您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開(kāi)
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2025-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2025-00017 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
?豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)是政府行政主管部門,負(fù)責(zé)經(jīng)信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析工業(yè)信息和產(chǎn)業(yè)信息經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),負(fù)責(zé)宏觀管理和指導(dǎo)全縣工業(yè)企業(yè),負(fù)責(zé)全縣電力、天然氣、煙草、鹽業(yè)、船舶、民爆、通信等行業(yè)的行政管理和安全監(jiān)管。承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責(zé);負(fù)責(zé)天然氣、電力、石油、煤炭的日常運(yùn)行調(diào)度管理。負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè),擬訂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶持政策;承擔(dān)統(tǒng)籌全縣微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé);指導(dǎo)和組織中小企業(yè)開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作;負(fù)責(zé)中小企業(yè)維權(quán)投訴工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)電信普遍服務(wù),保障重要通信。負(fù)責(zé)全縣招商引資組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織開(kāi)展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和信息化扶貧工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制19名。設(shè)主任1名(兼縣招商投資促進(jìn)局局長(zhǎng)),副主任3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(各科室設(shè)科長(zhǎng)或主任1名)。豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)設(shè)下列10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、中小企業(yè)科、能源管理科、環(huán)境與資源綜合利用科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、信息化科、經(jīng)濟(jì)合作科。現(xiàn)有離退休人員117人,其中:經(jīng)信委退休人員35人,歸口管理事業(yè)單位原絲綢公司和蠶種場(chǎng)退休人員82人。下設(shè)正股級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心,全額預(yù)算管理的事業(yè)編制9名,實(shí)有人數(shù)9人,其中設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3833.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1588.57萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款2245萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加2386.01萬(wàn)元,其中基本支出減少101.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加2487.16萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3833.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出574.76萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出326.92萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出54.46萬(wàn)元,住房保障支出34.43萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出148萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出2695萬(wàn)元。支出較去年增加2386.01萬(wàn)元,主要是基本支出減少101.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加2487.16萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3833.57萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1588.57萬(wàn)元,比2024年增加141.01 萬(wàn)元。其中:基本支出843.7萬(wàn)元,比2024年減少101.15萬(wàn)元,主要原因是職工人數(shù)減少,2024年退休4人,人員經(jīng)費(fèi)減少85.48萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)減少15.67萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出744.87萬(wàn)元,比2024年增加242.16萬(wàn)元,主要原因是節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息等支出增加,用于清潔能源發(fā)展、中小微企業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)管理、三類經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作等重點(diǎn)方面。
2025年政府性基金預(yù)算收入2245萬(wàn)元,比2024年增加2245萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目資金增加2245萬(wàn)元,主要用于東方希望重慶水泥有限公司節(jié)能降碳綜合改造項(xiàng)目、龍璟紙業(yè)高檔生活用紙智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。
本單位2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.4萬(wàn)元,比2024年減少0.6萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)10.7萬(wàn)元,比2024年減少0.3萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要的接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元,比2024年減少0.3萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)車出行;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.91萬(wàn)元,比上年減少15.67萬(wàn)元,主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額52.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)52.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及資金量2989.87萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2025年部門公開(kāi)預(yù)算表(1-12表)
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