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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2026-00079 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2026-00079 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣行政服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣行政服務(wù)中心是豐都縣政府辦公室的下屬參公事業(yè)單位,主要職責(zé)任務(wù)是:組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督行政審批服務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范各單位及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作;對(duì)各單位進(jìn)駐、委托的行政許可、非行政許可審批和其他服務(wù)事項(xiàng)辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);對(duì)進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核等工作。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣行政服務(wù)中心屬財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。中心本級(jí)下設(shè)四個(gè)科室,分別是辦公室、督查督辦科、項(xiàng)目管理科、投資服務(wù)科四個(gè)科室。編制人數(shù)9人,實(shí)有在編人數(shù)8人,均為參公事業(yè)編制。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)242.86萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款242.86萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年減少16.45萬(wàn)元,主要原因是2025年有一名工作人員調(diào)出。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)242.86萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出190.64萬(wàn)元,教育支出0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.91萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.31萬(wàn)元,住房保障支出 13萬(wàn)元。支出較去年減少16.45萬(wàn)元,主要是基本支出減少15.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少1萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入242.86萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出242.86萬(wàn)元,比2025年減少16.45萬(wàn)元。其中:基本支出190.22萬(wàn)元,比2025年減少 15.45萬(wàn)元,主要原因是2025年有一名工作人員調(diào)出,工資福利及商品服務(wù)支出隨之減少;項(xiàng)目支出52.64萬(wàn)元,比2025年減少1萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)過緊日子政策,壓縮大廳開支。
豐都縣行政服務(wù)中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與2025年無(wú)增減變化。
豐都縣行政服務(wù)中心2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,與2025年無(wú)增減變化。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,比2025年減少0.5 萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元,與2025年相比較無(wú)任何增減變化;公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬(wàn)元,比2025年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)活動(dòng)統(tǒng)籌整合,能合并的合并、能線上的線上,實(shí)地接待頻次減少,相應(yīng)減少預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年相比較無(wú)任何增減變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年相比較無(wú)任何增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.62萬(wàn)元,比上年減少2.57萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,共2個(gè)項(xiàng)目涉及資金量 52.64萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:熊浩瑛,聯(lián)系方式:023-70738585