国产精品视频一区二区三区综合,激情综合激情,狠狠久久伊人,国产精品婷婷

您當(dāng)前所在位置:首頁>豐都縣退役軍人事務(wù)局>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00013
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16

豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織協(xié)調(diào)落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔(dān)不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作部門和個人先進典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個:辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為8671.66萬元。收、支與2023年度相比,減少486.16萬元,下降5.3%,主要原因是減少退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。

1.收入情況。2024年度收入合計8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%,主要原因是退役士兵社保接續(xù)項目、軍休干部死亡撫恤。其中:財政撥款收入8670.75萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%,主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。其中:基本支出238.71萬元,占2.8%;項目支出8432.95萬元,占97.3%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于辦公費用支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為8671.66萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少486.16萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預(yù)算數(shù)減少2072.40萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助報銷人數(shù)減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預(yù)算數(shù)減少2071.49萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助人數(shù)減少。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:

1社會保障和就業(yè)支出8251.25萬元,占95.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2026.08萬元,下降19.7%,主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助人數(shù)減少。

2)衛(wèi)生健康支出405.10萬元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.69萬元,下降9.7%,主要原因是優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助報銷人數(shù)減少。

3住房保障支出15.31萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元,下降10.1%,主要原因是1月份退休1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支辦公費用。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出238.71萬元。

其中:人員經(jīng)費205.58萬元,與2023年度相比,減少128.55萬元,下降38.5%,主要原因退休1人及減少退役軍人服務(wù)中心事業(yè)部門6人。人員經(jīng)費用途主要包括工資、規(guī)范津貼、獎勵績效、一次性獎金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等公用經(jīng)費33.12萬元,與2023年度相比,減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費用。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、水電費、電話費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度三公經(jīng)費支出共計1.66萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費。較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是增加退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本部門當(dāng)年未安排因公出國(境)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車購置費0.00萬元,主要用于與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,主要用于與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費1.66萬元,主要用于接待退役軍人政策法規(guī)、各區(qū)縣來我部門聯(lián)系工作、軍休干部等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費,必須有公函,較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待19批次141人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費117.96元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.83萬元,與2023年度相比,減少0.46萬元,下降35.7%,主要原因是現(xiàn)場會議改為視頻會議,本年度培訓(xùn)費支出2.66萬元,與2023年度相比,增加2.66萬元,增長100.0%,主要原因是退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本年度差旅費支出9.55萬元,2023年度相比,減少6.45萬元,下降40.3%,主要原因是嚴(yán)格控制出差標(biāo)準(zhǔn)及出差事項

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.12萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費6.6萬元、水費0.03萬元、電費0.05萬元、郵電費2.81萬元、差旅費0.07萬元、公務(wù)接待費0.99萬元、勞務(wù)費4.1萬元、工會12.02萬元、其他交通費6.45萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20241231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體進行自評39個項目,涉及財政撥款項目支出資金8432.95萬元。

項目支出績效自評表

項目支出績效自評表附形式附后

(二)部門績效評價情況

我部門對定期撫恤生活補助項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1775.33萬元,評價得分97.46分,評價等次為1,績效評價未發(fā)現(xiàn)了主要問題。

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指部門取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指部門在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指部門按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:秦華蓉聯(lián)系電話:13658464325


收入支出決算總表




公開01表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


部門:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

8,670.75 

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬部門上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

8,251.25 



九、衛(wèi)生健康支出

405.10 



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

15.31 



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

8,670.75 

本年支出合計

8,671.66 

使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.91 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

8,671.66 

總計

8,671.66 

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)







公開02表







部門:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬部門上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,670.75 

8,670.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業(yè)支出

8,250.34 

8,250.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

32.16 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

4.24 

4.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

6,159.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

1,775.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

290.00 

290.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,078.95 

1,078.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

504.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優(yōu)撫支出

2,511.01 

2,511.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

1,609.44 

1,609.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

151.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

9.52 

9.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

54.28 

54.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

1,394.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役軍人管理事務(wù)

449.45 

449.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082801

行政運行

176.91 

176.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

272.54 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛(wèi)生健康支出

405.10 

405.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業(yè)部門醫(yī)療

13.42 

13.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政部門醫(yī)療

9.89 

9.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出

3.53 

3.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

391.68 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

391.68 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)





公開03表





部門:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬部門補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,671.66 

238.71 

8,432.95 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業(yè)支出

8,251.25 

209.98 

8,041.27 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

32.16 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

4.24 

4.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

0.00 

6,159.29 

0.00 

0.00 

0.00 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

0.00 

1,775.33 

0.00 

0.00 

0.00 

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

290.00 

0.00 

290.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,078.95 

0.00 

1,078.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

0.00 

504.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優(yōu)撫支出

2,511.01 

0.00 

2,511.01 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

1,609.44 

0.00 

1,609.44 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

0.00 

151.18 

0.00 

0.00 

0.00 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

9.52 

0.00 

9.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

54.28 

0.00 

54.28 

0.00 

0.00 

0.00 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

0.00 

1,394.47 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役軍人管理事務(wù)

