| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2026-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2026-00013 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣公安局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣公安局2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐都縣公安局是主管全縣社會治安的縣政府組成部門,有內設機構16個,直屬機構2個,派出所21個。主要職責是:預防、制止及偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監督管理公共信息網絡安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。負責轄區內破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵查;負責維護轄區內林區治安秩序和森林防火工作;直接管理所轄森林派出所;負責查處林業行政案件;負責查處違反森林防火條例及陸生野生動植物保護法規和濕地資源保護法規的行政違法行為;協助配合縣有關執法機構查處涉林刑事行政案件。
(二)單位構成。
豐都縣公安局共有內設機構16個,直屬機構2個,派出所21個。內設機構主要包括政工室、辦公室、改革室、警務保障室、情報指揮中心、刑事偵查大隊、交通管理大隊、政治安全保衛大隊、治安管理大隊(警衛大隊)、網絡安全保衛大隊(豐都縣網絡與信息安全信息通報中心)、經濟犯罪偵查大隊、督察審計大隊(信訪室)、法制大隊(執法辦案管理中心)、特警大隊(留置看護管理大隊)、科技信息化大隊、出入境管理大隊等,直屬機構為豐都縣看守所、豐都縣拘留所(豐都縣強制隔離戒毒所),有城東派出所、城西派出所、名山派出所、高鎮派出所、龍河派出所、社壇派出所、仙女湖派出所、包鸞派出所、董家派出所、三元派出所、十直派出所、樹人派出所、仁沙派出所、暨龍派出所、武平派出所、江池派出所、三建派出所、興義派出所、雙路派出所、虎威派出所、湛普派出所、龍孔派出所、保合派出所、許明寺派出所、興龍派出所、雙龍派出所、南天湖派出所、青龍派出所、栗子派出所、都督派出所、太平壩派出所等21個派出所。其各自行使本機構的職能職責,構成整個豐都縣公安局上述職能職責。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數23630.73萬元,其中:一般公共預算撥款23630.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2459.2萬元,主要是一般公共預算撥款增加2459.2萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數23630.73萬元,其中:一般公共服務支出18996.24萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出2269.55萬元,衛生健康支出866.43萬元,住房保障支出998.51萬元,其他支出500萬元。支出較去年增加2459.2萬元,主要是基本支出增加602.66萬元,項目支出增加1856.54萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入23630.73萬元,一般公共預算財政撥款支出23630.73萬元,比2025年增加2459.2萬元。其中:基本支出16522.47萬元,比2025年增加602.66萬元,主要原因是人員增減以及人均公用經費標準調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7108.26萬元,比2025年增加1856.54萬元,主要原因是武警中隊營房維修費、城市道路交通設施建設維護等項目納入年初預算,主要用于武警中隊營房維修、城市道路交通設施建設維護等重點工作。
豐都縣公安局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣公安局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算520.23萬元,比2025年減少5.37萬元,主要原因是公務接待費預算減少。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是我局2026年度無因公出國(境)工作安排;公務接待費5萬元,比2025年減少15萬元,主要原因是嚴格控制公務接待開支;公務用車運行維護費515.2萬元;公務用車購置費0.03萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費2364.65萬元,比上年增加208.59萬元,主要原因為2026年人員增減以及人均公用經費標準調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額57.5萬元:政府采購貨物預算57.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購57.5萬元:政府采購貨物預算57.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5835.74萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛158輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車127輛,特種專業技術用車31輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:許霞??聯系方式:023-70686227
附件下載: