| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00063 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣國有資產事務中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1. 宣傳國有企業資產監督法律、法規和有關政策,在縣財政局(縣國資辦)指導下參與擬訂國有企業資產監督管理制度。
2. 協助縣屬國有企業注冊登記、變更、改革、重組等工作。
3. 協助國有企業資產的確認、登記、劃轉、交易、評估、處置等事務性工作。
4. 協助國有企業人員編制核定和薪酬管理,參與國有企業負責人考察、任免、獎懲等工作。
5. 協助國有企業財務監督和風險控制工作,協助組織實施國有資本經營預算方案,參與企業實施重大投(融)資、利潤分配等事務性工作。
6. 協助國有企業負責人經營業績考核,指導企業開展內部審計等工作。
7. 協助國有企業安全生產、應急管理、節能減排、環境保護、社會綜治等工作。
8. 協助縣屬國有企業對外交流與合作、干部培訓工作。
9. 參與指導縣屬國有及國有控股企業黨的建設工作。
10. 承辦縣委、縣政府、縣財政局(縣國資辦)交辦的其他任務。
(二)單位構成。
本部門無下級預算單位,內設綜合科、產權科、黨建科和考核分配科四個科室。機構編制15名,實有在職人員15名,退休人員1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數992.22萬元,其中:一般公共預算撥款778.54萬元,國有資本經營預算撥款213.68萬元。收入較去年增加378.38萬元,主要是國有企業中長期國債專項債項目前期工作經費撥款增加400萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數992.22萬元,其中:一般公共服務支出684.63萬元,社會保障和就業支出47.24萬元,衛生健康支出21.70萬元,住房保障支出24.97萬元,國有資本經營預算支出213.68萬元。支出較去年增加378.83萬元,主要是基本支出增加38.10萬元,項目支出增加340.29萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入778.54萬元,一般公共預算財政撥款支出778.54萬元,比2025年增加458.10萬元。其中:基本支出358.54萬元,比2025年增加38.10萬元,主要原因是人員增加導致工資、社會保險繳費及公用經費增長等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出420.00萬元,比2025年增加420.00萬元,主要原因是國有企業中長期國債專項債項目前期工作經費撥款增加400.00萬元、打通職工購買“豐收之都”產品渠道項目撥款增加5.00萬元、廣泛征集“豐收之都”營銷口號項目撥款增加5.00萬元、制作“豐收之都”宣傳畫冊和宣傳片項目撥款增加10.00萬元,主要用于國有企業化債、打造“豐收之都”文化品牌等重點工作。
本部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入213.68萬元,國有資本經營預算支出213.68萬元,比2025年減少79.71萬元,主要原因是減少2024年央屬國有企業退休人員社會化管理經費撥款83萬元。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.30萬元,比2025年減少0.40?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本部門2025年未安排因公出國(境);公務接待費 0.30萬元,比2025年減少0.40萬元,主要原因是厲行節約、嚴控成本;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是2016年5月公務用車改革后,公務車輛已劃撥給縣機關事務局統一調度、管理和使用;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本部門2026年未安排購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費44.30萬元,比上年增加3.54萬元,主要原因為人員增加公用經費增長。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元:政府采購貨物預算0.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量633.68萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:代江波??聯系方式:023-70738955
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