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| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2024-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2024-00025 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
豐都縣社會保險事務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé):
豐都縣社會保險事務(wù)中心由豐都縣人力資源和社會保障局舉辦,統(tǒng)一社會信用代碼:12500230452026447J;住所:豐都縣三合街道商業(yè)二路286號;法定代表人:湛永會;宗旨和業(yè)務(wù)范圍:提供社會保險管理服務(wù),促進(jìn)社會保險事業(yè)發(fā)展。貫徹執(zhí)行國家和市政府有關(guān)養(yǎng)老、工傷保險法律、法規(guī)和政策;組織制定全縣養(yǎng)老、工傷保險征繳計劃和支付計劃;負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老、工傷保險經(jīng)辦管理服務(wù)的日常工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展養(yǎng)老、工傷保險經(jīng)辦服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成:
豐都縣社會保險事務(wù)中心是豐都縣人力資源和社會保障局所屬級二級預(yù)算單位。
豐都社會保險事務(wù)中心是2019年12月1日根據(jù)中共豐都縣委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于豐都縣社會保險局機構(gòu)編制方案的批復(fù)》(豐委編委〔2019〕110號)“經(jīng)縣委編委會研究,同意豐都縣社會保險局機構(gòu)編制調(diào)整方案,豐都縣社會保險局為豐都縣人力資源和社會保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位”,內(nèi)設(shè)9個機構(gòu):辦公室、財務(wù)基金科(稽核監(jiān)督科)、信息網(wǎng)絡(luò)科、公共業(yè)務(wù)科(單位參保科)、個人參保科、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險科、工傷保險科、居民養(yǎng)老保險科、養(yǎng)老待遇科并確定了各科室的職責(zé)。豐都縣社會保險局全額事業(yè)編制為32名,其中設(shè)主任1名、副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名(各科室設(shè)科長1名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2526.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2526.02萬元。收入較去年增加816.26萬元,主要是財政代繳社會保險支出(“雙解”人員和企業(yè)下崗分流人員基本養(yǎng)老保險繳費)經(jīng)費撥款增加816.26萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)3178.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3178.02萬元,社會保障和就業(yè)支出3094.51萬元,衛(wèi)生健康支出40.15萬元,住房保障支出43.36萬元。支出較去年增加1467.65萬元,主要項目支出增加1506.33萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2526.02萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2526.02萬元,比2023年增加816.26萬元。其中:基本支出652.22萬元,比2023年減少38.69萬元,主要原因是在職人員調(diào)出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2525.8萬元,比2023年增加1506.33萬元,主要原因是增加了財政代繳社會保險支出(即“雙解”人員和企業(yè)下崗分流人員基本養(yǎng)老保險繳費)經(jīng)費等,主要用于社會保障等重點工作和“原八大員”等的醫(yī)療補助。
豐都縣社會保險事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,比2023年減少05萬元。其中:公務(wù)接待費0.5?萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是壓縮了公務(wù)接待的次數(shù)和人數(shù)。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費84.31萬元,比上年減少了7.83??萬元,主要原因為在職人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位2024年無政府采購預(yù)算。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量 2525.8?萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:熊永祥??聯(lián)系方式:18996712417