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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00040 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00040 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣工業園區規劃和自然資源所2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行國家和上級頒發的有關土地、礦產資源的法規、行政規章和政策;負責管理轄區內土地、地質礦產資源。配合工業園區擬訂工業園區控制性詳細規劃及各類專項規劃;協助工業園區建設規劃和建設項目選址、征地拆遷、用地報批、土地供后監管、行政審批及執法工作。負責區域內的土地出讓和劃撥、用地規劃許可、不動產登記(僅含城鎮房屋首次登記、劃撥土地使用權首次登記、出讓土地使用權首次登記)管理前期工作。完成縣規劃自然資源局、工業園區交辦的其他任務。
(二)單位構成
根據上述職責,豐都縣工業園區規劃和自然資源所為副科級全額撥款事業單位,事業編制3名。
豐都縣工業園區規劃和自然資源所設以下內設崗位:
(一)綜合管理崗(承擔所內日常辦公工作)。負責所內日常運轉工作,承擔文秘、綜合協調、督導檢查、檔案、保密、會務、政務公開、信息、機構編制、人事、財務、后勤等工作;統籌對內對外形象宣傳和媒體報道工作;負責黨風廉政建設、工業園區非公企業溝通聯系工作。
(二)規劃管理崗。負責工業園區國土空間總體規劃、控制性詳細規劃及各類專項規劃編制、調整部分事務工作;負責工業園區建設項目選址踏勘;負責數據管理、分析、統計工作;負責建設項目選址意見書、規劃條件和用地規劃許可前期受理及初審工作;負責對工業園區的各類專項規劃以及項目用地進行綜合協調與平衡。
(三)自然資源管理崗。負責工業園區征地拆遷、用地報批部分事務工作,負責工業園區土地出讓和劃撥前期工作,土地供后監管部分事務工作,負責處理工業園區企業用地需求保障工作。
(四)不動產登記受理審查崗。負責工業園區不動產登記城鎮房屋首次登記、劃撥土地使用權首次登記、出讓土地使用權首次登記受理及初審工作,負責協調工業園區企業產權糾紛矛盾工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數60.73萬元,其中:一般公共預算撥款60.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加21.66萬元,主要是2025年11月新成立單位。
(二)支出預算:2026年年初預算60.73萬元,其中:自然資源海洋氣象等支出47.37萬元,社會保障和就業支出7.85萬元,衛生健康支出2.8萬元,住房保障支出2.71萬元。支出較去年增加21.66萬元,主要是基本支出增加21.66萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入60.73 萬元,一般公共預算財政撥款支出60.73萬元,比2025年增加21.66萬元。主要是因人員變動,基本支出增加21.66萬元,該支出主要用于保障人員工資及在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
豐都縣工業園區規劃和自然資源所2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣工業園區規劃和自然資源所2026年無國有資本經營預算收支。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.5萬元,,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,公務接待費0.5萬元,比2025年增加0萬元,公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本年度無公務車購置。
五、重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年本單位無項目支出所以無績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。截至2026年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、0執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:余秌樾??聯系方式:023-70708061
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