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[ 索引號 ] 11500230008689623K/2026-00007 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28 [ 發(fā)布日期 ] 2026-02-28
[ 索引號 ] 11500230008689623K/2026-00007
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28
[ 發(fā)布日期 ] 2026-02-28

豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財政預(yù)算的報告

一、2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況

(一)一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025高家鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為6909.73萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%,同比減少1147.7萬元

2.支出情況。2025高家鎮(zhèn)財政支出總計為6907.73萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.97%,同比減少1147.7萬元年終結(jié)余2萬元,年終結(jié)余為歷年結(jié)余,未批準動用。支出分項情況如下

1一般公共服務(wù)支出1618.34萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般行政管理事務(wù)支出、食品安全監(jiān)管、經(jīng)濟發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、居委干部工資、職工待遇保障等;

2)教育支出7.65萬元,主要用于對學(xué)校教育事業(yè)的捐贈支出;

3)文化旅游體育與傳媒支出164.4萬元,主要用于三館一站免費開放專項工作支出、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作支出;

4)社會保障和就業(yè)支出818.49萬元,主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、殘疾人公益事業(yè)、退役軍人服務(wù)與管理工作;

5)衛(wèi)生健康支出161.84萬元,主要用于蚊媒傳染病疫情防控工作、醫(yī)保示范點建設(shè)工作、職工醫(yī)療保障支出;

6)節(jié)能環(huán)保支出416.09萬元,主要用于污染防治工作、污水管網(wǎng)運行維護;

7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1793.81萬元,主要用于場鎮(zhèn)市政運行維護、場鎮(zhèn)升級改造、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目支出;

8)農(nóng)林水支出1335.97萬元,主要用于病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、森林資源培育與管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、水利工作、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、對村民委員會和村黨支部的補助支出;

9)交通運輸支出258.27萬元,主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等支出;

10)自然資源海洋氣象等支出36.17萬元,主要用于林業(yè)有害生物防治支出;

11)住房保障支出182.06萬元,主要用于主要用于城鎮(zhèn)CD級危房搬離整治、職工住房保障金繳納等支出;

12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出114.64萬元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救助補助支出。

(二)政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025高家鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為651.91元,為年度預(yù)算數(shù)100%,同比減少232.16萬元

2.支出情況。2025高家鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為322.91萬元,為年度預(yù)算數(shù)49.53%,同比增加232.16萬元年終結(jié)余329.00萬元,年終結(jié)余為歷年結(jié)余,未批準動用主要用于移民遺留問題困難補助、三峽移民后續(xù)項目、彩票公益金分成補助項目支出。

(三)2025年重點財政工作

1.圍繞財源挖掘,狠抓財政稅收組織。一是抓住發(fā)展第一要務(wù),加快財源建設(shè)步伐,認真落實壯大經(jīng)濟、培植財源的各項措施,加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度。二是拓寬生財領(lǐng)域,服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局。強化對重點行業(yè)、重點納稅企業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管,掌握稅源動態(tài),確保財政收入平穩(wěn)有序入庫,促進公平稅負和應(yīng)收盡收,實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟社會發(fā)展雙贏。

2.圍繞公共財政,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。圍繞公共財政建設(shè)目標,堅持統(tǒng)籌兼顧,攻堅克難,積極保障和改善民生;精打細算,充分發(fā)揮財政資金的使用效益,進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),將財政資金向群眾最關(guān)心、最需要、最受益的民生領(lǐng)域傾斜,努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行,科學(xué)合理安排支出,做到支出按計劃,撥款按進度,全力保障機構(gòu)正常運行。二是安排資金足額對基礎(chǔ)性民生進行配套,使民生資金發(fā)放到最需要的人手中。全年完成鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟建設(shè)、脫貧攻堅、集體經(jīng)濟等項目發(fā)展,為各項指標正常運轉(zhuǎn)提供了經(jīng)費保障。三是壓縮一般性公共支出要求,嚴格落實節(jié)支任務(wù),在政策性減收的情況下,統(tǒng)籌調(diào)度資金,全力保工資,保基本運轉(zhuǎn)為首要任務(wù),整合財政涉農(nóng)資金,集中財力鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,適當安排事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。

