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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-17 | [ 發布日期 ] | 2023-03-17 |
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| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-17 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-17 |
豐都縣高家鎮人民政府2023年部門預算情況說明
?????一、單位基本情況
(一)職能職責
鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責是:制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資、項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展;制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力;抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚,進一步強化城鎮管理和社區服務工作。
(二)單位構成
街道辦事處設置黨政內設機構11個:黨政辦、黨群辦、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、綜合行政執法辦公室和人大辦。事業機構5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。高家鎮人民政府核定編制人數共116名,其中機關行政編制53名、機關后勤服務人員事業編制4名、事業編制59名。現有在職人員合計107人,其中行政51人(包括工勤4人),事業56人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數4629.72萬元,其中:一般公共預算撥款3978.62萬元,政府性基金預算撥款651.1萬元,收入較去年增加673.03萬元,主要是一般公共預算上年結轉增加383.88萬元,政府性基金預算上年結轉減少269.74萬元,基本支出增加560.47萬元,項目支出減少1.58萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數4629.72萬元,其中:一般公共服務支出1154.55萬元,國防支出5萬元,教育支出7萬元,文化旅游體育與傳媒支出72.41萬元,社會保障和就業支出856.62萬元,衛生健康支出121.95萬元,城鄉社區支出545.82萬元,農林水支出1615萬元,交通運輸支出41.52萬元,自然資源海洋氣象等支出30.72萬元,住房保障支出138.13萬元,災害防治及應急管理支出5萬元,預備費36萬元。支出較去年增加?673.03萬元,主要是基本支出增加560.47萬元,項目支出增加112.56萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3978.62萬元,一般公共預算財政撥款支出3978.62萬元,比2022年增加942.77萬元。其中:基本支出2568.8萬元,比2022年增加560.47萬元,主要原因是公務員工資標準調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等;項目支出1409.82萬元,比2022年增加382.3萬元,主要原因是上年結轉增加,用于支付上年未支付項目資金。
2023年政府性基金預算收入?651.1萬元,政府性基金預算支出?651.1萬元,比2022年減少269.74萬元,主要原因是上年結轉減少。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算24.2萬元,與上年持平。其中:公務接待費8.2萬元,與上年度持平;公務用車運行維護費16萬元,與上年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費?340.95萬元,比上年減少?30.13萬元,主要原因為公用經費縮減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?14.65萬元:政府采購貨物預算14.65萬;其中一般公共預算撥款政府采購14.65萬元:政府采購貨物預算14.65萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共13個項目實行了績效目標管理,涉及資金量1025.94萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2023年無一般公共預算公務車購置預算。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:吳寒???????聯系方式:023-70661331
附件:豐都縣高家鎮人民政府2023年部門預算公開表