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| [ 索引號 ] | 115002300086895948/2026-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍河鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-27 | [ 發布日期 ] | 2026-03-31 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895948/2026-00018 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍河鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-31 |
豐都縣龍河鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。龍河鎮人民政府設置黨政內設機構8個:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室
(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個:便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。龍河鎮人民政府核定編制人數共74名,其中行政編制36名,行政工勤人員3名,事業編制35名。現在職人員合計74人,其中行政39人(包含行政工勤3名),事業35人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數5027.47萬元,其中:一般公共預算撥款?4957.73萬元,政府性基金預算撥款69.75萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加?2044.07萬元,主要原因是創建節能型機關,節約辦公開支以及項目經費增加等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
(二)支出預算:2026年年初預算數5027.47萬元,其中:一般公共服務支出887.43萬元,國防支出10.5萬元,公共安全支出100萬元,文化旅游體育與傳媒支出67.1萬元,社會保障和就業支出498.91萬元,衛生健康支出94.15萬元,節能環保支出49.95萬元,城鄉社區支出395.32萬元,農林水支出2264.89萬元,交通運輸支出420.53萬元,自然資源海洋氣象等支出4.95萬元,住房保障支出95.09萬元,災害防治及應急管理支出107萬元,預備費31.66萬元。支出較去年增加?2044.07萬元,主要是基本支出增加468.46萬元,項目支出增加1575.61萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4957.73萬元,一般公共預算財政撥款支出4957.73萬元,比2025年增加2044.07萬元。其中:基本支出1807.5萬元,比2025年增加468.46萬元,主要原因是在編在崗人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3150.23萬元,比2025年增加1575.61萬元,主要原因是項目數量變多等,主要用于公路項目、林業松材線蟲防治、農林水利等重點工作。
2026年政府性基金預算收入69.75萬元,政府性基金預算支出69.75萬元,比2025年增加69.75萬元,主要原因是項目經費來源,主要用于2022年龍河鎮洞莊坪村農春耕大典基礎設施建設項目、龍河鎮洞莊坪村鳳鳴灣田園綜合體研學基地基礎設施建設項目、龍河鎮一二三產業融合發展項目、豐都縣2015年易地扶貧搬遷專項建設基金龍河鎮冉家河安置點河道整治工程等項目支出。
豐都縣龍河鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算24.7萬元,比2025年減少5.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,公務接待費13.9萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是嚴格公務接待審批,削減公務接待支出;公務用車運行維護費10.8萬元,比2025年減少5.2萬元,主要原因是使用新能源車輛,降低運行成本;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費128.33萬元,比上年增加9.76萬元,主要原因是機關工作人員增加,人員開展工作活動變多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1358.40萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:簡華君??聯系方式:15730638613
(此件公開發布)