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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00178 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00178
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發布日期 ] 2025-09-16

豐都縣不動產登記中心2024年度決算公開說明

????一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹國家有關不動產登記的法律法規和規章以及相關的政策咨詢工作;

2.負責土地登記(包括農村土地承包經營權)、房屋登記、林地登記等不動產交易登記和登記權屬糾紛調處工作;

3.負責不動產登記檔案的整理、保管和利用工作;

4.負責農村產權流轉交易信息收集、分析、發布及交易、鑒證工作;

5.負責引導和支持評估、擔保、經紀、策劃等中介機構和相關金融機構為農村產權流轉交易提供配套服務;

6.負責不動產租賃、抵押、商品房預售、樓盤管理以及房地產市場監管等工作。

以上具體職責任務均屬基本公益服務。

(二)機構設置

根據上述職責,豐都縣不動產登記中心(豐都縣農村產權流轉交易中心)設4個內設機構:

(一)綜合科(信息檔案科)。

負責綜合協調、日常事務工作;負責文電、會務、機要、

財務等機關日常運轉工作;承擔信息、保密、安全、接待、新聞宣傳、政務公開、綜合治理、后勤服務等工作;負責做好印章管理工作;負責管理空白證書或證明;負責干部人事、機構編制、隊伍建設、工會、黨建等工作;負責督查、督辦交辦事項;負責登記公告的發布工作。負責不動產基礎數據庫的建設、地房籍信息系統的維護、歷史數據的補錄、登記公告發布工作;負責不動產登記數據統計、分析工作;負責樓盤管理工作;負責農村產權流轉交易信息收集、分析、發布、反饋及本級數據庫的管理和維護,負責與市級交易平臺的互聯互通和電子化交易平臺的管理和維護;負責各類不動產登記及農村產權流轉交易檔案的整理、裝訂、入庫以及檔案數字化處理工作;負責檔案管理和利用工作。

(二)登記業務科。

負責接待不動產交易和權屬登記政策的咨詢解答;負責不動產交易和權屬登記的受理、審核工作;負責各類不動產登記業務的繕證、發證等工作;負責各類登記業務的收費和查驗稅票等工作;負責司法查封、司法注銷和行政限制的受理等工作。

(三)權屬調查科。

負責不動產交易和權屬登記的現場核實和權屬調查工作;負責涉及不動產交易和權屬登記的來信來訪的接待、調查、回復處理等工作;負責不動產交易權屬登記業務疑難件的接待、調查、處理;負責承辦涉及的行政訴訟、行政復議等法律事務工作;負責地籍、土地房屋測繪成果管理以及房地產市場監管工作;負責涉及不動產登記和農村產權流轉交易中的糾紛調處等工作。

(四)流轉交易科。

負責農村產權流轉交易、鑒證工作;引導和支持評估、擔保、經紀、策劃等中介機構和相關金融機構為農村產權流轉交易提供價值評估、招商引資、投資咨詢、融資擔保、項目包裝等配套服務。

二、單位決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收、支總計均為430.01萬元。收、支與2023年度相比,減少4.07萬元,下降0.9%主要原因是財政預算經費項目金額減少及人員調出收入支出減少。

1.收入情況。2024年度收入合計426.33萬元,與2023年度相比,增加66.67萬元,增長18.5%,主要原因是財政撥款不動產登記運行項目增加66.67萬元所以收入增加。其中:財政撥款收入426.33萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)3.68萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計430.01萬元,與2023年度相比,減少4.07萬元,下降0.9%主要原因是財政預算經費項目金額減少及人員調出支出減少。其中:基本支出348.67萬元,占81.1%;項目支出81.34萬元,占18.9%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為426.33萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少7.75萬元,下降1.8%主要原因是財政預算經費項目金額減少及人員調出收入支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入426.33萬元,與2023年度相比,增加66.67萬元,增長18.5%。主要原因是財政撥款不動產登記運行項目收入增加。較年初預算數增加45.54萬元,增長12.0%。主要原因是人員變動工資調標預算增加,此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出426.33萬元,與2023年度相比,減少7.75萬元,下降1.8%。主要原因是人員調出支出減少。較年初預算數增加45.54萬元,增長12.0%。主要原因是人員變動工資調標預算增加。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

