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| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00054 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣老齡工作事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 宣傳貫徹黨和國家保障老年人合法權(quán)益的法律法規(guī)和方針政策,協(xié)助有關(guān)部門開展老年人權(quán)益保障工作。
2. 協(xié)助有關(guān)部門擬訂和落實應(yīng)對人口老齡化的政策措施,老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,協(xié)同推進“五個老有”目標建設(shè)。
3. 協(xié)助有關(guān)部門完善和落實老年人社會優(yōu)待、宜居環(huán)境、社會參與等政策,讓老年人共享改革發(fā)展成果、安享幸福晚年。
4. 開展人口老齡化國情宣傳教育,樹立尊重、關(guān)心、幫助老年人的社會風尚,增強全社會積極應(yīng)對人口老齡化意識。
5. 開展老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計調(diào)查工作,為縣委縣政府和上級部門決策老齡工作當好參謀。
6. 協(xié)助有關(guān)部門處理老年人在生活、醫(yī)療、居住和護理等方面的實際困難和來信來訪事宜。
7. 完成縣委、縣政府和縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。
(二)部門構(gòu)成
豐都縣老齡工作事務(wù)中心為豐都縣民政局所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)部門,中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、宣傳服務(wù)科、維權(quán)服務(wù)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)222.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款222.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)部門經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加11.8萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加11.8萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)222.38萬元,其中:一般公共服務(wù)支出222.38萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出193.03萬元,衛(wèi)生健康支出16.33萬元,住房保障支出13.03萬元。支出較去年增加11.8萬元,主要是基本支出增加8.2萬元,項目支出增加3.6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入222.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出222.38萬元,比2024年增加11.8萬元。其中:基本支出210.38萬元,比2024年增加8.2萬元,主要原因是202406新增2人等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,遺屬補助,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出12萬元,比2024年增加3.6萬元,主要原因是新增一個2024年社會保障專項資金項目,主要用于老齡健康宣傳、義診等重點工作。
豐都縣老齡工作事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣老齡工作事務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費2萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準,減少非必要公務(wù)接待,著力壓減公務(wù)接待費用;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是公車改革后中心無公車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是中心無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費26.67萬元,比上年減少1.01萬元,主要原因為2025年醫(yī)療費補助經(jīng)費1.5萬元調(diào)整為對個人和家庭的補助,辦公設(shè)備購置經(jīng)費1.9萬元調(diào)整為資本性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算部門政府采購預(yù)算總額3.9萬元:政府采購貨物預(yù)算3.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 3.9萬元:政府采購貨物預(yù)算3.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量12萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算部門共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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