| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00138 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00138 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
重慶市豐都縣職業教育中心 2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)學歷教育職能:中等職業學歷教育為學生提供系統的職業技能培訓和高中階段文化基礎教育。
(2)職業培訓與技能鑒定職能職業技能培訓面向社會開展農村勞動力轉移培訓。
(3)服務地方經濟社會發展職能對接區域產業需求圍繞豐都縣及重慶市的重點產業。
(4)社會服務與文化建設職能
(5)就業創業指導職能
(6)德育與綜合素質教育職能
(二)單位構成。
設置綜合高中、數字技術、智能制造、現代服務4個專業部,開設人工智能技術與應用、增材制造技術應用、建筑工程施工等17個專業(專業方向),辦有高考升學班、3+2大專班、校企合作特色班、計算機應用特殊教育班與數字媒體技術應用特殊教育班、殘疾人技能培訓班,校園內為特殊教育與殘疾人技能培訓學生設有專門的寢室、教室、實訓室、無障礙通道等基礎實施。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數6338.96萬元,其中:一般公共預算撥款5448.96萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款0 萬元,事業收入500 萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入390 萬元。收入較去年增加1688.12萬元,主要是去年事業收入和其他收入未做預算,一般公共預算經費撥款增加798.12萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數6338.96萬元,其中:一般公共服務支出5448.96萬元,教育支出5050.79萬元,社會保障和就業支出818.72萬元,衛生健康支出234.4萬元,住房保障支出235.06萬元。支出較去年增加1688.12萬元,主要是基本支出增加332.01萬元,項目支出增加1356.12萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5448.96萬元,一般公共預算財政撥款支出5448.96萬元,比2025年增加798.12萬元。其中:基本支出4666.86萬元,比2025年增加332.01萬元,主要原因是工資正常調薪和社保基數提高且預算失業保險等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1672.11萬元,比2025年增加1356.12萬元,主要原因是學生資助本年度做了預算,主要用于學生資助等重點工作。
2026年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年本單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本年度無三公經費支出;公務接待費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本年度無公務接待;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本年度無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本年度無公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 1672.11萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:劉小鋒? 聯系方式:023-64588008
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