450.36 

177.82 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

2082801

行政運行

177.82 

177.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

272.54 

0.00 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛(wèi)生健康支出

405.10 

13.42 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業(yè)部門醫(yī)療

13.42 

13.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政部門醫(yī)療

9.89 

9.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出

3.53 

3.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

391.68 

0.00 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

391.68 

0.00 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)




公開04表




部門:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

8,670.75 

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

8,251.25 

8,251.25 





九、衛(wèi)生健康支出

405.10 

405.10 





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

15.31 

15.31 





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

8,670.75 

本年支出合計

8,671.66 

8,671.66 



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.91 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財政撥款

0.91 






政府性基金預(yù)算財政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款







總計

8,671.66 

總計

8,671.66 

8,671.66 



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


公開05表


部門:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

8,671.66 

238.71 

8,432.95 

208

社會保障和就業(yè)支出

8,251.25 

209.98 

8,041.27 

20805

行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

32.16 

32.16 

0.00 

2080505

機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

2080506

機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

2080599

其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出

4.24 

4.24 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

0.00 

6,159.29 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

0.00 

1,775.33 

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

290.00 

0.00 

290.00 

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,078.95 

0.00 

1,078.95 

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

0.00 

504.00 

2080899

其他優(yōu)撫支出

2,511.01 

0.00 

2,511.01 

20809

退役安置

1,609.44 

0.00 

1,609.44 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

0.00 

151.18 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

9.52 

0.00 

9.52 

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

54.28 

0.00 

54.28 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

0.00 

1,394.47 

20828

退役軍人管理事務(wù)

450.36 

177.82 

272.54 

2082801

行政運行

177.82 

177.82 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

272.54 

0.00 

272.54 

210

衛(wèi)生健康支出

405.10 

13.42 

391.68 

21011

行政事業(yè)部門醫(yī)療

13.42 

13.42 

0.00 

2101101

行政部門醫(yī)療

9.89 

9.89 

0.00 

2101199

其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出

3.53 

3.53 

0.00 

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

391.68 

0.00 

391.68 

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

391.68 

0.00 

391.68 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)




公開06表




部門:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

197.33 

302

商品和服務(wù)支出

33.12 

310

資本性支出


30101

基本工資

57.21 

30201

辦公費

6.60 

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

23.37 

30202

印刷費


31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎金

53.00 

30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補助費

4.85 

30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資


30205

水費

0.03 

31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費

18.61 

30206

電費

0.05 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

9.31 

30207

郵電費

2.81 

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

9.69 

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

2.09 

30211

差旅費

0.07 

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

17.02 

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

2.18 

30213

維修(護)費


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

8.25 

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓(xùn)費


31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

0.99 

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

8.05 

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費

4.09 

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助

0.20 

30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費

12.03 

31206

其他資本性補助


30309

獎勵金


30229

福利費


31299

其他對企業(yè)補助


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車運行維護費


399

其他支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

6.45 

39907

國家賠償費用支出


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

其他商品和服務(wù)支出


39909

經(jīng)常性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39910

資本性贈與





30701

國內(nèi)債務(wù)付息


39999

其他支出





30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

205.58 

公用經(jīng)費合計

33.12 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)





公開07表





部門:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


公開08表


部門:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00 


0.00 



0.00 


0.00 








備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表





公開09表

部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)



部門:萬元

項? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

五、機關(guān)運行經(jīng)費

33.12 

(一)支出合計

1.66 

1.66 

(一)行政部門

33.12 

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門


2.公務(wù)用車購置及運行維護費



六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)


(2)公務(wù)用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費

1.66 

1.66 

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費

1.66 

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)


