| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00084 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣殘疾人聯合會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要職能職責為:1.貫徹殘疾人保障法和有關殘疾人事業的法規,維護殘疾人的合法權益。?2.準確調查,掌握殘疾人的狀況和需求,建檔立卡,核發《中華人民共和國殘疾人證》。3.密切聯系殘疾人,聽取意見,反映要求,為殘疾人排憂解難。4.團結教育殘疾人遵守法律,履行義務,樂觀進取,自尊、自信、自強、自立。5.宣傳殘疾人事業,溝通政府與殘疾人的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。?6.協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規,政策和計劃,發展和管理殘疾人事業。7.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、社會保障、文化、體育和殘疾預防等工作,促進殘疾人“平等、參與、共享。”8.承擔縣人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。9.指導鄉鎮和社區開展殘疾人工作。10.負責盲人保健按摩師技能考核、鑒定及行業管理,開展盲人按摩人員專業技術職務評聘工作。11.開展法律服務和法律援助工作,協調司法機關,法律援助中心依法維護殘疾人的各項權益。12.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
本單位主要由豐都縣殘疾人聯合會(本級)和豐都縣殘疾人綜合服務中心(二級單位)構成,縣殘聯機關內設辦公室、綜合科兩個科室。我會共有職工9人(其中在編在崗職工9人,退休7人)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1356.81萬元,其中:一般公共預算撥款1233.03萬元,政府性基金預算撥款123.78萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少123.49萬元,主要是殘疾人事業支出項目經費撥款經費預算減少了116.11萬元,殘疾人公益金項目減少了11.75萬。
(二)支出預算:2026年年初預算數1356.81萬元,其中:社會保障和就業支出1205.42萬元,衛生健康支出13.15萬元,住房保障支出14.47萬元,其他支出123.78萬元。支出較去年減少123.49萬元,主要是殘疾人事業支出項目經費撥款經費預算減少了123.49萬元,殘疾人公益金項目減少了11.75萬。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1233.03萬元,一般公共預算財政撥款支出1233.03萬元,比2025年減少111.74萬元。其中:基本支出249.12萬元,比2025年增加10.47萬元,主要原因是職級晉升、社保基數增加等,基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出983.92萬元,比2025年減少122.19萬元,主要原因是殘疾人事業支出項目經費撥款減少123.49萬元。
2026年政府性基金預算收入123.78萬元,政府性基金預算支出123.78萬元,比2025年減少11.75萬元,主要原因是殘疾人事業彩票公益金撥款減少,主要用于殘疾人兒童康復救助、殘疾人無障礙改造等。
本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.90萬元,比2025年減少3.20萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平;公務接待費0.90萬元,比2025年減少0.50萬元,主要原因是落實政府過緊日子,三公經費只減不增;公務用車運行維護費0.00萬元,比2025年減少2.70萬元;公務用車購置費0.00萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2026年一般公共預算財政撥款運行經費26.63萬元,比上年減少2.14萬元,主要原因為公務支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。
本單位政府采購預算總額169.70萬元:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算169.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購169.70萬元:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算169.00萬元。
(一)績效目標設置情況。
2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量834.82萬元。
(二)國有資產占有使用情況。
截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:盧奧????聯系方式:023-70606167