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[ 索引號 ] 115002307094458081/2021-00171 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣應(yīng)急管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-03 [ 發(fā)布日期 ] 2021-12-03
[ 索引號 ] 115002307094458081/2021-00171
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣應(yīng)急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-03
[ 發(fā)布日期 ] 2021-12-03

豐都縣應(yīng)急管理局(本級)2020年度部門決算公開說明

??????一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈豐都縣應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(豐委辦發(fā)〔201920)規(guī)定,縣應(yīng)急管理局主要履行以下職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。4.牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的應(yīng)急救援,承擔(dān)縣政府自然災(zāi)害應(yīng)急指揮部日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應(yīng)急救援工作。7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)縣級綜合性應(yīng)急救援隊伍及業(yè)務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。8.負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害的防治工作、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配上級下?lián)芗翱h級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。11.依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、工業(yè)園區(qū)、旅管委安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。13.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制縣級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同縣級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。17.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的信訪穩(wěn)定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣應(yīng)急管理局(本級)設(shè)下列7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、應(yīng)急綜合管理科、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、宣教法規(guī)科(行政審批服務(wù)科);下屬一個參公事業(yè)單位:豐都縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊。

(三)單位構(gòu)成

納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位為豐都縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,371.33萬元,支出總計1,371.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加523.92萬元、??增長61.8%,主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加,并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2020年度收入合計1,371.33萬元,較上年決算數(shù)增加530.35萬元,增長63.1%,主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加,并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)。其中:財政撥款收入1,371.33萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況2020年度支出合計1,371.33萬元,較上年決算數(shù)增加523.92萬元,增長61.8%,主要原因是新冠肺炎疫情防控期間用于防疫物資采購經(jīng)費(fèi)的增加、民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)的增加。其中:基本支出 723.10萬元,占52.7%;項目支出648.23萬元,占47.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,371.33萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加523.92??元,增長61.8%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加,并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,251.33萬元,較上年決算數(shù)增加410.35萬元,增長48.8%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加,并新增了民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加220.60萬元,增長21.4%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加及年中民兵應(yīng)急連裝備購置項目、綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)項目的新增。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,251.33萬元,較上年決算數(shù)增加403.92萬元,增長47.7%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加、并新增了民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加220.60萬元,增長21.4%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加及年中民兵應(yīng)急連裝備購置項目、綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)項目的新增

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出64.35萬元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.49??元,下降23.3%,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

2)衛(wèi)生健康支出34.55萬元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.30??元,下降11.1%,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

3)住房保障支出29.69萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.74??元,下降11.2%,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

4)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,122.74萬元,占89.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加248.13萬元,增長28.4%,主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的增加,年中新增了民兵應(yīng)急連裝備購置項目及綜合應(yīng)急救援隊伍工作經(jīng)費(fèi)。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出723.10萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)653.61萬元,較上年決算數(shù)增加60.44萬元,增長10.2%,主要原因是人員保障經(jīng)費(fèi)的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)69.50萬元,較上年決算數(shù)減少79.74萬元,下降53.4%,主要原因是節(jié)約開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入120.00萬元,較上年決算數(shù)增加120.00萬元,增長100%,主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。本年支出120.00萬元,較上年決算數(shù)增加120.00萬元,增長100%,主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計74.26萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加34.26萬元,增長85.7%??較上年支出數(shù)增加48.55萬元,增長188.8%,較年初預(yù)算和上年決算增長的主要原因是公務(wù)車購置費(fèi)的增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)48.95萬元,主要用于支付車輛購置相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加48.95萬元,增長100%,較上年支出數(shù)增加48.95萬元,增長100%,較年初預(yù)算和上年決算增長的主要原因是支付2018年車輛購置尾款。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.47萬元,主要用于因公出行、應(yīng)急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.53萬元,下降14.7%,主要原因是厲行節(jié)約,較上年支出數(shù)增加1.10萬元,增長5.7%,主要原因是工作需要,車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元,主要用于接待市政府督查組、市級相關(guān)部門到我縣進(jìn)行安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害類檢查督查,接受其他區(qū)縣相關(guān)部門交流調(diào)研應(yīng)急工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.15萬元,下降69.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.49萬元,下降23.5%,主要原因是強(qiáng)化接待支出管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置2輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待68批次486人,其中:國內(nèi)外??事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)99.71元,車均購置費(fèi)24.48萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.50萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少79.74萬元,下降53.4%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。

本年度會議費(fèi)支出2.98萬元,較上年決算數(shù)增加2.60萬元,增長684.2%,主要原因是工作需要,會議數(shù)量增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 8.32萬元,較上年決算數(shù)增加7.47萬元,增長878.8%,主要原因是本年度開展了應(yīng)急工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額9.35萬元,其中:政府采購貨物支出9.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.35萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 9.35萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備及系統(tǒng)軟件。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對5個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項,涉及資金648.22萬元,從評價情況來看,通過預(yù)算績效管理工作增強(qiáng)了支出責(zé)任和效率意識,逐步全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年度項目績效自評表

項目名稱

安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

自評總分

96

主管部門

豐都縣應(yīng)急管理局

實(shí)施單位

豐都縣應(yīng)急管理局

項目資金(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率
%

執(zhí)行率得分

年度總金額

300

393

326.76

12

83.15

10

其中:財政撥款

300

393

326.76


83.15


上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余







其他資金







年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

全年完成情況

.完成市委市政府對縣委縣政府安全生產(chǎn)考核任務(wù);二是履職盡責(zé);三.減少一般事故的發(fā)生,杜絕重特大事故發(fā)生;四.保持安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定向好態(tài)勢,為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供安全穩(wěn)定。

全縣安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害形勢穩(wěn)定可控,嚴(yán)格事故查處、監(jiān)管執(zhí)法,全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故,無自然災(zāi)害亡人事故發(fā)生。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際
完成值

分值

得分

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

安全生產(chǎn)事故起數(shù)和死亡人數(shù)

控制在市下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)

基本完成

12

12

安全會議及培訓(xùn)

13

35

12

12

完成企業(yè)安全檢查

154

154

12

12

時效指標(biāo)

項目完成時限

202012月底前

202012月底前

12

12

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提升安全生產(chǎn)應(yīng)急救援處置和應(yīng)對突發(fā)事件處置能力

基本完成

10

9

為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供安全穩(wěn)定環(huán)境

基本完成

10

9

可持續(xù)影響指標(biāo)

項目持續(xù)期

長期

基本完成

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度

95%

95%

10

10

說明


2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-70759567

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