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| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2026-00016 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2026-00016 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣就業和人才中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織實施城鄉就業發展規劃和年度計劃,負責城鄉就業工作目標管理及考核。
2.貫徹落實就業創業有關政策和失業保險法律法規,提供公益性就業創業服務,對就業困難群體和重點群體提供就業服務,按規定使用就業專項資金和失業保險基金,承擔失業保險有關經辦服務工作。
3.面向勞動者開展職業技能、就業創業等職業培訓,承擔職業能力建設相關業務經辦工作。
4.指導就業培訓中心建設。
5.指導基層公共就業服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業社區(村)創建。
6.承擔高校畢業生實名制及見習基地管理。
7.落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務,開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務。
8.加強信息化建設,開展城鄉就業統計及人力資源市場供求信息監測工作。
9.承辦縣政府、上級業務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。
(二)單位構成。
豐都縣就業和人才中心為豐都縣人力資源和社會保障局管理的正科級公益一類財政全額撥款事業單位,二級預算單位,重慶市三峽職業技工學校掛靠豐都縣就業和人才中心。豐都縣就業和人才中心共有預算單位1個,設有8個內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數14715.75萬元,其中:一般公共預算撥款14715.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加5521.24萬元,主要是中央就業補助資金經費撥款增加。
(二)支出預算:2026年年初預算數14715.75萬元,其中:一般公共服務支出14715.75萬元,教育支出61.08萬元,社會保障和就業支出13696.96萬元,衛生健康支出36.47萬元,住房保障支出41.91萬元。支出較去年增加5521.24萬元,主要是基本支出增加34.23萬元,項目支出增加5487.01萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入14715.75萬元,一般公共預算財政撥款支出14715.75萬元,比2025年增加5521.24萬元。其中:基本支出665.79萬元,比2025年增加34.23萬元,主要原因是2024年6月公招新進6名職工,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出14049.96萬元,比2025年增加5487.01萬元,主要原因是就業補助支出增加等,主要用于就業工作等重點工作。
豐都縣就業和人才中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣就業和人才中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3萬元,比2025年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年相同;公務接待費3萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是厲行節約,減少非必要公務接待;公務用車運行維護費0萬元,與2025年相同;公務用車購置費0萬元,與2025年相同。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費451.48萬元,比上年增加23.87萬元,主要原因為2024年公招新進員工5人,辦公支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額279.86萬元:政府采購貨物預算0.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算279萬元;其中一般公共預算撥款政府采購279.86萬元:政府采購貨物預算0.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算279萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量8889.64萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:周春花;聯系方式:023-70702960