您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2026-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2026-00006 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。
5.承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。
6.研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。
7.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題,擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目,安排財(cái)政性建設(shè)資金。
8.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
9.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
10.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。
11.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。
12.組織編制和實(shí)施西部大開發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標(biāo),承擔(dān)縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
13.參與國(guó)防動(dòng)員工作,具體承擔(dān)國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。
14.貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和方針,負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門、市政府價(jià)格主管部門制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定。
15.負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià),依法組織價(jià)格聽證。
16.協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格,依法組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或緊急措施。
17.負(fù)責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)督檢查。
18.研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。
19.負(fù)責(zé)發(fā)改委機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
20.對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查,對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評(píng)審和大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。
21.推進(jìn)豐都縣社會(huì)信用體系建設(shè),開展“信用豐都”網(wǎng)站升級(jí)、信用培訓(xùn)、信用報(bào)告應(yīng)用等工作,初步創(chuàng)建信用城市。
22.(智慧城市)信息化項(xiàng)目前期工作開展,加快智慧城市建設(shè)。
23.保障我縣糧食安全,提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力,切實(shí)落實(shí)行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作。
24.負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施;負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實(shí)施;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。
25.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成。
本單位包含豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)、豐都縣民防指揮信息保障中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)、豐都縣公共資源交易事務(wù)中心(二級(jí)預(yù)算單位、事業(yè)單位)。下設(shè)十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。編制人數(shù)53人,其中:行政編制24人,全額撥款事業(yè)編制28人;年末實(shí)有人數(shù)52人,其中:行政人員24人;全額撥款事業(yè)人員28人;行政和事業(yè)退休人員共計(jì)42人。
一、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)6193.27萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款6193.27萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加823.62萬(wàn)元,主要是基本支出增加269.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加554.48萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)6193.27萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2314.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出271.99萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出71.32萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出181.8萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2233萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出975萬(wàn)元,住房保障支出76.09萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出70萬(wàn)元。支出較去年增加823.62萬(wàn)元,主要是基本支出增加269.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加554.48萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6193.27萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6193.27萬(wàn)元,比2025年增加823.62萬(wàn)元。其中:基本支出1456.36萬(wàn)元,比2025年增加269.14萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、職級(jí)晉升等,主要用于保障全體在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出4736.91萬(wàn)元,比2025年增加554.48萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加,主要用于豐都縣發(fā)改委國(guó)防動(dòng)員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,交易中心專家評(píng)審及相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元,2025年市空天信息應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金325萬(wàn)元,豐都縣發(fā)改委新市民之家運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,豐都縣發(fā)改委區(qū)縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元等重點(diǎn)工作。
豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.1萬(wàn)元,比2025年增加2.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,比2025年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),減少公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元,比2025年增加2.7萬(wàn)元,主要原因是新轉(zhuǎn)隸到發(fā)改委事業(yè)單位1個(gè),新增一個(gè)公車預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元;與上年保持不變。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.63萬(wàn)元,比上年增加3.93萬(wàn)元,主要原因人員調(diào)進(jìn),以及交易中心合并到發(fā)改委,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有所新增。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.48萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)3.48萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年24個(gè)項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及資金量4736.91萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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