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| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00059 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00059 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣水利局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-03 |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。負(fù)責(zé)全面推進(jìn)河(庫)長制,實現(xiàn)“河(庫)長治”,持續(xù)改善河道、水庫生態(tài)環(huán)境,做好水旱災(zāi)害防御基礎(chǔ)性服務(wù)。
1. 承擔(dān)豐都縣河長辦公室交辦的日常事務(wù)工作;
2. 承擔(dān)河道治理、河道采砂、河道行洪論證等技術(shù)服務(wù)工作;
3. 承擔(dān)水庫大壩注冊登記、安全鑒定、復(fù)核、監(jiān)測和水庫運(yùn)行調(diào)度等技術(shù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、高效節(jié)水灌溉等技術(shù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造等技術(shù)服務(wù)工作。
4. 承擔(dān)水旱災(zāi)害防御技術(shù)服務(wù)工作,負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御物資維護(hù)和組織調(diào)運(yùn),參與洪水、干旱、水利工程險情等災(zāi)害的搶險救援;
5. 承擔(dān)水文監(jiān)測、水文監(jiān)測資料匯交等水文技術(shù)服務(wù)工作;
6. 承辦上級交辦的其他相關(guān)工作。
(二)單位構(gòu)成。
本單位為獨立法人事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)456.07萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款456.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加114.50萬元,主要是人員增加,公用經(jīng)費及人員經(jīng)費撥款增加114.50萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)456.07萬元,其中:農(nóng)林水支出342.39萬元,社會保障和就業(yè)支出70.64萬元,衛(wèi)生健康支出22.03萬元,住房保障支出21.01萬元。支出較去年增加114.50萬元,主要是基本支出增加114.50萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入456.07萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出456.07萬元,比2024年增加114.50萬元。其中:基本支出456.07萬元,比2024年增加114.50萬元,人員增加,公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;無項目支出。
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算,與2024年持平。主要原因為公務(wù)接待費全部預(yù)算在水利局本級。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位本年無政府采購預(yù)算。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鄒薇聯(lián)系方式:023-70701623