| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00050 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00050 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣民政局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和重慶市關于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究提出民政事業發展規劃,制定民政工作的近期改革與發展計劃并負責組織實施。
2.負責全縣社團組織和民辦非企業單位的登記和年檢;指導、監督各社會團體規范管理,在法律、法規范圍內活動,查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3.統籌社會救助體系建設,落實社會救助政策、標準,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂全縣行政區劃總體規劃;負責鄉、鎮、村(居)委、村(居)民小組的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。
5.承辦自然地理實體的地名、更名的審批,指導地名標志的設置和管理;負責全縣標準地名圖書資料的審核繪制。
6.負責行政區域界線的勘定工作;指導邊界爭議的調處。
7.指導實施全縣婚姻管理政策,推進婚俗改革。
8.組織實施殯葬管理政策、服務規范,推行火葬,改革土葬,推進殯葬改革。
9.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,組織實施養老服務體系建設規劃、政策、標準,負責擬訂全縣社會福利事業發展規劃,指導、協調、管理社會福利企事業單位,組織農村敬老院建設和管理,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.落實貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼發放工作,實施經濟困難高齡失能老人養老服務補貼政策,保障特殊困難群體的基本生活權益。
11.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
12.指導實施促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,組織福利彩票發行工作,管理和分配本級福利彩票公益金。
13.負責局機關和所屬單位的黨的建設、宣傳思想、安全監管、信訪穩定和民政扶貧工作。
14.組織擬訂應對人口老齡化政策措施。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
豐都縣民政局是縣政府工作部門,為正科級行政單位。內設辦公室、財務審計科、社會事務科、社會救助和兒童福利科、行政審批服務科(區劃地名科)、老齡服務科(安全監督科)等6個科室;二級單位6個:縣老齡工作事務中心(為一級預算單位,其預決算單獨報送)、縣社會福利院、縣殯葬事務中心、縣民政局婚姻登記中心、縣救助管理站、縣最低生活保障中心。
本次部門預算公開內容由縣民政局匯總下屬所有二級單位預算,包括:豐都縣民政局本級、縣社會福利院、縣殯儀館、縣民政局婚姻登記中心、縣救助管理站、縣最低生活保障中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數32028.35萬元,其中:一般公共預算撥款31572.94萬元,政府性基金預算撥款355.41萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入100萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年32847.61萬元減少819.26萬元,主要是社會救助資金上級補助部分未在年初預算時全部提前下達等。
(二)支出預算:2026年年初預算數32028.35萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出31506.70萬元,衛生健康支出80.17萬元,住房保障支出86.06萬元,其他支出355.41萬元。支出較去年32847.61萬元減少819.26萬元,主要是基本支出減少128.37萬元,項目支出減少690.90萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入31572.94萬元,一般公共預算財政撥款支出31572.94萬元,較去年32233.81萬元減少660.87萬元。其中:基本支出1631.88萬元,較去年1660.25萬元減少28.37萬元,主要原因是在職人員調入、調出變動等,主要用于保障縣民政系統在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出29941.06萬元,較去年30573.56萬元減少632.50萬元,主要原因是社會救助資金上級補助部分未在年初預算時全部提前下達等,主要用于城鄉最低生活保障、特困人員救助供養、孤兒基本生活費、高齡失能養老補貼、殘疾人生活和護理補貼、精簡職工、在職入伍補助、湘渝鐵路矽肺病及湘渝傷殘補助、80歲以上老年人補貼、其他生活救助等重點工作。
2026年政府性基金預算收入355.41萬元,政府性基金預算支出355.41萬元,較去年413.80萬元減少58.39萬元,主要原因是老年人福利、兒童福利支出減少,主要用于社會福利的彩票公益金支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,較去年持平。豐都縣民政局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算11.00萬元,較去年12.60萬元減少1.60萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較去年持平;公務接待費2.90萬元,較去年4.50萬元減少1.60萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,嚴控公務接待活動;公務用車運行維護費8.10萬元,較去年持平;公務用車購置費0萬元,較去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費92.92萬元,較去年94.71萬元減少1.79萬元,主要原因為在職人員調入、調出變化等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額221.06萬元:政府采購貨物預算18.06萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算203.00萬元;其中一般公共預算撥款收入政府采購211.06萬元:政府采購貨物預算16.87萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算263.04萬元;事業收入政府采購10.00萬元:政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量30296.46萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、業務用車2輛、特種專業技術用車4輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:王小華聯系方式:023-70605276
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