您當(dāng)前所在位置:首頁>豐都縣林業(yè)局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00025 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00025 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣三撫林場2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)?職能職責(zé)
豐都縣三撫林場屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位(公益一類),負(fù)責(zé)保護(hù)培育轄區(qū)內(nèi)國有森林資源,負(fù)責(zé)管轄區(qū)內(nèi)森林公園管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國有禁區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,受縣林業(yè)局委托展開林業(yè)行政執(zhí)法
(二)單位構(gòu)成
豐都縣三撫林場,屬于豐都縣林業(yè)局二級(jí)預(yù)算單位,設(shè)立綜合科、自然保護(hù)科、管護(hù)保護(hù)科、建設(shè)發(fā)展科四個(gè)科室,設(shè)立獅子山、中坪、巒堡山、南天湖、彈子臺(tái)、百果園、三撫、慈姑山八個(gè)管護(hù)站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1472.4萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1472.4 萬元。收入較去年增加373.03萬元,主要是基本支出撥款增加72.48萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加300.55萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1472.4 萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出206.45 萬元,衛(wèi)生健康支出52.62萬元,住房保障支出44.97萬元,節(jié)能環(huán)保支出288.57萬元,農(nóng)林水支出879.77萬元。支出較去年增加373.03萬元,主要是基本支出增加72.48萬元,項(xiàng)目支出增加300.55萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1472.4萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1472.4萬元,比2024年增加373.03萬元。其中:基本支出1054.7萬元,比2024年增加72.48萬元,主要原因2025年工資及福利支出增加,社會(huì)保險(xiǎn)及職業(yè)年金公積金等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),繳費(fèi)金額增加,主要用于保障林場在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出417.7萬元,比2024年增加300.55萬元,主要原因是2025年年初預(yù)算增加了森林管護(hù)149.41萬元,社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加108.92萬元,林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出預(yù)算增加42.22萬元。
豐都縣三撫林場2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,比2024年減少2.69萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年無增減;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,比2024年增加0.01萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比2024年減少2.7萬元,主要原因厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車使用;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年無增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算總額3.5萬元:政府采購貨物預(yù)算3.5萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.5萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量417.7萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:朱小燕 ?
聯(lián)系方式:023-70725715