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| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00085 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00085 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣殘疾人綜合服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
為殘疾人服務(wù)。貫徹落實殘疾人保障法和就業(yè)條例等法律法規(guī);負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn);負(fù)責(zé)殘疾人康復(fù)訓(xùn)練和用品用具的發(fā)放;配合做好征收管理和使用殘疾人就業(yè)保障金。
(二)單位構(gòu)成
豐都縣殘疾人綜合服務(wù)中心為隸屬于豐都縣殘疾人聯(lián)合會管理的股級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,二級預(yù)算單位。我會共有在編在崗職工4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)84.68萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款84.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少0.07萬元,主要是公務(wù)支出等經(jīng)費撥款減少。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)84.68萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出76.78萬元,衛(wèi)生健康支出3.99萬元,住房保障支出3.91萬元。支出較去年減少0.07萬元,主要是基本支出減少0.07萬元,項目支出增加0.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入84.68萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出84.68萬元,比2025年減少0.07萬元。其中:基本支出84.68萬元,比2025年減少0.07萬元,主要原因是公務(wù)支出減少;項目支出0.00萬元,與上年持平。
本部門2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.30萬元,較上年減少2.90萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0.30萬元,比2025年減少0.20萬元;公務(wù)用車運行維護費2.70萬元,比2025年減少2.70萬元;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
我單位屬于事業(yè)單位,不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況
本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1.00?輛,其中一般公務(wù)用車1.00輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0.00輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0.00輛,其中一般公務(wù)用車0.00輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0.00輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:盧奧聯(lián)系方式:023-70606167