七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

19 

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

141 

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費

0.83 



三、培訓(xùn)費

2.66 



四、差旅費

9.55 



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


我要提建議
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

部門

鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道

無障礙

政策問答

政務(wù)新媒體

返回頂部
国产精品视频一区二区三区综合,激情综合激情,狠狠久久伊人,国产精品婷婷
日韩在线播放一区二区| 亚洲黄色网址| 午夜av成人| 成人在线黄色| 神马久久午夜| 亚洲精品国产偷自在线观看| 国产精品婷婷| 日韩欧美激情| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产福利片在线观看| 久久婷婷av| 国产精品毛片一区二区三区| 蜜桃一区二区三区在线观看| 日韩精品亚洲专区在线观看| 日韩1区2区日韩1区2区| 美女视频网站久久| 国产成年精品| 欧美日韩一二三四| 免费在线欧美视频| 成人午夜国产| 亚洲精品**中文毛片| 婷婷亚洲五月| 欧美亚洲tv| 欧美91福利在线观看| 伊人久久亚洲| 久久精品五月| 国产一区欧美| 亚洲v天堂v手机在线| 久久亚洲道色| 99国内精品| 美日韩一区二区三区| 九色精品91| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 国产精品一级| 欧美久久香蕉| 欧美香蕉视频| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 精品国产一区二| 丝袜美腿一区二区三区| 国产在线观看91一区二区三区| 午夜日韩在线| 色老板在线视频一区二区| 欧美精品一卡| 99久久精品网| 天堂精品久久久久| 国产一区2区| 日韩一区精品视频| 三上亚洲一区二区| 免费人成精品欧美精品| 91成人在线网站| 欧美精品一区二区三区精品| 欧美亚洲tv| 日韩中文字幕麻豆| 日韩精品免费一区二区三区| 日韩高清不卡一区二区| 天堂√8在线中文| 日韩欧美精品一区二区综合视频| 欧美三级精品| 国产精品分类| 蜜臀av国产精品久久久久 | 精品国产乱码久久久久久1区2匹| 蜜桃视频在线观看一区| 久久久久久久久久久9不雅视频| 日本成人在线不卡视频| 欧美日韩色图| 亚洲黄色网址| 国产成人精品福利| 美女精品一区二区| 国产精品中文字幕制服诱惑| 亚久久调教视频| 石原莉奈一区二区三区在线观看 | 日本在线高清| 久久麻豆视频| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 亚洲激情另类| 91九色精品| 久久久久国产精品一区三寸| 精品国产亚洲日本| 欧美激情日韩| 国产毛片精品| 欧美日本一区| 国产乱码精品一区二区三区四区 | 日韩中文字幕一区二区高清99| 男女精品网站| 国产一区日韩一区| 91精品国产乱码久久久久久久| 中文字幕在线免费观看视频| 成午夜精品一区二区三区软件| 精品视频高潮| 久久精品色播| 欧美日韩国产观看视频| 国产精品久久久久av电视剧| 欧美久久天堂| 欧美亚洲激情| 亚洲二区三区不卡| 麻豆成人在线| 午夜电影一区| 日韩高清一区在线 | 亚洲国产不卡| 蜜桃一区二区三区在线| 一级成人国产| 日韩中文字幕视频网| 欧美视频久久| 国产一区二区三区天码| 日产精品一区二区| 蜜桃精品在线| 亚洲男女av一区二区| 久久成人一区| 日韩激情一二三区| 精品免费av一区二区三区| 超级白嫩亚洲国产第一| 久久精品123| 国产伊人精品| 久久国产精品久久久久久电车 | 在线国产精品一区| 亚洲精品大片| 国产欧美日韩免费观看| 国产suv精品一区二区四区视频 | a国产在线视频| 亚洲精品a级片| 四虎精品一区二区免费| 精品三级av| 亚洲免费精品| 欧美视频二区| 国产精品成久久久久| 色天使综合视频| 久久大逼视频| 欧美激情麻豆| 国精品一区二区| 日韩精品导航| 丝袜诱惑一区二区| 亚洲精品美女91| 久久久久久自在自线| 久热re这里精品视频在线6| 欧美天堂一区二区| 天堂日韩电影| 青草国产精品| 私拍精品福利视频在线一区| 久久午夜精品| 美女免费视频一区| 好吊日精品视频| 国产精品乱战久久久| 1024精品一区二区三区| 日韩av中文字幕一区二区三区| 国产一区2区| 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 精品福利久久久| 亚洲男女自偷自拍| 精品一级视频| 蜜臀av一区二区三区| 神马久久午夜| 日韩av网站在线观看| 99国产精品一区二区| 青草国产精品| 午夜精品亚洲| 97人人精品| 国产精品视频一区二区三区| 狠狠操综合网| 国产一区二区三区四区五区 | 日本亚洲不卡| 四虎4545www国产精品| 日韩av一区二区在线影视| 日韩大片在线| 国产精品九九| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 国产毛片精品久久| 性一交一乱一区二区洋洋av| 日本久久精品| 国产伦精品一区二区三区视频 | 7777精品| 在线亚洲激情| 亚洲一级少妇| 精品久久精品| 欧美一区二区三区久久精品| 最新亚洲一区| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 日韩一区二区三区在线免费观看| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| 亚洲在线一区| 亚洲va中文在线播放免费| 欧美经典一区| 国产欧美欧美| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 中国女人久久久| 久久中文字幕二区| av在线最新| 9999国产精品| 精品国产a一区二区三区v免费| 欧美日韩伊人| 久久国产99| 国产精品呻吟| 伊人精品视频| 国产精品7m凸凹视频分类| 秋霞国产精品| 丝袜美腿一区| 亚洲成人不卡| 久久久777| 香蕉精品久久| 国产在线成人|