您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2026-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2026-00010 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣民防指揮信息保障中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
主要承擔(dān)民防(人防)信息平臺(tái)建設(shè)及設(shè)施維護(hù)管理;負(fù)責(zé)戰(zhàn)備值班執(zhí)勤演練保障及警報(bào)通信系統(tǒng)管理;承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理。
(二)單位構(gòu)成
本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、信息保障科三個(gè)職能科室。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。截至2025年12月31日,我單位編制人數(shù)4人,年末實(shí)有人數(shù)4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)92.31萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款92.31萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4.86萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加4.86萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)92.31萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.91萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.31萬(wàn)元,住房保障支出4.28萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.8萬(wàn)元。支出較去年增加4.86萬(wàn)元,主要是基本支出增加4.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92.31萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.31萬(wàn)元,比2025年增加4.86萬(wàn)元。其中:基本支出4.86萬(wàn)元,比2025年增加4.86萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、職級(jí)晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2025年增加0萬(wàn)元,與上年保持不變。
豐都縣民防指揮信息保障中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣民防指揮信息保障中心2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元,比2025年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),縮減支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元;與上年保持不變。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年0個(gè)項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鄭建朋 ???聯(lián)系方式:023-70605370