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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2026-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣醫(yī)療保障局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-03
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2026-00004
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣醫(yī)療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03
[ 發(fā)布日期 ] 2026-03-03

豐都縣醫(yī)療保障局(本級)2026年單位預(yù)算情況說明


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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)章、規(guī)劃和標準。擬訂本縣相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,承擔醫(yī)療保障基金安全防控監(jiān)管責任,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險制度。

4.貫徹實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入地方談判規(guī)則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策。負責縣管政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準執(zhí)行。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

6.負責組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

7.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負責落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

8.負責局機關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和醫(yī)療保障扶貧工作。

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。豐都縣醫(yī)療保障局要認真落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險相關(guān)制度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關(guān)部門的職責分工。豐都縣醫(yī)療保障局要建立與豐都縣發(fā)展和改革委員會、豐都縣衛(wèi)生健康委員會、豐都縣市場監(jiān)督管理局、豐都縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)單位構(gòu)成。

豐都縣醫(yī)療保障局設(shè)下列3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔黨群、安全、保密、信訪、人事編制、機要、信息、宣傳、檔案、政務(wù)公開、議提案辦理、后勤保障等工作。推進醫(yī)療保障信息化建設(shè),承擔醫(yī)療保障統(tǒng)計,機關(guān)和所屬單位財政預(yù)決算、財務(wù)、內(nèi)部審計,醫(yī)療保障基金的管理、支付、會計核算工作。

2.醫(yī)藥服務(wù)管理科。負責醫(yī)療保障參保籌資和待遇、醫(yī)療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。負責醫(yī)保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)管理工作。負責本縣定點醫(yī)藥機構(gòu)、異地就醫(yī)、醫(yī)療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。負責醫(yī)療保障扶貧工作。

3.綜合監(jiān)管科。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,負責醫(yī)療保障基金的監(jiān)督管理工作,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制、醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。負責監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準執(zhí)行。負責監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負責醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳及本單位行政執(zhí)法監(jiān)督、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)7366.58萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款7366.58萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1293.06萬元,主要是醫(yī)療救助縣級補助資金撥款增加1550萬元醫(yī)療保障服務(wù)能力提升專項資金增加260萬元,縣級公務(wù)員醫(yī)療補助減少496萬元

(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)7366.58萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出25.54萬元,衛(wèi)生健康支出7330.85萬元,住房保障支出10.19萬元。支出較去年增加1293.06萬元,主要是基本支出減少12.34萬元,項目支出增加1305.4萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入7366.58萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出7366.58萬元,比2025年增加1293.06萬元。其中:基本支出150.19萬元,比2025年減少12.34萬元,主要原因是較上年減少職工1,主要用于保障醫(yī)保局機關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出7216.39萬元,比2025年增加1305.4萬元,主要原因是醫(yī)療救助縣級補助資金撥款增加1550萬元醫(yī)療保障服務(wù)能力提升專項資金增加260萬元,縣級公務(wù)員醫(yī)療補助減少496萬元等,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、區(qū)級公務(wù)員醫(yī)療、離休干部醫(yī)療費等重點工作。

豐都縣醫(yī)療保障局(本級)2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

豐都縣醫(yī)療保障局(本級)2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費情況說明

2026三公經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2025年減少0萬元。本單位與醫(yī)療保障事務(wù)中心合署辦公,三公費納入醫(yī)療保障事務(wù)中心預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費15.66萬元,比上年減少2.52萬元,主要原因為減少職工1。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.9萬元:政府采購貨物預(yù)算4.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.9萬元:政府采購貨物預(yù)算4.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量7216.39萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202512月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?? ??部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李云淑??聯(lián)系方式:023-81858113


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