| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2026-00011 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 | [ 發布日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2026-00011 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-26 |
豐都縣水利局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議,組織編制全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、鄉鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。
3.按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出全縣水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施,按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。
5.負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測,受權發布水文水資源信息、情報預報和豐都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7.組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全縣河(庫)長制工作的組織和協調及豐都縣河長辦公室日常工作。
8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨鄉鎮跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關工作,督促指導鄉鎮配套工程建設。
9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐都縣水土保持委員會辦公室日常工作。
10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織和指導農村飲水安全工程建設管理工作,組織和指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11.負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關政策,執行水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責和指導監督水庫移民后期扶持政策的實施,負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理,負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。
12.負責涉水違法事件的查處,協調跨流域、跨鄉鎮的水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。
13.開展水利行業質量監督工作。貫徹執行水利行業的技術標準和規程規范并監督實施,組織水利技術推廣。
14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制和指導實施全縣洪水干旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
15.負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。
16.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。1個行政單位豐都縣水利局(本級);6個直屬事業單位豐都縣水利服務中心、豐都縣水資源綜合事務中心、豐都縣水土保持站、豐都縣河庫綜合事務中心、豐都縣水質監測中心、豐都縣移民服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數46,878.73萬元,其中:一般公共預算撥款21,428.45萬元,政府性基金預算撥款25,450.28萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8485.4萬元,主要是人員增加,基本支出預算撥款增加193.38萬元;上級專項資金撥款增加8292.02萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數46,878.73萬元,其中:農林水支出42,998.24萬元,城鄉社區支出114.43萬元,社會保障和就業支出515.64萬元,衛生健康支出107.07萬元,住房保障支出111.35萬元,自然資源海洋氣象等支出3,032.00萬元。支出較去年減少14057.91萬元,主要是基本支出增加193.38萬元,項目支出增加8292.02萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入21,428.45萬元,一般公共預算財政撥款支出21,428.45萬元,比2025年增加794.22萬元。其中:基本支出2,339.18萬元,比2025年增加193.38萬元,主要原因是人員增加,工資福利及社會保險繳費等、保障部門正常運轉的各項商品服務支出等均增加;項目支出19,089.27萬元,比2025年增加600.84萬元,上級專項資金增加,主要用于水利行業基礎設施建設等重點工作。
2026年政府性基金預算收入25,450.28萬元,政府性基金預算支出25,450.28萬元,比2025年增加7691.18萬元,上級專項資金增加,主要用于三峽后續工作、庫區基金等項目。
豐都縣水利局部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算16.90萬元,與2025年持平。其中:公務接待費11.5萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費5.40萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費274.01萬元,比上年增加26.16萬元,主要原因人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額18.95萬元:政府采購貨物預算18.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購18.95萬元:政府采購貨物預算18.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量44,539.55萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:鄒薇聯系方式:023-70701623
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