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| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2026-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2026-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣公共資源交易服務中心2026部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣公共資源交易服務中心是政府辦主管的全額撥款事業(yè)單位,主要職責:一是對各類交易活動辦理入市交易登記和受理相關業(yè)務,統(tǒng)一發(fā)布交易信息,受理交易報名,并組織實施各類交易活動;二是收集、存儲、公布公共資源交易的政策法規(guī)以及相關價格、企業(yè)、科技和人才等方面信息,并為公共資源交易各方面提供信息、咨詢等服務,負責綜合性評審專家?guī)斓木S護;三是為監(jiān)督單位、交易中介(代理)服務機構參與交易活動提供條件,負責交易過程的見證性監(jiān)督;四是協(xié)助制定進入中心項目的交易規(guī)則,維護交易場內秩序;五是受招標人委托,依法代理相關招投標事項,并做好交易檔案的收集、整理、立卷、歸檔和管理;六是負責對進入中心的各類公共資源交易活動進行內部監(jiān)管,配合有關職能單位和監(jiān)察單位對有關投訴舉報進行調查處理;七是建立公共資源交易平臺“企業(yè)、人員、項目”三大基礎數(shù)據(jù)庫,建成市場誠信綜合評價體系技術平臺,配合有關單位完善對市場主體的實時信用管理;八是建立、運行和維護公共資源網絡交易系統(tǒng);九是承辦縣政府、縣資源交易管理委員會安排的其他工作。
(二)單位構成。本單位包含豐都縣公共資源交易服務中心,本單位編制7名,其中設主任1名、副主任1名;現(xiàn)實有在職人數(shù)7名,退休3名,內設2個職能科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)168.88萬元,其中:一般公共預算撥款168.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少156.41萬元,主要是2025年機構改革,該單位進行了人員分流,比去年少了5人,人員經費減少,項目經費全部合并到發(fā)改委機關,所以相關預算經費有所減少。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)168.88萬元,其中:一般公共服務支出125.21萬元,社會保障和就業(yè)支出28.36萬元,衛(wèi)生健康支出7.67萬元,住房保障支出7.64萬元。支出較去年減少156.41萬元,主要是2025年機構改革,該單位進行了人員分流,比去年少了5人,人員經費減少,項目經費全部合并到發(fā)改委機關,所以相關預算經費有所減少。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入168.88萬元,一般公共預算財政撥款支出168.88萬元,比2025年減少156.41萬元。其中:基本支出168.88萬元,比2025年減少117.39萬元,主要原因是在職職工人數(shù)較去年減少5人;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出39.02萬元,比2025年減少39.02萬元,主要是2025年機構改革,該單位進行了人員分流,項目經費全部合并到發(fā)改委機關,所以相關預算經費有所減少。
豐都縣公共資源交易服務中心2026年無使用政府性基金預算和國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.7萬元,比2025年減少1.8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與去年持平;公務接待費0萬元,比2025年減少1.8萬元,主要原因是機構改革,公務接待費全部合并到發(fā)改委機關控制支出;公務用車運行維護費2.7萬元,與去年持平;公務用車購置費0萬元,與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0(萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年0個項目支出實行了績效目標管理。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:鄭建朋聯(lián)系方式:023-70605370