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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00048 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00048 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣救助管理站2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
對城市生活無著的流浪乞討人員進(jìn)行救助管理,保障其基本生活權(quán)益,并對救助對象提供食宿、返家路費(fèi)、幫助與其親屬或者所在單位聯(lián)系,解決其目前實(shí)際困難等。
豐都縣救助管理站加掛豐都縣未成年人救助保護(hù)中心牌子,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)對生活無著的流浪乞討、遭受監(jiān)護(hù)侵害、暫時(shí)無人監(jiān)護(hù)等未成年人實(shí)施救助,承擔(dān)臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任;負(fù)責(zé)定期分析評估全縣農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作情況,有針對性地制定工作計(jì)劃和工作方案;負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童和困境兒童基本信息摸底排查、登記建檔和動態(tài)更新;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開通未成年人保護(hù)專線,協(xié)調(diào)推進(jìn)監(jiān)護(hù)評估、個(gè)案會商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、技術(shù)指導(dǎo)、精神關(guān)懷等線上線下服務(wù),針對重點(diǎn)個(gè)案組織開展部門會商和幫扶救助;負(fù)責(zé)組織或指導(dǎo)開展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)支持引進(jìn)和培育兒童類社會組織、招募志愿者或發(fā)動其他社會力量參與農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作,并為其開展工作提供便利;負(fù)責(zé)組織開展農(nóng)村留守兒童、困境兒童、散居孤兒等未成年人保護(hù)政策宣傳;負(fù)責(zé)對困境兒童、農(nóng)村留守兒童等未成年人依法申請、獲得法律援助提供支持;負(fù)責(zé)協(xié)助司法部門打擊拐賣兒童、對兒童實(shí)施家暴等違法犯罪行為。
(二)單位構(gòu)成
豐都縣救助管理站為豐都縣民政局所屬二級預(yù)算單位,為副科級參公事業(yè)單位。
本次單位預(yù)算公開內(nèi)容為豐都縣救助管理站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)245.13萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款245.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年231.76萬元增加13.37萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加13.37萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)245.13萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出214.16萬元,衛(wèi)生健康支出14.41萬元,住房保障支出16.56萬元。支出較去年231.76萬元增加13.37萬元,主要是基本支出增加13.37萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入245.13萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.13萬元,較去年231.76萬元增加13.37萬元。其中:基本支出245.13萬元,較去年231.76萬元增加13.37萬元,主要原因是在職人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出變動及正常增資晉級等,主要用于保障縣救助管理站在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,較去年持平。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,較去年持平。縣救助管理站2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,較去年持平??h救助管理站2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.70萬元,較去年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較去年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較去年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元,較去年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.65萬元,較去年34.15萬元增加0.50萬元,主要原因?yàn)樵诼毴藛T有調(diào)進(jìn)、調(diào)出變動等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:王小華聯(lián)系方式:023-70605276
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