您當前所在位置:首頁>豐都縣交通運輸委員會>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00160 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00160 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣大橋管理事務中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責長江大橋的維修保養。主要是制定長江大橋的日常養護、維修、定期檢查計劃,做好大橋日常養護工作,建立經常性維護檔案資料,按時完成檢查資料的歸檔。
2.負責長江大橋的安全保衛。主要是加強安全管理和防范工作,杜絕安全責任事故的發生,落實安全管理目標責任制,負責長江大橋監控的監管,防火,防雷,防盜工作,負責定期對大橋進行檢查,做好安全隱患排查工作,維護橋區治安秩序,取締橋區內亂設的攤點和違章建筑。維護大橋交通秩序,保護并及時更新轄區內的交通標志和設施,發現非法占用損毀情況,及時報相關部門依法處理。
3.負責長江大橋南北橋頭區的環境美化和開發利用。主要包括所轄南北橋頭區及橋區環境美化,南北橋頭廣告招商位的開發利用。
(二)單位構成。
豐都縣大橋管理事務中心屬財政全額撥款的二級預算事業單位,內設3個職能科室:辦公室、安全維護科、經營管理科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數484.08萬元,其中:一般公共預算撥款484.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加9.28萬元,主要是人員經費及項目經費撥款增加9.28萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數484.08萬元,其中:社會保障和就業支出47.6萬元,衛生健康支出13.56萬元,住房保障支出13.56萬元,交通運輸支出409.37萬元。支出較去年增加9.28萬元,主要是基本支出增加0.64萬元,項目支出增加8.64萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入484.08萬元,一般公共預算財政撥款支出484.08萬元,比2025年增加9.28萬元。其中:基本支出291.44萬元,比2025年增加0.64萬元,主要原因是人員經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出192.64萬元,比2025年增加8.64萬元,主要原因是項目經費增加等,主要用于長江大橋。長江二橋日常維護費以及航道維護及大橋定期檢測費。
2026年政府性基金預算收入0萬元,豐都縣大橋管理事務中心部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元,豐都縣大橋管理事務中心部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.9萬元,比2025年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元;公務接待費0.2萬元,比2025年減少0.1萬元。主要原因是我單位實行厲行節約;公務用車運行維護費2.7萬元,比2025年減少 0 萬元;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.29萬元:政府采購貨物預算0.29萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.29萬元:政府采購貨物預算0.29萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年3個項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量152.64萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2026年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊國濤 ?聯系方式:023-70609327
(此件公開發布)
附件下載: