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[ 索引號 ] 11500230008689586D/2023-00006 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-24 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-24
[ 索引號 ] 11500230008689586D/2023-00006
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì)
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-24
[ 發(fā)布日期 ] 2023-03-24

重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政總決算

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、主要工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

2.主要職能。(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,不斷培育市場體系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)搞好地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(4)做好協(xié)稅護(hù)稅工作,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

??豐都縣江池鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、社事辦、平安辦、規(guī)環(huán)辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦、人大辦、綜合行政執(zhí)法辦、鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)、農(nóng)服中心、文服中心、社保所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。2022年底,我單位人員編制共52人,其中:行政編制25名(含工勤人員1名)、事業(yè)編制27名;年末實(shí)有人數(shù)共46人,其中:行政編制人員23人、事業(yè)編制人員23人;離休人員2人,遺屬生活補(bǔ)助1人。

(三)單位構(gòu)成。

豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府下屬5個(gè)事業(yè)單位,包括:豐都縣江池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣江池鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、豐都縣江池鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、豐都縣江池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣江池鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2686.19萬元,支出總計(jì)2686.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少447.02萬元,下降14.27%,主要原因是本年度項(xiàng)目減少,同時(shí)厲行勤儉節(jié)約,壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2590.53萬元,較上年決算數(shù)減少527.66萬元,下降16.92%。其中:財(cái)政撥款收入2590.53萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2684.79萬元,較上年決算數(shù)減少447.03萬元,下降14.27%。其中:基本支出1554.71萬元,占57.91%;項(xiàng)目支出1130.08萬元,占42.09%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2686.19萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少447.02萬元,下降14.27%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少,同時(shí)厲行勤儉節(jié)約,壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2278.01萬元,較上年決算數(shù)減少650.91萬元,下降22.23%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少,同時(shí)厲行勤儉節(jié)約,壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加801.60萬元,增長54.29%。主要原因是年初未預(yù)算本年度上級安排的各種項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.02萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2372.27萬元,較上年決算數(shù)減少570.27萬元,下降19.38%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少,同時(shí)厲行勤儉節(jié)約,壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加895.86萬元,增長60.68%。主要原因是年初未預(yù)算本年度上級安排的各種項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出696.33萬元,占29.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加238.13萬元(年初預(yù)算458.20萬元),增長51.97%,主要原因是增人增資,以及年初未預(yù)算上級安排的各種項(xiàng)目:如信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元,南洋村建設(shè)完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目10萬元,老黨員生活補(bǔ)助及黨建工作經(jīng)費(fèi)13.91萬元,村(社區(qū))食品藥品安全協(xié)管員項(xiàng)目3.60萬元等。

(2)國防支出1.50萬元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元(年初預(yù)算3.00萬元),下降50%,主要用于征兵工作。

(3)公共安全支出7.17萬元,占0.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.01萬元(年初預(yù)算4.16萬元),增長72.36%,主要原因是年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,如鐵路護(hù)路隊(duì)員工資及五險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3.46萬元。

(4)文化旅游體育與傳媒支出53.59萬元,占2.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.12萬元(年初預(yù)算37.47萬元),增長43.02%,主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動,且年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,如文化服務(wù)中心免費(fèi)開放補(bǔ)助資金3.78萬元。

(5)社會保障與就業(yè)支出360.63萬元,占15.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.54萬元(年初預(yù)算272.09萬元),增長32.54%,主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動,以及年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,主要包括:2022年涉農(nóng)公益性崗位項(xiàng)目97.43萬元,殘疾人專職委員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助5.16萬元等。

(6)衛(wèi)生健康支出75.64萬元,占3.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.06萬元(年初預(yù)算54.58萬元),增長38.59%,主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動,以及年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,主要包括疫情防控工作經(jīng)費(fèi)24.34萬元。

(7)節(jié)能環(huán)保支出6.85萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.43萬元(年初預(yù)算15.28萬元),下降55.17%,主要用于農(nóng)村生活垃圾“以獎代補(bǔ)”項(xiàng)目及退耕還林項(xiàng)目。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.16萬元,占4.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.06萬元(年初預(yù)算88.10萬元),增長34.12%,主要原因是場鎮(zhèn)衛(wèi)生清潔支出增加。

(9)農(nóng)林水支出756.84萬元,占31.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加278.60萬元(年初預(yù)算478.24萬元),增長58.26%,主要原因是年初預(yù)算只包括人員經(jīng)費(fèi)和村級支出,全年陸續(xù)下達(dá)了多個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。

(10)交通運(yùn)輸支出221.66萬元,占9.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加221.66萬元(年初無預(yù)算),增長100%,主要原因是年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,主要包括:范家溝撤并村道路建設(shè)項(xiàng)目39.00萬元、2021年安保工程專項(xiàng)資金69.21萬元、徐坪村水車壩橋項(xiàng)目80.13萬元、江池場至鄒家農(nóng)村公路擴(kuò)寬硬化項(xiàng)目33.32萬元。

(11)住房保障支出44.16萬元,占1.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.14萬元(年初預(yù)算49.30萬元),下降10.43%,主要原因是人員減少以及繳納基數(shù)政策的改變。

(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.73萬元,占1.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.60萬元(年初無預(yù)算),增長100%,主要原因是年初未預(yù)算上級安排的項(xiàng)目,主要包括:2021年-2022年冬春生活救助縣級配套資金1.13萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金10.00萬元、村社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、江池鎮(zhèn)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(洪澇災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害)4.00萬元、2021-2022年冬春生活救助資金和2021年因?yàn)?zāi)倒損房恢復(fù)重建補(bǔ)助救災(zāi)資金4.60萬元。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1554.71萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1272.06萬元,較上年決算數(shù)減少161.28萬元,下降11.25%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員較上年度減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)282.65萬元,較上年決算數(shù)增加21.61萬元,增長8.27%,主要原因是鄉(xiāng)村振興、森林防火、疫情防控等重點(diǎn)工作開展,辦公費(fèi)等支出有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入312.52萬元,較上年決算數(shù)增加123.24萬元,增長65.11%;本年支出312.52萬元,較上年決算數(shù)增加123.24萬元,增長65.11%。主要原因是本年度基金類項(xiàng)目增加,主要用于大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目江池鎮(zhèn)種植業(yè)項(xiàng)目59.64萬元、2020年江池鎮(zhèn)農(nóng)村舊房整治提升16.00萬元、2021年江池鎮(zhèn)農(nóng)村舊房整治提升行動25.15萬元、豐都縣2021年后扶項(xiàng)目江池鎮(zhèn)南洋村、雙仙村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目106.11萬元、2021年江池鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”市級補(bǔ)助資金(2017年以前驗(yàn)收項(xiàng)目)31.82萬元、江池鎮(zhèn)2020-2021年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)建設(shè)37.00萬元、江池鎮(zhèn)南洋村文體活動室資金25.00萬元、江池鎮(zhèn)南洋村便民服務(wù)中心改造建設(shè)11.80萬元。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.11萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.09萬元,下降44.45%;較上年支出數(shù)減少14.03萬元,下降48.15%。主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.34萬元,主要用于因公出行、下村檢查、應(yīng)急救災(zāi)等工作所需的公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.66萬元,下降38.30%,較上年支出數(shù)減少8.30萬元,下降40.21%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元,主要用于接待各單位工作檢查誤餐支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.43萬元,下降61.53%,較上年支出數(shù)減少5.73萬元,下降67.41%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,提倡食堂就餐,減少公務(wù)接待費(fèi)用。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待310批次922人次,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)30.04元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.09萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少0.5萬元,下降76.92%,主要原因是減少文山會海,壓縮會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.62萬元,較上年決算數(shù)增加0.9萬元,增長125%,主要原因是上級安排的干部培訓(xùn)活動增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.10萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓(xùn)、維修維護(hù)、公務(wù)用車、工會活動、職工福利、辦公設(shè)備購置等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加59.31萬元,增長40.13%,主要原因是鄉(xiāng)村振興、森林防火、疫情防控等重點(diǎn)工作開展,辦公費(fèi)等支出有所增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:70668010。


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