3.圍繞民生改善,加快鄉(xiāng)村振興建設(shè)。堅持多予,少取的方針,著力改善民生,支農(nóng)力度不斷加大,投入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,惠農(nóng)政策取得實效。一是保障重點。按照兜底線,保重點的原則,嚴控一般性支出,壓縮行政成本,集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。2025支持農(nóng)村道路建設(shè)、搶險、安防等工程492.62萬元,農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目127.06萬元,場鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治239.11萬元,CD級危房搬離整治49.41萬元,污水管網(wǎng)應(yīng)急搶險及日常維護369.48萬元,移民后扶持項目35.73萬元,松材線蟲防治及國土綠化127.06元。二是做大產(chǎn)業(yè)。加大項目資金爭取力度,全年撥付產(chǎn)業(yè)資金321.07萬元。三是改善民生。按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點、保障民生的原則,積極向上爭取資金,把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項惠民惠農(nóng)財政補貼資金及時、安全、足額發(fā)放到戶到人。發(fā)放公益崗位資金61.31萬元,到戶產(chǎn)業(yè)補助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助等13.71萬元。民生工程取得實效,支持養(yǎng)老中心建設(shè)7.95萬元,殘疾人補助1.32萬元,蚊媒防疫支出2萬元,醫(yī)保參保宣傳支出6.2萬元,市政運行維護526.12萬元,移民后期扶持金4.92萬元。支持文化、體育等社會事業(yè)發(fā)展,投入74.69元用于群眾文化體育事業(yè)發(fā)展,豐富群眾文化生活。支持平安社會建設(shè),全力保障社會穩(wěn)定,注重民生福祉,弱勢群體保證困有所濟,民政救助等資金得到有效保障。

4.圍繞制度建設(shè),提高財政管理效益一是化預(yù)算管理。按量入為出、收支平衡的原則,組織部門預(yù)算的編制。做好預(yù)算執(zhí)行情況分析,財政預(yù)算的約束力進一步增強;推進預(yù)算信息公開,及時在鎮(zhèn)政務(wù)公開網(wǎng)站公開鎮(zhèn)政府收支預(yù)算和專項資金撥付情況。二是加強村級財務(wù)管理,發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會作用,落實了四議兩公開制度,落實村居干部待遇,提高村居干部待遇水平,極大地提高了村干部的工作熱情,村級三資管理有章可循。三是著力增收節(jié)支。按照花錢必問效、無效必問責預(yù)算績效管理要求,開展財政資金投入績效評價,強化預(yù)算單位主體責任,逐步完善預(yù)算績效管理體系,提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決算審計,規(guī)范工程結(jié)算。加強專項資金管理,完善資金事前、事中和事后監(jiān)督管理機制。嚴格執(zhí)行《政府采購法》,規(guī)范采購程序。強化政府債務(wù)管理,全年消赤減債1195.64萬元。四是完善管理制度。健全完善公務(wù)接待制度、財政資金審批制度,從嚴控制一般性支出和三公經(jīng)費,厲行勤儉節(jié)約,降低了財政運行成本。在對財政資金監(jiān)管上,加強對村級資金、項目資金的監(jiān)管力度,進一步規(guī)范了資金支付制度,繼續(xù)深化財政收支兩條線管理,不斷深化財政預(yù)算工作,理順財政工作,增強財政意識,使財政管理工作日益規(guī)范化;五是加強監(jiān)督檢查。認真做好鎮(zhèn)屬事業(yè)單位和村級清產(chǎn)核資工作,把監(jiān)督管理貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié),不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5.圍繞作風(fēng)建設(shè),塑好財政隊伍形象。開展財政辦人員業(yè)務(wù)知識和法律知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn),優(yōu)化服務(wù)措施,規(guī)范行政行為。嚴格執(zhí)行一崗雙責制度,完善落實服務(wù)承諾、限時辦結(jié)等制度,切實提升服務(wù)效能,提高服務(wù)質(zhì)量。

