| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2023-00017 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689885B/2023-00017 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣商務委 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣商務行政執法支隊2023年部門 預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。將豐都縣商務行政執法大隊更名為豐都縣商務行政執法支隊,為縣商務委管理的行政執法機構,機構規格副科級。豐都縣商務行政執法支隊以縣商務委員會名義,統一行使商務領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能;承擔商務行政執法的組織協調。組織開展有關專項執法,配合落實相關的交叉執法、異地執法。參與擬訂商務行政執法管理制度;承擔成品油、電子商務、單用途商業預付卡、家庭服務業、生活必需品市場供應應急管理、家電維修、美容美發、洗染業、零售商促銷、汽車銷售、商品現貨市場、舊電器電子產品流通、外商投資、餐飲業、商貿流通領域安全生產等方面的執法職能;參與打擊商業欺詐等工作,維護公平交易。對違反商貿流通法律、法規、規章和政策的商貿經營者依法提出處理意見、建議或處罰決定;承擔商務領域有關投訴、舉報,提供商務領域有關法律、法規、規章的咨詢服務及行政執法的有關信息;完成縣委、縣政府和縣商務委員會交辦的其他任務。
(二)單位構成。豐都縣商務行政執法支隊為二級預算單位,單位內設機構:
1.綜合科。負責支隊日常工作和重要事項督查督辦,承擔文秘、檔案、保密、會務、黨建、群團、安全、政務公開等工作;承擔信息化建設、財務管理、資產管理、后勤保障等工作。負責綜合協調、人事編制和議提案辦理等工作。
2.法制科。組織實施執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度、執法案卷評查和評議考核制度、執法公示制度、執法人員持證上崗和資格管理制度。承擔宣傳教育、案件辦理監督、案件會審和法律文書制發工作。承擔商務執法有關信訪、投訴舉報、日常執法和業務系統數據填報等工作。參與擬訂商務行政執法管理制度。
3.執法大隊。承擔成品油、電子商務、單用途商業預付卡、家庭服務業、生活必需品市場供應應急管理、家電維修、美容美發、洗染業、零售商促銷、汽車銷售、商品現貨市場、舊電器電子產品流通、外商投資、餐飲業、商貿流通領域安全生產等方面的執法職能。參與打擊商業欺詐等工作,維護公平交易。對違反商貿流通法律、法規、規章和政策的商貿經營者依法提出處理意見、建議或處罰決定。組織開展有關專項執法,配合落實相關的交叉執法、異地執法。
豐都縣商務行政執法支隊事業編制為11名。設支隊長1名、副支隊長1名。內設機構領導職數3名(各科、大隊設科長或大隊長1名)。現有在職職工8名。
現有公務用車編制1輛,為商務執法車。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數196.62萬元,其中:一般公共預算撥款196.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加38.04萬元,主要是行政運行增加25.98萬元,住房公積金支出增加5.1萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數196.62萬元,其中:一般公共服務支出 136.26萬元,社會保障和就業支出38.58萬元,衛生健康支出9.04萬元,住房保障支出12.74萬元。支出較去年增加38.04萬元,主要是基本支出增加38.04萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入196.62萬元,一般公共預算財政撥款支出196.62萬元,比2022年增加38.04萬元。其中:基本支出196.62萬元,比2022年增加38.04萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
豐都縣商務行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2022年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是縮減支出;公務用車購置費0萬元,比2022年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費24.01萬元,比上年減少3.49萬元,主要原因為財政縮減支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年共0個項目實行了績效目標管理,涉及資金量0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:朱小碧 ?聯系方式: ?(電話:023-70738505)