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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2020-00603 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-16 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2020-00603 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-16 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-16 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。2.研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。3.承擔(dān)政府委托的任務(wù),按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系,指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。5.調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,提出扶持政策建議;向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見(jiàn)和要求;維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。6.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè),改善經(jīng)營(yíng)管理,協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。7.指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社,加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng),參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。8.管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán),依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。9.組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn),為上級(jí)供銷合作社提供信息服務(wù)。10.對(duì)全縣農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)五個(gè)科室:辦公室、人事保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門不涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)478.45萬(wàn)元,支出總計(jì)478.45萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少90.25萬(wàn)元、下降15.87%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。
?2.收入情況。2019年度收入合計(jì)472.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少96.41萬(wàn)元,下降16.95%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入472.29萬(wàn)元,占100.00%;此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.15萬(wàn)元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)478.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少87.09萬(wàn)元,下降15.40%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出406.65萬(wàn)元,占84.99%;項(xiàng)目支出71.80萬(wàn)元,占15.01%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2018年7月調(diào)資部分3.15萬(wàn)元未發(fā)放形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)478.45萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少90.25萬(wàn)元,下降15.87%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.15萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入423.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少145.21萬(wàn)元,下降25.53%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬(wàn)元,下降2.96%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.15萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少135.89萬(wàn)元,下降24.03%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下降及中央、市級(jí)、縣級(jí)項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6.76萬(wàn)元,下降1.55%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.15萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2018年7月調(diào)資部分3.15萬(wàn)元未發(fā)放形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出20.00萬(wàn)元,占4.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務(wù)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出129.25萬(wàn)元,占30.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.72%,主要原因追加了機(jī)關(guān)離退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)部分、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后部分工作人員發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼、行政離退休金等。?
(3)衛(wèi)生健康支出27.61萬(wàn)元,占6.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出240.27萬(wàn)元,占55.92%,較年初預(yù)算數(shù)減少55.51萬(wàn)元,下降18.77%,主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務(wù)支出,公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減、人員調(diào)離及退休。
(5)住房保障支出12.51萬(wàn)元,占2.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.75%,主要原因是人員調(diào)入基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出406.65萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)351.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.67%,主要原因是追加了在職人員目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)部分及機(jī)關(guān)離退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)部分等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)55.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.83萬(wàn)元,下降21.16%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減、人員調(diào)離及退休。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
?2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入48.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決算。本年支出48.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.56萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬(wàn)元,下降58.40%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待,接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加0.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.33%,主要原因接待人次增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.56萬(wàn)元,主要用于接待市供銷社及區(qū)縣供銷社到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研指導(dǎo)供銷合作社業(yè)務(wù)發(fā)展工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬(wàn)元,下降58.40%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待,接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加0.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.33%,主要原因是接待人次增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次300人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批 次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)51.87元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.24萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.83萬(wàn)元,下降21.16%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額下調(diào)及人員退休致相應(yīng)的費(fèi)用減少。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是未召開(kāi)大型會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)3,500.00%,主要原因是開(kāi)展了幾次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額11.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小 企業(yè)合同金額11.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)農(nóng)村電商服務(wù)設(shè)備辦公設(shè)備等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金71.8萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理工作增強(qiáng)了支出責(zé)任和效率意識(shí),逐步全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展(新網(wǎng)工程)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況為全面完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:改建一個(gè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和擴(kuò)建一個(gè)再生資源交易中心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的管理,提升財(cái)政資金的使用效益,確保財(cái)政資金使用安全、高效,逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化管理。
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2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||
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專項(xiàng)名稱 |
市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展(新網(wǎng)工程) |
聯(lián)系人及 電話 |
彭小軍13983157789 | |||
|
主管部門 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社 |
預(yù)算單位 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社 | |||
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項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
14 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率未達(dá)100%原因、下一步措施 |
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年度總金額 |
14 |
14 |
14 |
100 |
無(wú) | |
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年度總體 目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||
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改建一個(gè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和擴(kuò)建一個(gè)再生資源交易中心 |
改建一個(gè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和擴(kuò)建一個(gè)再生資源交易中心 | |||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因,下一步改進(jìn)措施 | |
|
改建農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) |
個(gè) |
1 |
1 |
|||
|
擴(kuò)建再生資源交易中心 |
個(gè) |
1 |
1 |
|||
|
項(xiàng)目完工率 |
% |
100 |
100 |
|||
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項(xiàng)目概算 |
萬(wàn)元 |
≤14 |
14 |
|||
|
促進(jìn)社會(huì)就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥5 |
5 |
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其他說(shuō)明 |
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六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
? (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
? (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? (十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
? (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-70607039。
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