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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2024-00007 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
豐都縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年部門預(yù)算情況說明(本級)
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心:負責(zé)移交政府安置的軍隊離退休干部接收管理和服務(wù)工作;負責(zé)按照國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離退休干部的政治和生活待遇;負責(zé)軍隊離退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作;負責(zé)軍隊離退休干部的經(jīng)費預(yù)決算編報、離退休費的發(fā)放;負責(zé)軍隊離退休干部管理服務(wù)中心國有資產(chǎn)的管理和維護等。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心是參公事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)74.56萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款74.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加11.28萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加11.28萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)74.56萬元,其中:一般公共服務(wù)支出74.56萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出55.45萬元,衛(wèi)生健康支出3.1萬元,住房保障支出4.73萬元。支出較去年增加11.28萬元,主要是基本支出增加11.28萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入74.56萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出74.56萬元,比2023年增加11.28萬元。其中:基本支出74.56萬元,比2023年增加11.28萬元,主要原因是在職人員基本工資調(diào)標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是持平。
“豐都縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.7萬元,比2023年減少0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加) 萬元,主要原因是持平;公務(wù)接待費0.5萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是持平;公務(wù)用車運行維護費2.7萬元,比2023年減少0.3萬元,主要原因是保持公車費用;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;主要原因是沒有年初未安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費11.59萬元,比上年減少0.44萬元,主要原因為辦公費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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