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[ 索引號 ] 115002300086896586/2023-00014 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣包鸞鎮人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 115002300086896586/2023-00014
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣包鸞鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐都縣包鸞鎮人民政府關于2022年度部門決算情況說明

? ? ? ? 一、部門基本情況

(一)職能職責

豐都縣包鸞鎮人民政府主要職責為:1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。3.依法管理本級財政、執行本級預算。4.為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。5.保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。6.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。7.負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。8.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

豐都縣包鸞鎮機構設置如下:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。2022年底,我單位實有人數共70人,其中:行政編制人員28人、事業編制人員42人。

(三)單位構成

從預算單位構成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,982.04萬元(含年初結轉和結余),支出總計3,982.04萬元。收支較上年決算數減少423.11萬元,下降9.6%,主要原因是政府性基金預算財政撥款減少和交通運輸減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3,722.93萬元,較上年決算數減少662.22萬元,下降15.1%,主要原因是城鄉社區支出、文化旅游體育與傳媒、衛生健康支出等項目支出減少。其中:財政撥款收入3,722.93萬元,占100%;此外,使用非財政撥款結余0元,年初結轉和結余259.10萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,967.79萬元,較上年決算減少437.36萬元,下降9.9%,主要原因是城鄉社區支出、文化旅游體育與傳媒、衛生健康支出等項目支出減少。其中:基本支出2,345.65萬元,占59.1%;項目支出1,622.13萬元,占40.9%。此外,結余分配0元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余14.25萬元,較上年決算數增加14.25萬元,增長100%,主要原因是松材線蟲除治項目未支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,982.04萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少423.11萬元,下降9.6%。主要原因是政府性基金預算財政撥款減少和交通運輸減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,680.98萬元,較上年決算數減少267.82萬元,下降6.8%。主要原因是衛生健康和鞏固脫貧銜接鄉村振興撥款減少。較年初預算數增加1,572.67萬元,增長74.6%。主要原因是增加2022年包鸞鎮原亭子埡村5社和7社租用土地面積補償金項目、2022年包鸞鎮華坪村養雞場項目、各類“四好農村路”項目、2022年包鸞鎮農村人居環境整治項目、中央財政資金水土保持項目、2022年包鸞鎮數商興農項目等。此外,年初財政撥款結轉和結余259.10萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,925.84萬元,較上年決算數減少42.96萬元,下降1.1%。主要原因是鞏固脫貧銜接鄉村振興撥款減少。較年初預算數增加1,817.53萬元,增長86.2%。主要原因是2022年包鸞鎮原亭子埡村5社和7社租用土地面積補償金項目、2022年包鸞鎮華坪村養雞場項目、各類“四好農村路”項目、2022年包鸞鎮農村人居環境整治項目、中央財政資金水土保持項目、2022年包鸞鎮數商興農項目等支出增加?。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余14.25萬元,較上年決算數增加14.25萬元,增長100%,主要原因是松材線蟲除治項目未支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出977.80萬元,占24.9%,較年初預算數增加230.04萬元,增長30.8%,主要原因是補發往年職工應發待遇。

(2)文化旅游體育與傳媒支出100.60萬元,占2.6%,較年初預算數增加33.93萬元,增長50.9%,主要原因是創建3A景區相關支出增加。

(3)社會保障和就業支出460.77萬元,占11.7%,較年初預算數增加82.32萬元,增長21.8%,主要原因是開發各類公益性崗位,以及殘疾人相關支出增加 。

(4)衛生健康支出106.50萬元,占2.7%,較年初預算數增加43.97萬元,增長70.3%,主要原因是疫情防控支出增加。

(5)節能環保支出29.34萬元,占0.7%,較年初預算數增加29.34萬元,增長100%,主要原因是新縣城飲用水源保護項目支出,年初未預算。

(6)城鄉社區支出119.76萬元,占3.1%,較年初預算數增加17.14萬元,增長16.7%,主要原因是補發執法大隊往年績效獎勵。

(7)農林水支出1,722.30萬元,占43.9%,較年初預算數增加1,073.96萬元,增長165.6%,主要原因是項目支出增加和補發農服中心往年績效 。

(8)交通運輸支出304.57萬元,占7.8%,較年初預算數增加304.57萬元,增長100%,主要原因是增加各類公路項目支出。

(9)住房保障支出74.95萬元,占1.9%,較年初預算數增加3.31萬元,增長4.6%,主要原因是工資基數增長導致住房公積金增加。

(10)災害防治及應急管理支出24.25萬元,占0.6%,較年初預算數增加24.25萬元,增長100%,主要原因是增加冬春救助、森林防火等項目支出。

(11)其他支出0.00萬元,占0%,較年初預算數減少30.30萬元,下降100%,主要原因是預備費實際使用時調整到其他科目。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,345.65萬元。其中:人員經費1,974.29萬元,較上年決算數增加105.30萬元,增長5.6%,主要原因是人員的增加。人員經費用途主要包括職工工資及四險兩金。公用經費371.36萬元,較上年決算數減少165.63萬元,下降30.8%,主要原因是厲行節約,控制日常開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費手續費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入41.95萬元,較上年決算數減少394.40萬元,下降90.4%,主要原因是減少了城鄉社區支出相關項目支出。本年支出41.95萬元,較上年決算數減少394.40萬元,下降90.4%,主要原因是減少了城鄉社區支出相關項目支出。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計33.53萬元,較年初預算數減少9.97萬元,下降22.9%,主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少30.60萬元,下降47.7%,主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生公出國(境)費用,與上年持平。

