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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00125 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-06 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00125 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-06 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-06 |
豐都縣道路運輸事務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.宣傳貫徹道路運輸及有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準和運營規(guī)范;貫徹執(zhí)行郵政業(yè)法律法規(guī)、方針政策和服務標準。
2.承擔全縣道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(含道路客貨運輸、出租汽車、城市公交、客貨及公交站場、機動車維修及駕駛員培訓等)及信用管理的行政輔助工作。
3.承擔道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站(場)、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業(yè)務管理的事務工作。
4.承擔道路運輸行業(yè)安全和應急管理的事務工作。參與道路運輸安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業(yè)有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰(zhàn)備事務工作。
6.承擔道路運輸行業(yè)安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業(yè)統(tǒng)計的事務工作。
7.承擔道路運輸行業(yè)運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排,以及智慧運輸體系、信息化、 數(shù)字化及建設應用的事務工作。
8.承擔道路運輸行業(yè)精神文明建設工作。
9.承擔郵政業(yè)基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、經(jīng)濟指標調度;研究提出郵政業(yè)服務經(jīng)濟社會發(fā)展的建議,擬訂郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
10.推進全縣郵政業(yè)項目落地實施,協(xié)助開展郵政業(yè)招商工作。
11.承擔郵政普遍服務、特殊服務和快遞服務末端基礎設施、郵政業(yè)環(huán)境污染治理、郵政業(yè)安全管理和安全監(jiān)管(含支撐體系和信息化)及其他郵政公共服務的建設、維護、管理、運營中由區(qū)縣實施的具體執(zhí)行事項等事務。
12.完成市道路運輸事務中心、縣交通運輸委、上級郵政監(jiān)管部門交辦的其他任務。
以上具體職責任務均屬于基本公益服務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2,028.93萬元,其中:一般公共預算撥款2,028.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少533.32萬元,主要是對運輸企業(yè)的各項政府性補貼預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2,028.93萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出67.4萬元,衛(wèi)生健康支出17.49萬元,交通運輸支出1,929.25萬元,住房保障支出14.79萬元。支出較去年減少533.32萬元,主要是基本支出增加10.18萬元,項目支出減少543.5萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2,028.93萬元,一般公共預算財政撥款支出2,028.93萬元,比2024年減少533.32萬元。其中:基本支出351.46萬元,比2024年增加10.18萬元,主要原因是單位職工正常調資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1,677.47萬元,比2024年減少543.5萬元,主要原因是對農客運營補貼和公交補貼今年預算減少。
豐都縣道路運輸事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣道路運輸事務中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4.2萬元,比2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費1.5萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2.7萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年共4個項目實行了績效目標管理,涉及資金量1,423.4萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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