| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00129 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00129 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
豐都縣雙路鎮初級中學校 2026年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。為殘疾少年兒童實施義務教育。負責針對殘疾少年兒童實施九年義務教育,按照規定標準完成教育教學任務,保證教育教學質量,開展康復訓練和職業技能培訓,為學生升學及就業奠定基礎。
(二)單位構成。本單位屬于二級預算單位,包含辦公室、教務處、總務處三個處室,無二級單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數645.99萬元,其中:一般公共預算撥款636.15萬元,政府性基金預算撥款9.83萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加61.28萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加122.19萬元,政府性基金預算經費撥款減少10.92萬元,其他收入減少50萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數645.99萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出490.81萬元,社會保障和就業支出89.57萬元,衛生健康支出27.57萬元,住房保障支出28.20萬元,其他支出9.83萬元。支出較去年增加61.28萬元,主要是基本支出增加70.05萬元,項目支出減少8.77萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入636.15萬元,一般公共預算財政撥款支出636.15萬元,比2025年增加122.19萬元。其中:基本支出510.88萬元,比2025年增加70.05萬元,主要原因是人員工資福利調整、社保繳費標準提高等,主要用于保障學校在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出125.27萬元,比2025年增加52.14萬元,主要原因是新增普通教育相關項目、特殊教育教學及康復設施升級等,主要用于普通教育專項工作、特殊教育教學保障、殘疾人事業發展等重點工作。
2026年政府性基金預算收入9.83萬元,政府性基金預算支出9.83萬元,比2025年減少10.92萬元,主要原因是彩票公益金安排的體育事業支出額度調整,主要用于學校殘疾學生體育教學、體育訓練及相關體育設施維護等工作。
豐都縣特殊教育學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.70萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)相關計劃;公務接待費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無公務接待相關安排;公務用車運行維護費2.70萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是保持公務用車正常運行的費用標準穩定;公務用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量135.11萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:王小燕 ?聯系方式:023-70603098