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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00200 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-19 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00200 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-18 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-19 |
豐都縣人民政府辦公室2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)縣政府全體會議、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及由縣政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的各種議事會議的會務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
2.負(fù)責(zé)組織起草、審核、編發(fā)以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領(lǐng)導(dǎo)講話等材料。
3.研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和縣政府各部門請示縣政府的事項,提出擬辦意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;受縣政府領(lǐng)導(dǎo)委托協(xié)調(diào)處理有關(guān)政務(wù)事項。
4.加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、縣政府各部門貫徹執(zhí)行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的督查督辦及報告工作。
5.加強調(diào)查研究,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的管理、指導(dǎo),負(fù)責(zé)政務(wù)信息的上報、編發(fā)工作。
7.加強對全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
8.負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班、公開信箱辦理工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
9.負(fù)責(zé)督促、檢查縣政府有關(guān)部門(單位)辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。
11.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督本級政府部門、有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作。
12.負(fù)責(zé)縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察和后勤保障、車輛管理工作。
13.辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
14.承擔(dān)行政審批制度改革職責(zé)。
15.承擔(dān)政務(wù)服務(wù)平臺管理職責(zé)。
16.承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)職責(zé)。
17.承擔(dān)外事工作職責(zé)。
18.承擔(dān)金融行政管理職責(zé)。
19.承擔(dān)機關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)。
20.承擔(dān)商業(yè)保理、租賃、典當(dāng)管理職責(zé)。
(二)單位構(gòu)成。
豐都縣人民政府辦公室(本級)、豐都縣機關(guān)事務(wù)管理中心、豐都縣行政服務(wù)中心、豐都縣信息調(diào)研中心、豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(加掛豐都縣防雷中心、豐都縣人工影響天氣中心牌子)和豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心共6個二級預(yù)算單位。
豐都縣人民政府辦公室(豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室)下設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務(wù)服務(wù)管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服務(wù)科;機關(guān)行政編制34名,機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名,實有行政人員31人,機關(guān)后勤服務(wù)人員3人。
豐都縣機關(guān)事務(wù)管理中心為正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,全額事業(yè)編制數(shù)26名,實有25人,單位設(shè)下列7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室、接待事務(wù)科、公務(wù)用車保障科、節(jié)能服務(wù)科、辦公用房保障科、機關(guān)物業(yè)服務(wù)科和機關(guān)食堂管理科。
豐都縣行政服務(wù)中心屬財政二級預(yù)算單位,無下屬單位,下設(shè)四個科室,分別是辦公室、督查督辦科、項目管理科、投資服務(wù)科四個科室,參公事業(yè)編制數(shù)9名,實有8人。
豐都縣信息調(diào)研中心為公益一類財政全額撥款正科級事業(yè)單位,全額事業(yè)編制數(shù)16名,實有7人,下設(shè)四個科室,分別是綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科和政策研究科。豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為正股級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,由縣氣象局代為管理,全額事業(yè)編制數(shù)4名,實有3人。
豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心為縣政府辦公室所屬按正科級管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,全額事業(yè)編制為16名,實有15人,內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)科、預(yù)警調(diào)度科、平臺建設(shè)科、技術(shù)支撐科和考評督辦科5個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)5364.01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5364.01萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少869.48萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加376.59萬元, 項目支出經(jīng)費撥款減少1246.07萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)5364.01萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4702.3萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出428.46萬元,衛(wèi)生健康支出112.24萬元,住房保障支出121.01萬元。支出較去年減少869.48萬元,主要是基本支出增加376.59萬元,項目支出減少1246.07萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入5364.01萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5364.01萬元,比2025年減少869.48萬元。其中:基本支出2418.24萬元,比2025年增加376.59萬元,主要原因是人員增加,相應(yīng)基本支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、日常辦公支出等;項目支出2945.77萬元,比2025年減少1246.07萬元,主要原因是縣治理中心減少項目年初預(yù)算,主要集中于政務(wù)服務(wù)管理、政務(wù)大廳運轉(zhuǎn)、機關(guān)后勤服務(wù)及數(shù)字重慶建設(shè)等工作支出減少。
本部門2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
本部門2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算209.1萬元,比2025年減少39.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費34萬元,比2025年減少45萬元,縣機關(guān)事務(wù)中心壓減了公務(wù)接待活動支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費175.1萬元,比2025年增加5.1萬元,主要原因是縣治理中心2026年新增1輛公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算,部分單位車輛老舊,車輛維修費用預(yù)算增加;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費196.74萬元,比上年增加29.09萬元,主要原因為縣政府辦公室人員增加,相應(yīng)辦公經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額999.1萬元:政府采購貨物預(yù)算9.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算990萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購999.1萬元:政府采購貨物預(yù)算9.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算990萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量2945.77萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛50輛,其中一般公務(wù)用車50輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張林芳;聯(lián)系方式: 023—70606018