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| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2026-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2026-00008 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣統(tǒng)計局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣統(tǒng)計局(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作的職責,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2.管理和指導本縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;加強全縣統(tǒng)計基層工作和統(tǒng)計隊伍建設。
3.組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度;組織實施全縣二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù),并對其基本情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。
4.建立健全全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;加強與市級相關部門對區(qū)縣考核評價工作的溝通協(xié)調工作。
5.建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;定期整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣主要經(jīng)濟指標和社會發(fā)展的統(tǒng)計公報;發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
6.對經(jīng)營性統(tǒng)計調查行為和涉外調查進行審批,對各級各部門開展的統(tǒng)計調查進行備案等;依法管理地方統(tǒng)計調查項目;審查全縣各部門的統(tǒng)計調查計劃及其調查方案,管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計調查表;對統(tǒng)計系統(tǒng)各項調查活動進行管理。
7.負責局機關和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
8.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
豐都縣統(tǒng)計局內設辦公室、綜合業(yè)務科、執(zhí)法監(jiān)察科(行政審批服務科)三個職能科室。下設社會經(jīng)濟調查隊參公事業(yè)單位及社情民意調查中心事業(yè)單位。豐都縣統(tǒng)計局機關行政編制8名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)552.54萬元,其中:一般公共預算撥款552.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加157.05萬元,主要是2026年開展“第四次全國農業(yè)普查”。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)552.54萬元,其中:一般公共服務支出474.04萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出50.37萬元,衛(wèi)生健康支出13.07萬元,住房保障支出15.06萬元。支出較去年增加157.05萬元,主要是基本支出增加15.71萬元,項目支出增加141.33萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入552.54萬元,一般公共預算財政撥款支出552.54萬元,比2025年增加157.05萬元。其中:基本支出237.69萬元,比2025年增加15.71萬元,主要原因是較2025年新增一名公招職工,且本單位涉及人員的調資晉級。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出314.85萬元,較2025年增加141.33萬元,主要原因是2026年開展“第四次全國農業(yè)普查”。
豐都縣統(tǒng)計局(本級)單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣統(tǒng)計局(本級)單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算1.45萬元,比2025年增加0.45萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,因為統(tǒng)計局(本級)無因公出國(境)工作安排;公務接待費0萬元,與2025年持平,主要原因是2026年無公務接待活動;公務用車運行維護費0萬元,與2025年持平;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;公務用車購置費0萬元,與2025年持平,主要原因是沒有新車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費26.67萬元,比上年增加0.56萬元,主要原因為本年度人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。豐都縣統(tǒng)計局(本級)政府采購預算總額35.17萬元:政府采購貨物預算35.17萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購35.17萬元:政府采購貨物預算35.17萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年實行了績效目標管理,涉及資金量305.96萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位無車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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