未發生公務車購置費,與上年持平。

公務車運行維護費26.79萬元,主要用于公務用車保險、油卡充值、日常維護維修等。費用支出較年初預算數增加0.79萬元,增長3%,主要原因是疫情防控、抗旱救災和森林防火等支出增加。較上年支出數增加9.11萬元,增長51.5%,主要原因是疫情防控、抗旱救災和森林防火等支出增加。

公務接待費6.74萬元,主要用于接待上級部門和鄉村振興的調研指導工作。費用支出較年初預算數減少10.76萬元,下降61.5%,主要原因是我鎮嚴格執行接待流程,控制接待費用的支出。較上年支出數減少39.71萬元,下降85.5%,主要原因是我鎮嚴格執行接待流程,控制接待費用的支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待152批次1452人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費46.40元,車均購置費0萬元,車均維護費4.47萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.81萬元,較上年決算數減少8.79萬元,下降60.2%,主要原因是響應上級要求,嚴格控制會議費用的支出。本年度培訓費支出10.61萬元,較上年決算數增加6.95萬元,增長189.9%,主要原因是舉辦鄉村振興各類培訓。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出368.24萬元,主要用于開支日常辦公費、差旅費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少32.85萬元,下降8.2%,主要原因是厲行節約,控制各類支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

??五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我鎮對部門整體和122個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評122項萬元;無項目委托第三方出具報告的方式開展績效評價,涉及資金4382萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,總體完成情況較好,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表。

2022年度部門整體績效自評表

項目名稱:

豐都縣包鸞鎮整體自評

項目編碼:

50023000022P000097

自評總分:

99.10



項目主管部門:

930-豐都縣包鸞鎮

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯系人:

彭江河

聯系電話:

15978973607

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

21083131.4 

43821429.92 

39820357.43 




其中:財政撥款

21083131.4 

43821429.92 

39820357.43 

91 

10 

9.1 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。;統籌負責基層黨建、群團等工作。;主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。;主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。;統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。;主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。;主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。;統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;主要負責人大主席團日常工作。;主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。;為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。;為文化、宣傳、體育等工作服務。;為勞動就業、社會保障等工作服務。;為退役軍人服務。;依法執法,確保執法公平、公正。


完成全年各項工作,并獲得綜合目標考核一等獎

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

場鎮衛生、安全、水旱災害、春秋防疫、河長制、武裝工作、陣地建設等工作

定性 

好 

1 

0 

100 

20 

20 



人民代表大會、政府維修維護、村居目標考核、工會等活動經費

定性

1 

0 

100  

20 

20 



社會事業、民生保障、社會保障

定性

好 

1 

0 

100  

20 

20 



基層組織建設、陣地建設

人 

定性

好 

1 

0 

100  

20 

20 



群眾滿意度

人 

≥ 

90 

90 

0 

100  

20 

20 




2022年度項目績效自評表

項目名稱:

新縣城飲用水源保護區河道維護垃圾收運系統經費 

項目編碼:

50023023T000002798136

自評總分:

100.00



項目主管部門:

930-豐都縣包鸞鎮

財政歸口處室:

007-基財科 

部門

聯系人:

彭江河

聯系

電話

15978973607

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

0 

293364.02 

293364.02 




其中:財政撥款

0 

293364.02 

293364.02 

100 

10 

10 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


維護14條88.1公里河道的清潔衛生,收運飲用水源保護區各類垃圾和污染物,保障縣城16萬人口的飲水安全。

維護14條88.1公里河道的清潔衛生,收運飲用水源保護區各類垃圾和污染物,保障縣城16萬人口的飲水安全。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

維護河道里程

千米

= 

88.1 

88.1

0 

100

10 

10 



維護保護區環境衛生


定性

優 

1 

0 

100 

15 

15 



飲用水源質量


定性

優 

1 

0 

100 

10 

10 



及時清運垃圾

小時 

24 

20 

0 

100 

15 

15 



生態環境


定性

優 

1 

0 

100 

20 

20 



保護區內居民滿意度

% 

90 

90 

0 

100 

5 

5 



新縣城飲用水源

% 

≥ 

90 

90 

0 

100 

5 

5 



維護費用

萬元 

30 

29.7 

0 

100 

10 

10 



2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

六、專有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(八)政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

張蓓????18184755094

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