二、2026年財政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨的二十大精神,全面落實黨中央決策部署和中央經(jīng)濟工作會議精神及市委、縣委工作要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),嚴格執(zhí)行預(yù)算法和上級有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,提高財政收入質(zhì)量,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴控制一般性支出,保障重點領(lǐng)域支出,盤活財政存量資金,為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。一實事求是、積極穩(wěn)妥。科學(xué)分析研判2026年財政收入形勢,充分考慮各方面因素影響,確保預(yù)算符合本地發(fā)展和財力實際。二統(tǒng)籌兼顧、突出重點。從嚴從緊編制預(yù)算,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢三保底線,按照輕重緩急原則優(yōu)先保障重點項目和急需剛性支出。三精打細算、勤儉節(jié)約。牢固樹立緊日子思想,嚴控三公經(jīng)費,壓減一般性支出和非剛性支出,確保財政收支平衡。四注重績效、提升效能。全面落實預(yù)算績效管理相關(guān)制度,嚴格按照以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效的原則編制,嚴守保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生、化債務(wù)防風(fēng)險底線,統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。加強績效評價結(jié)果運用,切實提高財政資金使用績效。

一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總5344.26元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為5344.26元。支出的分類情況是:

1.一般公共服務(wù)支出1755.36萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般行政管理事務(wù)支出、食品安全監(jiān)管、經(jīng)濟發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、人員生活保障等工作支出;

2.國防支出2.00萬元,主要用于退役軍人事務(wù)站、武裝部的支出;

3.公共安全支出5.00萬元,主要用于食品安全工作,營商環(huán)境安全支出

4.教育支出1.00萬元,主要用于愛國主義教育活動,特困學(xué)生慰問等。

5.文化旅游體育與傳媒支出96.68萬元,主要用于文化體育科技支出、職工工資及社會保障支出

6.社會保障和就業(yè)支出743.41萬元,主要用于社保、民政、職工工資及社會保障支出

7.衛(wèi)生健康支出135.86萬元,主要用于職工醫(yī)療保障支出

8.節(jié)能環(huán)保支出1.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境保護支出;

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1125.00萬元,主要用于場鎮(zhèn)市政運行維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項目支出

10.農(nóng)林水事務(wù)支出794.88萬元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出

11.交通運輸支出468.42萬元,主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等支出

12.住房保障支出143.95萬元,主要用于職工住房保障金繳納、老舊小區(qū)改造補貼支出

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.00萬元,主要用于因自然災(zāi)害等突發(fā)事件產(chǎn)生的恢復(fù)重建支出。

14.預(yù)備費46.70萬元,預(yù)備資金,主要用于因自然災(zāi)害等突發(fā)事件產(chǎn)生的恢復(fù)重建支出。

政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)期總計514.56萬元,其中轉(zhuǎn)移性收入185.56萬元,上年結(jié)余收入329.00萬元,府性基金支出預(yù)期總計514.56萬元,主要用于移民困難補助、三峽后續(xù)建設(shè)、彩票區(qū)縣分成補助等項目支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整,預(yù)算也隨之調(diào)整,并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務(wù)

2026年財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務(wù),牢牢把握開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展的工作方針,不斷拓寬財政工作思路,強化責任擔當,嚴守財經(jīng)紀律。通過積極組織財稅收入,壯大財政實力,強化財政監(jiān)督,提高資金使用效益,壓縮公用經(jīng)費支出,切實增強財政保穩(wěn)定、保民生的能力,力爭圓滿完成全年各項工作任務(wù),為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的穩(wěn)步發(fā)展提供了強大動力。

)堅持綜合施策,完善財政運行機制。一是全力以赴抓收入。積極利用結(jié)構(gòu)性減稅政策助推經(jīng)濟提質(zhì)發(fā)展,在全面落實減稅降費政策的同時,持續(xù)抓好稅收組織工作,開展城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的重點和領(lǐng)域,進一步增強向上爭取政策資金的責任感和主動性,密切關(guān)注頂層設(shè)計,準確把握爭取政策資金的方向,搶抓政策機遇。三是要加強對上聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)工作。全面準確把握新一輪財稅體制改革的各項工作要求,全力把改革的政策精神研究透、利用好,爭取我鎮(zhèn)在財稅體制改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協(xié)作配合,形成合力,全方位多層次積極向上反映情況,爭取上級更多的理解和更大的支持,最大限度緩解全鎮(zhèn)財政的困難現(xiàn)狀。

