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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2023-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣醫(yī)療保障局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-24 [ 發(fā)布日期 ] 2023-02-24
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2023-00004
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣醫(yī)療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-24
[ 發(fā)布日期 ] 2023-02-24

豐都縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)章、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂本縣相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,承擔(dān)醫(yī)療保障基金安全防控監(jiān)管責(zé)任,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策;貫徹推進(jìn)重慶市長期護(hù)理保險制度。

4貫徹實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入地方談判規(guī)則。

5貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策。負(fù)責(zé)縣管政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。

6負(fù)責(zé)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

7負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

8負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和醫(yī)療保障扶貧工作。

9完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

10職能轉(zhuǎn)變。豐都縣醫(yī)療保障局要認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險相關(guān)制度,推進(jìn)落實(shí)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11與有關(guān)部門的職責(zé)分工。豐都縣醫(yī)療保障局要建立與豐都縣發(fā)展和改革委員會、豐都縣衛(wèi)生健康委員會、豐都縣市場監(jiān)督管理局、豐都縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)單位構(gòu)成。

豐都縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門,為正科級。下屬事業(yè)單位:豐都縣醫(yī)療保障服務(wù)中心,未獨(dú)立建賬,豐都縣醫(yī)療保障局與醫(yī)療保障服務(wù)中心合署辦公。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)8597.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款8597.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2878.84萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加157.83萬元,專項(xiàng)資金增加2801萬元

(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)8597.38萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出77.39萬元,衛(wèi)生健康支出8477.01萬元,住房保障支出39.99萬元衛(wèi)生健康支出8477.01萬元,醫(yī)療救助支出3357萬元,醫(yī)療保障管理事務(wù)支出818.22萬元。支出較去年增加2878.84萬元,主要是基本支出增加157.83萬元,項(xiàng)目支出增加2801萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入8597.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出8597.38萬元,比2022年增加2878.34萬元。其中:基本支出575.28萬元,比2022年增加157.83萬元,主要原因是職工5等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出8022.1萬元,比2022年增加2801萬元,主要原因是醫(yī)療救助專項(xiàng)減少89.1萬元,縣級公務(wù)員醫(yī)療增加2455萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政配套增加48萬元,離休人員醫(yī)療費(fèi)增加60萬元,扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)減少300萬元,能力提升類專項(xiàng)增加130.9萬元等。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加(或減少)80萬元,主要原因是2023年醫(yī)療救助中央級補(bǔ)助資金尚未下達(dá),主要用于醫(yī)療救助補(bǔ)助資金

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元,比2022年減少1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2022年減少或增加0萬元;公務(wù)接待費(fèi)3萬元,比2022年減少或增加0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是財政預(yù)算減少;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2022年減少或增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.06萬元,比上年減少4.51元,主要原因?yàn)?span data-index="8" style="font-family: 宋體, SimSun; font-size: 19px; margin-top: 16px; margin-bottom: 16px; line-height: 1.75em;">財政降低人均公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額100萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購100萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共 11個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量8022萬元。

4國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202212月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李云淑??聯(lián)系方式:023-81858113

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