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| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2022-00304 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 發布日期 ] | 2021-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2022-00304 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 |
| [ 發布日期 ] | 2021-03-03 |
豐都縣南天湖鎮人民政府2020年財政決算報告
一、2020年財政預算收支執行情況
2020年的財政工作在鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關心、支持下,深入貫徹黨的十九大和中、市、縣財稅工作會議精神,圍繞鎮黨委、政府中心工作,緊扣脫貧攻堅工作要求,努力增收節支,穩中求進,促經濟社會發展,積極支持脫貧攻堅,圓滿完成了鎮第七屆八次人民代表大會批準的任務,確保了全鎮經濟社會平穩發展。
(一)一 般公共財政預算收支執行情況
2020年全鎮一般公共預算財政撥款收入3523.74萬元,為上年收入4285.80萬元的82.22%,減少17.78個百分點。
2020年實現一般公共財政預算支出3523.74萬元,為上年決算4285.80萬元的82.22%,減少17.78個百分點。支出按功能分類情況是:一般公共服務支出565.41萬元,為上年決算542.16萬元的104.29%,增長4.29個百分點;公共安全支出35.24萬元,為今年新增支出;文化體育與傳媒支出34.31萬元,為上年決算47.12萬元的72.81%,減少27.19個百分點;社會保障和就業支出246.42萬元,為上年決算363.37萬元的67.82%,減少了32.18個百分點;衛生健康支出71.53萬元,為上年69.11萬元的103.50%,增長3.50個百分點;城鄉社區支出196.90萬元,為上年249.9萬元的78.79%,減少21.21個百分點;節能環保支出124.63萬元,為上年240.61萬元的51.80%,減少48.20個百分點;農林水支出2028.75萬元,為上年1965.61萬元的103.21%,增長3.21個百分點;交通運輸支出142.95萬元,為上年721.80萬元的19.80%,減少80.20個百分點;住房保障支出49.81萬元,為上年41.15萬元的121.04%,增長21.04個百分點;自然資源海洋氣象等支出15萬元,為上年50.91萬元的29.46%,減少70.54個百分點;災害防治及應急管理支出12.79萬元,為上年1.5萬元的852.67%,增加752.67個百分點。支出按支出性質分類情況是:基本支出1509.13萬元,為上年1340.70萬元的112.56%,增長12.56個百分點,其中人員經費1233.53萬元,為上年1036.49萬元的119.01%,增長19.01個百分點,日常公用經費275.60萬元,為上年304.20萬元的90.60%,減少9.40個百分點;項目支出2014.61萬元,為上年2952.52萬元的68.23%,減少31.77個百分點,其中基本建設類項目為1327.95萬元。支出按經濟分類情況是:工資福利支出917.81萬元,為上年770.32萬元的119.15%,增長19.15個百分點;商品服務支出473.67萬元,為上年560.61萬元的84.49%,減少15.51個百分點;對個人和家庭的補助510.79萬元,為上年1220.61萬元的41.85%,減少58.15個百分點;資本性支出1621.47萬元,為上年1741.69萬元的93.10%,減少6.9個百分點。
全年政府性基金收入1339.36萬元,支出1339.36萬元,其中城鄉社區支出1327.83萬元,其他支出11.54萬元。
(三)2020年財政預算支出特點
1、支出結構逐步優化
從2020年支出結構看,社會保障、城鄉社區支出、基礎設施建設、“三農”得到充分保障,基本支出得到保障。一般公共預算支出同比有所下降,原因主要在于三無、五保、優撫、襄渝傷殘由縣民政局統一測算支出,項目類支出減少,厲行節約,公用經費支出減少。
2、重點支出得到保障
加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障機關運轉需求、民生保障、?社會穩定、項目推進。從2020年支出運行情況看,按時發放了在職職工工資補貼,及時兌現了受災群眾、農村危舊房改造等補助和村社干部報酬,全力保障了政府機構正常運行,最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會經濟事業發展相關資金。
3、“三公”經費的管控力度加強
嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度,嚴格按標準執行,厲行節約,杜絕浪費,年初預算30.00萬元,實際支出29.20萬元,有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。
4、政府性債務得到有效控制
截至2020年底,經重新確定口徑后,我鎮共有政府性債務114筆,余額合計4435.84萬元(其中:有資金來源類1422.15萬元、無資金來源類3013.69萬元),全年共償還債務本金220.04萬元。全年無新增無資金來源的債務。
5、績效評價制度進一步健全
注重強化預算執行管理,嚴格執行國庫集中支付管理制度,重點對項目績效開展評價,凡預算內項目資金必須錄入項目庫,建立項目事前、事中、事后評價制度,對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控,增強財政支出的規范性和時效性,提高項目實施效果,確保資金安全、規范、高效運行。
附件:收入支出決算總表2020
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