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| [ 索引號 ] | 11500230008686430A/2026-00064 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-17 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686430A/2026-00064 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-17 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-17 |
豐都縣名山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.公共衛(wèi)生服務(wù):負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中醫(yī)藥健康管理和疾病康復;疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。負責轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務(wù)項目。
2.基本醫(yī)療服務(wù):開展一般常見病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務(wù);現(xiàn)場救護和轉(zhuǎn)診服務(wù);慢性病管理。
3.計劃生育服務(wù):開展優(yōu)生服務(wù)和家庭保健的咨詢、指導和技術(shù)服務(wù)。
4.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)制定和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,開展愛國衛(wèi)生工作。
5.指導轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關(guān)技能培訓,做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告工作,完整、及時、準確報告相關(guān)信息,逐步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
6.開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補償結(jié)算等工作。
7.負責轄區(qū)公共衛(wèi)生管理;協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告。
8.協(xié)助縣級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展對輻射區(qū)域內(nèi)的一般衛(wèi)生院技術(shù)指導等工作。
9.承擔縣衛(wèi)健委交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
豐都縣名山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心隸屬豐都縣衛(wèi)生健康委員會所屬二級預算單位,執(zhí)行政府會計制度。編制床位70張,編制人數(shù)52人。開設(shè)有內(nèi)兒科、中醫(yī)科、康復科、公共衛(wèi)生科、檢驗科等服務(wù)科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)522.52萬元,其中:一般公共預算撥款124.52萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,事業(yè)收入398.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加4.00萬元,主要是一般公共預算財政撥款經(jīng)費增加6.00萬元,事業(yè)收入減少2.00萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算522.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出70.37萬元,衛(wèi)生健康支出452.15萬元,住房保障支出0.00萬元。支出較去年增加4.00萬元,主要是基本支出增加0.00萬元,項目支出增加4.00萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入124.52萬元,一般公共預算財政撥款支出124.52萬元,比2025年增加6.00萬元。其中:基本支出78.52萬元,與2025年持平,主要是各類人員無變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出46.00萬元,比2025年增加6.00萬元,主要是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力等,主要用于等級評審采購設(shè)備等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,與2025年持平。本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與2025年持平。本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)接待費0.00萬元,與2025年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,與2025年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與2025年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預算我單位“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額35.28萬元:政府采購貨物預算34.28萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算1.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量398.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1?輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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