| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00068 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣財政局(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.全縣貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2.起草全縣財政、稅收、國有資產、財務、會計和非貿易外幣收支管理方面的規范性文件,制定有關政策和管理制度并組織實施。
3.分析預測宏觀經濟形勢,參與擬定全縣宏觀經濟政策。
4.參與研究擬定全縣地方金融和融資政策,建立完善融資體系。
5.推進預算管理制度改革、負責推進預算績效管理。
6.負責政府非稅收入管理和政府基金管理,按規定管理行政事業性收費和財政票據。
7.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導和監督縣級國庫業務。
8.組織實施政府采購制度和管理辦法,監督管理政府采購活動。
9.貫徹執行有關國有資本經營預算管理的相關政策,制定具體管理辦法和收取國有資本收益。
10.貫徹執行政府債務管理的制度和政策,統一管理政府債務,防范財政風險。
11.負責管理全縣會計工作貫徹執行會計法律法規和具體會計管理制度,審批和管理中介機構從事會計記賬業務,監督和規范會計行為,組織、指導和管理社會審計。
12.負責執行“鄉財縣管”相關規定,加強鄉鎮(街道)財政運行工作。
13.負責財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓工作,管理財政隊伍等主要職能職責。
(二)單位構成。
內設15個職能科室,即辦公室、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、社會保障科、農業科、產業發展科、基層財政科、經建科、金融債務科、政府采購科、會計監督科、國有資產管理科;財政供養編制人員28人,離休干部0人,退休干部33人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1198.32萬元,其中:一般公共預算撥款1198.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加214.17萬元,主要是一般公共預算資金經費撥款增加214.17萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1198.32萬元,其中:一般公共服務支出945.8萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出162.35萬元,衛生健康支出41.88萬元,住房保障支出48.29萬元。支出較去年增加214.17萬元,主要是基本支出增加72.97萬元,項目支出增加141.20萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1198.32萬元,一般公共預算財政撥款支出1198.32萬元,比2025年增加214.17萬元。其中:基本支出767.92萬元,比2025年增加72.97萬元,主要原因是其他行政事業單位養老支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出430.40萬元,比2025年增加141.20萬元,主要原因是稅務精誠共治平臺項目經費增加等,主要用于組織財政收入等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是豐都縣財政局(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是豐都縣財政局(本級)2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算1.00萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是嚴格執行出國出境管理規定;公務接待費1.00萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格執行八項管理規定;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是我單位無公務車輛;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是按規定未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費91.35萬元,比上年減少1.98萬元,主要原因為人員退休減少等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額13.00萬元:政府采購貨物預算13.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購13.00萬元:政府采購貨物預算13.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量430.40萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:賀琳杰??聯系方式:023-70606947??