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| [ 索引號 ] | 115002307116254536/2024-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣武平鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-18 | [ 發布日期 ] | 2024-02-18 |
| [ 索引號 ] | 115002307116254536/2024-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣武平鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-18 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-18 |
豐都縣武平鎮人民政府2023年財政收支預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
(一)一般公共預算
1.收入情況。2023年武平鎮一般公共預算收入總計為3405.35萬元,為年度預算數的100%,同比增加320.99萬元。
2.支出情況。2023年武平鎮一般公共預算支出總計為3373.35萬元,為年度預算數99%,同比增加320.99萬元,歷年結余32萬元,未批準動用。分項情況如下:
(1)一般公共服務支出687.85萬元,主要用于保障黨政機關、事業單位、人大、宣傳、統戰等工作運行支出;
(2)文化體育與傳媒支出105.8萬元,主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作;
(3)社會保障和就業支出487.74萬元,主要用于開展社會保障和就業、殘疾人就業幫扶、就業補助等工作;
(4)衛生健康支出48.81萬元,主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生等支出;
(5)城鄉社區支出107.59萬元,主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造維修維護等;
(6)農林水支出1322.12萬元,主要用于農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護等工作支出;
(7)交通運輸支出367.75萬元,主要用于道路基礎設施、公路養護、交通綜合執法等;
(8)自然資源海洋氣象等支出7萬元;主要用于氣象等支出;
(9)住房保障支出54.15萬元,主要用于行政事業單位人員住房公積金支出;
(10)災害防治及應急管理支出15.54萬元,主要用于自然災害及應急等相關支出。
(11)債務還本支出169萬元,主要用于化解以往隱性債務。
(二)政府性基金預算
1.收入情況。2023年武平鎮政府性基金預算收入總計為60.93萬元,達年度預算數的100%,同比減少65.81萬元。
2.支出情況。2023年武平鎮政府性基金預算支出總計為29.93萬元,為年度預算數49%,其中歷年結余為31萬元,未批準動用。同比減少96.81萬元。主要用于公路養護等:
(三)2023年重點財政工作
1.加強隊伍建設,提升財政業務能力
通過參加市、縣組織的各項業務培訓,不斷提升財政業務能力,在參加2023年鄉鎮財政辦主任綜合素養提升第三期培訓班取得優秀學員1人,參加初級會計考試通過1人。
2.加強財政支出保障
。通過“調結構、壓支出、重調度、強管控”等措施確保財政收支平衡。一是嚴格控制財政支出,“該支的才支、不該支的堅決不支”。二是合理調度資金,保障項目推進。
3.嚴格“三公”經費支出
嚴格執行中、市、縣關于“三公”經費的相關政策和辦法,按照有利推動工作的原則,嚴格執行接待審批、接待清單、接待標準、接待陪同人數等一系列規定。
4.防范重大風險,積極化解政府債務
摸清政府隱性債務底數,2023年化解隱性債務:267.74萬元,目前無新債發生,債務風險可控。
5.加強財政績效管理
,完善政府內控制度,扎實開展財政績效綜合評價。
6.盤活固定資產,增加財稅收入
摸清家底,盤活固定資產處置,加快老街國有資產房屋的處置;已完成全年非稅收入32.65萬元。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是:時刻樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出和非必需的項目支出,兜牢“三保”底線,確保政府正常運轉。
(一)一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1847.91萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1847.91萬元。支出的分類情況是:
1.一般公共服務支出538.97萬元,主要用于保障黨政機關、事業單位、人大、宣傳、統戰等工作運行支出;
2.文化旅游體育與傳媒支出76.63萬元,主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面支出;
3.社會保障和就業支出438.18萬元,主要用于開展社會保障和就業、殘疾人就業幫扶、就業補助等工作;
4.衛生健康支出64.97萬元,主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生等支出;
5.城鄉社區支出109.31萬元,主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造維修維護等;
6.農林水支出489.03萬元,主要用于農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護等工作支出;
7.交通運輸支出12.2萬元,主要用于道路基礎設施、公路養護、交通綜合執法等
;8.住房保障支出94.62萬元,主要用于行政事業單位人員住房公積金支出;
9.災害防治及應急管理支出5萬元,主要用于自然災害及應急等相關支出;
10.預備費19萬元;主要用于森林防火、抗旱救災、抗洪防汛等工作。
(二)政府性基金預算
全鎮政府性基金收入31萬元,全部為上年結轉收入;政府性基金支出31萬元,主要用于三峽后續工作支出。
以上收支預算如因上級政策調整,預算也隨之調整,并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
在新的一年我們將牢牢樹立過緊日子的思想,壓縮一般性支出,加大財政重點項目支持力度,提高資金配置效率,積極防范化解政府債務風險。為確保政府正常運轉及社會大局穩定,我鎮將抓好以下幾點工作:一是狠抓收入,積極爭取市、縣級轉移支付資金,加強非稅收入。二是優化財政支出,嚴格收支平衡,合理編制預算,嚴控“三公”經費,全力保障政府正常運轉。三是加強資金調度,改善民生,完善財政保障機制。四是強化監督,完善單位內控制度體系。全面實施預算績效管理,夯實預算執行管理。
2024年,我們將緊扣黨委、政府重大決策部署,統籌好各類資金,優化財政支出,攻堅克難,努力開創財政工作新局面,為“康養勝地,幸福武平”建設添磚加瓦。
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
2023年年初預算預備費17萬元,動用5萬元,用于森林防火、應急救災等。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算24萬元,比2023年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費11萬元,與上年持平;公務用車運行維護費13萬元,比2023年增加1萬元,主要原因是用于森林防火、應急救災等支出增加;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
名詞解釋
一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌,由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息,自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預算管理分為一般債券(納入一般公共預算管理)和專項債券(納入政府性基金預算管理)。
三公經費:指政府部門公務出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。