| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00039 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00039 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣老齡工作事務中心2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1. 宣傳貫徹黨和國家保障老年人合法權益的法律法規和方針政策,協助有關部門開展老年人權益保障工作。
2. 協助有關部門擬訂和落實應對人口老齡化的政策措施,老齡事業發展規劃和年度計劃,協同推進“五個老有”目標建設。
3. 協助有關部門完善和落實老年人社會優待、宜居環境、社會參與等政策,讓老年人共享改革發展成果、安享幸福晚年。
4. 開展人口老齡化國情宣傳教育,樹立尊重、關心、幫助老年人的社會風尚,增強全社會積極應對人口老齡化意識。
5. 開展老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作,為縣委縣政府和上級部門決策老齡工作當好參謀。
6. 協助有關部門處理老年人在生活、醫療、居住和護理等方面的實際困難和來信來訪事宜。
7. 完成縣委、縣政府和縣民政局交辦的其他工作任務。
(二)部門構成。根據2024年縣機構改革相關文件精神,中心從縣衛健委成建制劃轉到縣民政局,設3個內設機構,綜合科、宣傳服務科、維權服務科。機構編制8名,實有在職人員8名,退休人員11名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數252.52萬元,其中:一般公共預算撥款252.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業部門經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加30.14萬元,主要是衛生健康支出經費撥款增加20.38萬元,社會保障和就業支出增加9.31萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數252.52萬元,其中:社會保障和就業支出202.34萬元,衛生健康支出36.71萬元,住房保障支出13.47萬元。支出較去年增加30.14萬元,主要是基本支出增加8.14萬元,項目支出增加22萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入252.52萬元,一般公共預算財政撥款支出252.52萬元,比2025年增加30.14萬元。其中:基本支出218.52萬元,比2025年增加8.14萬元,主要原因是人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出34萬元,比2025年增加22萬元,主要原因是新增一個2025年社會保障專項資金項目,主要用于全國示范性老年友好型社區創建等重點工作。
豐都縣老齡工作事務中心部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣老齡工作事務中心部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2萬元,比2025年減少0 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費2萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定,從嚴控制公務接待規模和接待標準,減少非必要公務接待,著力壓減公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是公車改革后中心無公車;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是中心無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費28.44萬元,比上年增加1.77萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2 萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量34萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映部門公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:聯系方式:(李丹,電話:023-81858128)
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