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| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00027 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣就業(yè)和人才中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核。
2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務,按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金,承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務工作。
3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓,承擔職業(yè)能力建設相關(guān)業(yè)務經(jīng)辦工作。
4.指導就業(yè)培訓中心建設。
5.指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建。
6.承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理。
7.落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務,開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務。
8.加強信息化建設,開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。
9.承辦縣政府、上級業(yè)務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。
(二)單位構(gòu)成。
豐都縣就業(yè)和人才中心為豐都縣人力資源和社會保障局管理的正科級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,二級預算單位,重慶市三峽職業(yè)技工學校掛靠豐都縣就業(yè)和人才中心。豐都縣就業(yè)和人才中心共有預算單位1個,設有8個內(nèi)設機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)9194.51萬元,其中:一般公共預算撥款9194.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2343.75萬元,主要是中央就業(yè)補助資金經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)9194.51萬元,其中:一般公共服務支出9194.51萬元,教育支出23萬元,社會保障和就業(yè)支出8594.9萬元,衛(wèi)生健康支出38.42萬元,住房保障支出39.3萬元。支出較去年增加2343.75萬元,主要是基本支出增加77.57萬元,項目支出增加2266.18萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9194.51萬元,一般公共預算財政撥款支出9194.51萬元,比2024年增加2343.75萬元。其中:基本支出631.56萬元,比2024年增加77.57萬元,主要原因是2024年公招新進5名員工等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出8562.95萬元,比2024年增加2266.18萬元,主要原因是就業(yè)補助支出增加等,主要用于就業(yè)工作等重點工作。
豐都縣就業(yè)和人才中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣就業(yè)和人才中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4萬元,與2024年相同。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年相同;公務接待費4萬元,與2024年相同;公務用車運行維護費0萬元,與2024年相同,主要原因是單位無公車;公務用車購置費0萬元,與2024年相同;主要原因是無公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費427.61萬元,比上年增加59.97萬元,主要原因為2024年公招新進員工5人,辦公支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額147.04萬元:政府采購貨物預算3.24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算143.8萬元;其中一般公共預算撥款政府采購147.04萬元:政府采購貨物預算3.24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算143.8萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量7218.39萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:李國玲;聯(lián)系方式:023-70702960