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[ 索引號 ] 11500230008686246J/2023-00089 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發布日期 ] 2023-09-15
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2023-00089
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發布日期 ] 2023-09-15

豐都縣人力資源考試測評服務中心2022年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

承擔全縣人事考試、機關事業單位技術工人等級(崗位)培訓考試、職業技能鑒定的咨詢、考試、評審等的服務性工作;承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

(二)機構設置

本單位無內設職能科室,202112月,編制數8人,實有人數8人。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位.

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計167.60萬元,支出總計167.60萬元。收支較上年決算數減少48.30萬元,下降22.4%,主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;二是因政策變化,今年職業能力鑒定明顯減少。

2.收入情況。2022年度收入合計152.11萬元,較上年決算數減少30.85萬元,下降16.9%,主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;二是因政策變化,今年職業能力鑒定明顯減少。其中:財政撥款收入152.11萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余15.48萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計152.18萬元,較上年決算減少48.24萬元,下降24.1%,主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;二是因政策變化,今年職業能力鑒定明顯減少。其中:基本支出152.18萬元,占100%。 此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余15.42萬元,較上年決算數減少0.06萬元,下降0.4%,主要原因是上年結余的現金630元在今年使用完畢。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計152.38萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少16.19萬元,下降9.6%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;但因為人員增加,人員經費增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入152.11萬元,較上年決算數減少12.18萬元,下降7.4%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;但因為人員增加,人員經費增加。較年初預算數增加46.36萬元,增長43.8%。主要原因是代管資金使用于職業能力鑒定費用及臨聘人員勞務費,年初未納入預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.26萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出152.18萬元,較上年決算數減少16.12萬元,下降9.6%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬元,今年沒有;但因為人員增加,人員經費增加。較年初預算數增加46.43萬元,增長43.9%。主要原因是代管資金使用于職業能力鑒定費用及臨聘人員勞務費,年初未納入預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.20萬元,較上年決算數減少0.06萬元,下降23.1%,主要原因是上年結余的現金630元在今年使用完畢。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業支出140.53萬元,占92.3%,較年初預算數增加46.44萬元,增長49.4%,主要原因是代管資金使用于職業能力鑒定費用及臨聘人員勞務費,年初未納入預算。

2)衛生健康支出5.90萬元,占3.9%,較年初預算數無增減。

3)住房保障支出5.75萬元,占3.8%,較年初預算數無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出152.18萬元。其中:人員經費137.03萬元,較上年決算數增加22.28萬元,增長19.4%,主要原因是人員較2021年增加2人,相應人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費、超額績效等。公用經費15.15萬元,較上年決算數減少15.76萬元,下降51%,主要原因是2022年差旅費減少,職業技能鑒定業務量陡然下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、食堂用餐伙食費、委托業務費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計3.81萬元,較年初預算數減少4.92萬元,下降56.4%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用。較上年支出數增加0.72萬元,增長23.3%,主要原因是本年度專項重點工作增加,用車頻率略微上漲,加之油價上漲,導致車輛運行維護費增多。

(二)三公經費分項支出情況

1.2022年度本單位未發生因公出國(境)費用,與年初預算數及上年決算數持平。

2.2022年度本單位未發生公務車購置費,與年初預算數及上年決算數持平。

3.公務車運行維護費3.81萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、社會保障業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.19萬元,下降52.4%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用。較上年支出數增加0.72萬元,增長23.3%,主要原因是本年度專項重點工作增加,用車頻率略微上漲,加之油價上漲,導致車輛運行維護費增多。

4.2022年度本單位未發生公務接待費,與年初預算數及上年決算數持平。

(三)三公經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.81萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發生會議費和培訓費支出。

(二)機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金2.5萬元。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

項目名稱:

駐村工作人員補貼

項目編碼:

50023022T000002447998

自評總分:

100.00



項目主管部門:

407-豐都縣人力資源和社會保障局

財政歸口處室:

004-社???/p>

部門聯系人:

陳紅

聯系電話:

70717899

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

25000

25,000.00




其中:財政撥款

0.00

25000

25,000.00

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


保障駐村工作

駐村工作順利開展

績效指標

指標名稱

計量單位

指指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明


駐村工作補助標準

元/天

100

100

0

100

30

30




駐村工作人員

1

1

0

100

30

30




保障駐村工作取得實效


定性

1

0

100

20

20




駐村人員滿意度

%

99

100

0

100

10

10




2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:代鑫 ?023-70605558

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