| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00094 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
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| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
中國共產黨豐都縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是主抓統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委組成部門,主要職責是:貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線的各項方針、政策,搞好統(tǒng)戰(zhàn)工作的調查研究;貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度,發(fā)揮無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用;負責黨外人士的政治安排;選拔培養(yǎng)無黨派人士和黨外知識分子代表人物,協(xié)助配合組織部門做好黨外干部的培養(yǎng)、選拔和安排使用工作;負責調查研究、協(xié)調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯(lián)絡、聯(lián)誼工作;聯(lián)系港、澳、臺胞和海外僑胞中本縣籍的代表人物,引導、幫助其為家鄉(xiāng)經濟建設和社會發(fā)展作出貢獻;負責聯(lián)系縣工商聯(lián),聯(lián)系港、澳、臺及海外工商社團和代表人士。調查、研究并反映我國非公有制經濟代表人物的情況,協(xié)調關系,提出政策建議;調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協(xié)調關系,提出政策建議;聯(lián)系黨外知識分子的代表人物;負責統(tǒng)戰(zhàn)人士的來信處理和來訪接待工作,對負有統(tǒng)戰(zhàn)工作的部門和單位進行培訓、指導、協(xié)調、監(jiān)督;加強對統(tǒng)戰(zhàn)干部隊伍政治思想教育、反腐倡廉教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓工作,全面提高政治素質和業(yè)務工作能力;負責社會主義學校的培訓工作以及市委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣委、縣政府交辦的其他事項等。
統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)屬于二級財政單位。
(二)單位構成。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部掛豐都縣僑務辦公室、豐都縣臺灣工作辦公室、豐都縣民族宗教事務委員會牌子,為四個部門合署辦公,并承辦僑聯(lián)工作事務,對應上級7個部門工作任務。部門設置內設機構5個,分別為辦公室、黨派干部科、宣傳聯(lián)絡科、民族宗教科、港澳臺僑務科。編制人數(shù)13人,其中:行政編制12人、后勤工人編制1人。實有人數(shù)11人,西部志愿者1名,勞務派遣人員1名。退休人員11人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算。2026年年初預算數(shù)713.87萬元,其中:一般公共預算撥款713.87萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加54.56萬元,主要是出于工作需要增加了部分港澳臺僑工作經費和開展民族工作的上級項目專款。
(二)支出預算。2026年年初預算數(shù)713.87萬元,其中:一般公共服務支出493.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出60.22萬元,衛(wèi)生健康支出16.85萬元,住房保障支出19.48萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出124萬元。較去年增加54.56萬元,主要是出于工作需要增加了部分港澳臺僑工作經費和開展民族工作的上級項目專款。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入713.87萬元,一般公共預算財政撥款支出713.87萬元,比2025年增加54.56萬元。其中:基本支出309.87萬元,比2025年增加4.2萬元,主要原因是人員調資晉級,增加了部分預算,用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出404.00萬元,比2025年增加50.36萬元,主要是出于工作需要增加了部分港澳臺僑工作經費和開展民族工作的上級項目專款。
中國共產黨豐都縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算6萬元,比2025年減少3.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2025年減少3萬元,因今年暫未安排因公出國(境)事務;公務接待費2.3萬元,較2025年減少0.7萬元,因實有人數(shù)較去年減少1人,相關預算對應減少;公務用車運行維護費3.7萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費41.56萬元,比上年增加0.22萬元。公用經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。單位采購預算總額0.85萬元:政府采購貨物預算0.85萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.85萬元:政府采購貨物預算0.85萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年14個項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量404.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:楊宿苑
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