(1)社會保障和就業支出38.45萬元,占9.0%,較年初預算數增加5.75萬元,增長17.6%,主要原因是社保繳費基數調整支出增加。

(2)衛生健康支出12.36萬元,占2.9%,較年初預算數減少0.30萬元,下降2.4%,主要原因是人員調出支出減少。

(3)自然資源海洋氣象等支出363.75萬元,占85.3%,較年初預算數增加42.60萬元,增長13.3%,主要原因是財政撥款不動產登記運行項目增加支出增加。

(4)住房保障支出11.77萬元,占2.8%,較年初預算數減少2.51萬元,下降17.6%,主要原因是人員調出支出減少。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是本年度無結轉結余。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出344.99萬元。

其中:

人員經費255.04萬元,與2023年度相比,減少19.54萬元,下降7.1%,主要原因是人員調出費用減少。人員經費用途主要包括績效工資、基本工資,住房公積金,社會保障等支出。

公用經費89.95萬元,與2023年度相比,增加47.78萬元,增長113.3%,主要原因是聘用人員及駐村工作經費調至基本支出,所以基本支出較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費,差旅費水電費及聘用人員勞務費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,與2023年度相比,無增減,本年支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

本單位2024年度無政府性基金。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

.(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.93萬元,較年初預算數減少0.47萬元,下降13.8%,主要原因是厲行節約減少預算。較上年支出數減少0.20萬元,下降6.4%,主要原因是厲行節約減少預算支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本年度未發生因公出國(境)費用。較上年支出數無增減,主要原因是本年度未發生因公出國(境)費用。

公務車購置費0.00萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未發生公務車購置費用。

公務用車運行維護費2.70萬元,主要用于下鄉不動產登記上門服務、林權權屬調差及車輛燃油費修理費日常保養費。費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數減少0.43萬元,下降13.7%,主要原因是厲行節約預算減少支出。

公務接待費0.23萬元,主要用于接待彭水一行不動產登記業務交流,費用支出較年初預算數減少0.47萬元,下降67.1%,主要原因是厲行節約預算減少支出。較上年支出數增加0.23萬元,增長100.0%,主要原因是接待增加支出增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待2批次26人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費86.54元,車均購置費0萬元,車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減,本年度培訓費支出3.60萬元,與2023年度相比,增加1.06萬元,增長41.7%,主要原因是業務培訓增加費用增加。本年度差旅費支出3.93萬元,2023年度相比,減少9.13萬元,下降69.9%,主要原因是出差減少費用減少。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至20241231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對4個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金155.89萬元。

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

編外人員勞務工資支出

項目編碼:

50023024T000004364818

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

李琳

聯系電話:

70708061

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

720,000.00

720,000.00

其中:財政撥款

0.00

720,000.00

720,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

720,000.00

720,000.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

負責全縣轄區房屋權屬登記、林地登記不動產交易登記、農村產權流轉交易及不動產交易登記檔案整理、保管、利用等工作.保障全縣房屋登記工作的正常運轉.

負責全縣轄區房屋權屬登記、林地登記不動產交易登記、農村產權流轉交易及不動產交易登記檔案整理、保管、利用等工作.保障全縣房屋登記工作的正常運轉.

完成當年全縣轄區房屋權屬登記、林地登記不動產交易登記、農村產權流轉交易及不動產交易登記檔案整理、保管、利用等工作.保障全縣房屋登記工作的正常運轉.

