政府性基金預算執行情況
政府性基金預算收入累計完成3.54億元,為預期目標22.08億元的16.01%,差序時任務7.5億元、差序時進度33.99%,較去年同期2.58億元增收0.95億元、增長36.94%。其中:土地出讓金完成3.17億元,為年初預算20億元的15.83%,差序時任務6.83億元、差序時進度34.17%,較去年同期2.09億元增收1.08億元、增長51.56%;配套費完成0.37億元,為年初預期目標1億元的36.87%,差序時任務0.13億元、差序時進度13.13%,較去年同期0.49億元減少0.12億元、下降25.11%。
政府性基金預算支出累計完成13.07億元,為年初預算18.86億元的69.31%,較去年同期16.54億元減少3.46億元、下降20.94%。
四、國有資本經營預算執行情況
國有資本經營預算收入完成6萬元,為預期目標7973萬元的0.08%,差序時任務3981萬元、差序時進度49.92%,較去年同期完成0萬元增長6萬元。
國有資本經營預算支出累計完成441萬元,為年初預算1139萬元的38.72%,較去年同期1329萬元減少888萬元、下降66.82%。