)堅持征管并舉,提升財政管理水平。一是依法依規(guī)組織財政收入。進一步加大招商引資力度,優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理制度,激勵民營經(jīng)濟加快發(fā)展,大力培植財源、涵養(yǎng)稅源,切實培育、壯大收入增長點,增強財政內(nèi)生動力,高質(zhì)量完成稅收工作任務(wù)。全面落實非稅收入征管監(jiān)督管理要求,完善管理制度,嚴格征繳紀律,規(guī)范征繳程序,做到應(yīng)收盡收。二是嚴格財政支出管理。堅持量入為出、厲行節(jié)約的原則,持續(xù)貫徹落實政府過緊日子的要求,精打細算嚴把支出關(guān)口,從嚴控制一般性支出和三公經(jīng)費,提高資金使用績效,確保鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保等重點民生項目支出得到有力保障。強化預(yù)算約束和績效管理,堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生和保償債的保障政策,確保全年財政平穩(wěn)運行和收支平衡。

)堅持改善民生,提高社會保障水平。堅持以項目導(dǎo)向促發(fā)展,以需求導(dǎo)向惠民生的原則,不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),努力將更多資金投向三農(nóng)、社會保障和就業(yè)等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié),優(yōu)先解決廣大群眾最迫切、最需要解決的民生問題,著力使公共財政對經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)保障作用明顯增強。一是支持重點民生項目建設(shè)。支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大向上爭取政策資金力度,實施方斗山道路油化工程、環(huán)境綜合整治工程、消防站等項目建設(shè),為項目實施提供資金保障。二是支持農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境,完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系,為鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村治理做好資金保障。三是支持大社保體系建設(shè)。全面落實低保、特困、殘疾人、孤兒、優(yōu)撫、社會救助制度,加大社會保障力度。四是積極創(chuàng)新民生投入方式,有序推進政府購買公共服務(wù)工作,努力形成多元化的民生投入機制,滿足群眾的多樣化需求。

堅持強化監(jiān)管,提高資金使用效率。按照嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)管方針,進一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健R皇羌訌娊ㄔO(shè)項目管理,有效節(jié)約政府資金。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法,加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理,嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制,最大限度節(jié)約政府資金。二是繼續(xù)嚴控行政運行支出,嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格按中央八項規(guī)定,認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴控三公經(jīng)費等一般性支出,使厲行節(jié)約反對浪費走向制度化、常態(tài)化和長效化。三是強化財政監(jiān)管職能,進一步完善財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。強化預(yù)算績效目標管理,加大對重點領(lǐng)域、重點項目財政資金的績效評價力度。加強行政資產(chǎn)管理,有效盤活資產(chǎn),優(yōu)化資源配置,切實加強政府債務(wù)管理,有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險。強化財政監(jiān)督檢查,嚴肅財經(jīng)紀律,建立健全資金監(jiān)管制度,加強資金監(jiān)管和電子支付力度,提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。深入推進政府預(yù)算、決算及三公經(jīng)費等信息公開工作,提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。

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相關(guān)事項說明

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2025年預(yù)備費使用情況

2025年全鎮(zhèn)預(yù)備費預(yù)算總額40萬元,使用38.49萬元,結(jié)余資金由財政收回,預(yù)備費用全部用于因自然災(zāi)害導(dǎo)致的公路損毀修復(fù)、災(zāi)損整治等支出、森林防火、蚊媒傳播疫情防控,符合預(yù)備費使用規(guī)定。

三公經(jīng)費相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.1萬元,較上年度減少7.9萬元,主要原因為厲行節(jié)約,過緊日子。其中:因公出國(境)費用0萬元,2025年度持平,主要原因為未發(fā)生因公出國(境)費用;公務(wù)接待費5.00萬元,2025年度持平,主要原因為厲行節(jié)約,過緊日子;公務(wù)用車運行維護費8.1萬元,較上年度減少7.9萬元,主要原因為厲行節(jié)約,過緊日子公務(wù)用車購置費0萬元,2025年度持平

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名詞解釋

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一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算:是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌,由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息,自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預(yù)算管理分為一般債券(納入一般公共預(yù)算管理)和專項債券(納入政府性基金預(yù)算管理)。

三公經(jīng)費:指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。


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