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

總聘用人員數量

20

20

0

100

40

40

聘用臨時人員20人

臨聘人員選聘方案制定率

%

90

90

0

100

10

10

聘用臨時人員20人

補助資金及時發放率

%

90

90

0

100

10

10

促進全縣人才結構發展

定性

高中低

1

0

100

10

10

促進全縣人才結構發展、增加就業率

增加就業人口數量

定性

高中低

1

0

100

10

10

增加全縣人口就業率

服務對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

不動產登記運行經費

項目編碼:

50023024T000004058409

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

李琳

聯系電話:

70708061

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

800,000.00

800,000.00

800,000.00

其中:財政撥款

800,000.00

800,000.00

800,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

800,000.00

800,000.00

800,000.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

負責全縣不動產登記工作、負責縣轄區房屋權屬登記工作、保障全縣房屋登記工作的正常運轉、貫徹落實市局對不動產登記工作的專項要求、打造不動產登記標準化窗口、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬,為鄉村振興打下基礎。

負責全縣不動產登記工作、負責縣轄區房屋權屬登記工作、保障全縣房屋登記工作的正常運轉、貫徹落實市局對不動產登記工作的專項要求、打造不動產登記標準化窗口、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬,為鄉村振興打下基礎。

完成全縣不動產登記、房屋權屬登記工作、保障全縣房屋登記工作的正常運轉、并貫徹落實市局對不動產登記工作的專項要求、打造不動產登記標準化窗口、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬、進一步明確農村各類資源和資產的權利歸屬。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

不動產登記查詢量

萬次

10

10

0

100

5

5

不動產登記涉及鄉鎮個數

30

30

0

100

5

5

不動產登記及查詢準確率

%

100

100

0

100

40

40

房產登記按計劃完成率

%

定性

100

1

0

100

20

20

便民利民確立產權人權利歸屬

定性

良好

1

0

100

5

5

服務對象滿意度

定性

良好

1

0

100

5

5

不動產登記系統運行維護

萬元

80

80

0

100

5

5

項目總投入資金

萬元

300

300

0

100

5

5

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

創新人才引進安家補助經費

項目編碼:

50023025T000004658421

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

胡艷

聯系電話:

70708061

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

13,400.00

13,400.00

其中:財政撥款

0.00

13,400.00

13,400.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

13,400.00

13,400.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

豐都縣人力資源和社會保障局關于劃撥引進創新人才安家補助經費的請示,對2020年綜合類創新人才給予4萬元/年的安家補助經費,分3年兌現。

豐都縣人力資源和社會保障局關于劃撥引進創新人才安家補助經費的請示,對2020年綜合類創新人才給予4萬元/年的安家補助經費,分3年兌現。
效益:改善了我縣干部人才結構,為推動我縣經濟社會發展提供了人才支撐。

2024年已按時兌現人才引進補助1人,補助金額1.34萬元。 優化了單位干部人才結構,提升單位效能和服務質量,促進我縣經濟與產業升級,達到全年績效目標。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

全年補助標準

人/年

13400

13400

0

100

20

20

2024年

定性

1

0

100

20

20

13400/年

人/年

13400

13400

0

100

20

20

長期

定性

1

0

100

20

20

創新補助人才滿意度

定性

良好

1

0

100

5

5

創新人才滿意度

定性

滿意

1

0

100

5

5

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

登記中心駐鄉駐村干部補助

項目編碼:

50023024T000004070869

自評總分:

98.75

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

胡艷

聯系電話:

70708061

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

26,400.00

25,500.00

25,500.00

其中:財政撥款

26,400.00

25,500.00

25,500.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

26,400.00

25,500.00

25,500.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1、在鄉鎮黨委、政府領導和指導下,緊緊依靠鄉鎮黨委和村黨組織,團結帶領黨員干部和群眾;2、做基層組織建設,實現團隊隊伍好;3、做精準脫貧攻堅,實現小康建設好;4、做百鎮千村建設,實現美麗鄉村好;5、做鄉村特色項目,實現產業發展好。

在鄉鎮黨委政府領導和指導下,緊緊依靠鄉鎮黨委和村黨組織帶領黨員干部和群眾、做好基層組織工作建設鄉村振興。
產出:下鄉駐村1人,到雙路鎮楠木村開展鄉村振興工作。
效益:發展鄉村旅游,改善交通、水電等條件,提升鄉村教育水平,保護和傳承鄉村傳統文化,提高村民環保意識,推動了產業發展,將春安村建設得更美好。做精準脫貧攻堅,實現小康建設好;4、做百鎮千村建設,實現美麗鄉村好;5、做鄉村特色項目,實現產業發展好。

