| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2026-00029 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086869167/2026-00029 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣生態環境局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義,統一行使污染防治、生態保護、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。承擔全縣生態環境保護綜合行政執法的組織協調。組織開展有關專項執法,配合落實相關的交叉執法、異地執法。參與擬訂生態環境保護綜合行政執法管理制度。承擔污染防治執法事項和重大違法案件的依法調查處理。依法開展水生態環境保護、飲用水水源地、地下水、入河排污口,大氣環境保護,土壤生態環境保護,固體廢物、化學品、重金屬,農業面源、工業噪聲等方面的污染防治執法和監督檢查。承擔生態保護執法事項和重大違法案件的依法調查處理。承擔自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設等造成生態破壞的生態保護執法和監督檢查。依法開展因開發土地、礦藏等造成生態破壞的行政執法和監督檢查。承擔核與輻射安全執法事項和重大違法案件的依法調查處理,依法組織開展核與輻射安全監督檢查。承擔對鄉鎮(街道)生態環境保護綜合行政執法的稽查、監督和指導。承擔生態環境有關信訪、投訴舉報受理日常工作。承擔與生態環境保護綜合行政執法有關的應急工作。完成縣委、縣政府和縣生態環境局交辦的其他任務。
(二)單位構成
機構設置,人員編制及會計核算情況:豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義,內設5個職能科室,核定事業編制25人。2025年底共有在職職工21人,退休職工8人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數516.67萬元,其中:一般公共預算撥款516.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加39.58萬元,主要是增加一般公共預算撥款基本支出,經費撥款增加39.58萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數516.67萬元,其中:社會保障和就業支出79.76萬元,衛生健康支出29.80萬元,節能環保支出372.77萬元,住房保障支出34.34萬元。支出較去年增加39.58萬元,主要是基本支出增加39.58萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入516.67萬元,一般公共預算財政撥款支出516.67萬元,比2025年增加39.58萬元。其中:基本支出514.03萬元,比2025年增加39.58萬元,主要原因是在職人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2.64萬元,比2025年持平。
豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣生態環境保護綜合行政執法支隊2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算7.40萬元,比2025年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平;公務接待費2.00萬元,比2025年減少0.50萬元,主要原因是本年度采取了節儉措施,對“三公”經費進行了有效管控;公務用車運行維護費5.40萬元,與2025年持平;公務用車購置費0.00萬元,與2025年持平;主要原因是2026年度無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費67.82萬元,比上年增加3.53萬元,主要原因為本年度增加人員導致機關運行經費支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量2.64萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,執勤執法用車?0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:曾蓬??聯系方式:023-70702509