已完成1人下鄉到雙路楠木村駐村開展鄉村振興工作,按規定發放補助。挖掘鄉村特色資源,發展特色農業、鄉村旅游;改善了交通、水電、通信等條件;助力教育、醫療、文化等公共服務發展;組織支教活動,提升了鄉村教育水平;產業發展創造就業崗位,吸引人才回流;開展文明村、文明家庭評選活動,提升了村民文明素養;加強鄉村生態保護和修復,提高了村民環保意識;開展技能培訓、培訓,使許多村民成為種養殖能手。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

每月經費標準

元/月

2200

2200

0

100

40

40

總成本

元/年

26400

26400

0

100

10

10

鄉村振興建設美好家園

人/戶

定性

優良

1

0

100

10

10

提高村民環保意識

定性

良好

1

0

100

10

10

推動產業發展

定性

長期

1

0

100

10

10

幫扶對象滿意度

%

80

79

1.25

87.5

10

8.75

(二)單位績效評價情況

單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

胡艷023-70708061

收入支出決算總表

公開01表

單位:豐都縣不動產登記中心

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

426.33

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業支出

38.45

九、衛生健康支出

12.36

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

367.43

十九、住房保障支出

11.77

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

426.33

本年支出合計

430.01

使用非財政撥款結余(含專用結余)

3.68

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

430.01

總計

430.01

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

426.33

426.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.33

11.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

363.75

363.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務

363.75

363.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

282.41

282.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

81.34

81.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

430.01

348.67

81.34

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.33

11.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

367.43

286.09

81.34

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務

367.43

286.09

81.34

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

286.09

286.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

81.34

0.00

81.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

426.33

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

38.45

38.45

九、衛生健康支出

12.36

12.36

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

363.75

363.75

十九、住房保障支出

11.77

11.77

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

426.33

本年支出合計

426.33

426.33

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

426.33

總計

426.33

426.33

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

426.33

344.99

81.34

208

社會保障和就業支出

38.45

38.45

0.00

20805

行政事業單位養老支出

38.45

38.45

0.00

2080502

事業單位離退休

4.14

4.14

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.97

22.97

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.33

11.33

0.00

210

衛生健康支出

12.36

12.36

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.36

12.36

0.00

2101102

事業單位醫療

8.30

8.30

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.07

4.07

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

363.75

282.41

81.34

22001

自然資源事務

363.75

282.41

81.34

2200150

事業運行

282.41

282.41

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

81.34

0.00

81.34

221

住房保障支出

11.77

11.77

0.00

22102

住房改革支出

11.77

11.77

0.00

2210201

住房公積金

11.77

11.77

0.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開06表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

244.01

302

商品和服務支出

89.95

310

資本性支出

30101

基本工資

60.78

30201

辦公費

0.49

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

1.50

30202

印刷費

0.19

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

122.60

30205

水費

0.17

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

22.97

30206

電費

0.02

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

11.33

30207

郵電費

5.01

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

8.30

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

1.75

30211

差旅費

3.93

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

11.77

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

3.02

30213

維修(護)費

0.36

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

11.03

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

1.78

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.23

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

10.43

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

69.18

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

0.60

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

1.43

31206

其他資本性補助

30309

獎勵金

30229

福利費

31299

其他對企業補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

2.70

399

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

39907

國家賠償費用支出

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30299

其他商品和服務支出

4.46

39909

經常性贈與

307

債務利息及費用支出

39910

資本性贈與

30701

國內債務付息

39999

其他支出

30702

國外債務付息

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

255.04

公用經費合計

89.95

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣不動產登記中心

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

單位:豐都縣不動產登記中心

單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

(一)支出合計

2.93

2.93

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業單位

2.公務用車購置及運行維護費

2.70

2.70

六、資產信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

2

(2)公務用車運行維護費

2.70

2.70

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

0.23

0.23

2.主要領導干部用車

(1)國內接待費

0.23

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關統計數

6.特種專業技術用車

1.因公出國(境)團組數(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

1

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

2

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內公務接待人次(人)

26

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業合同金額

二、會議費

三、培訓費

3.60

四、差旅費

3.93

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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