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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00013 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織協(xié)調(diào)落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔(dān)不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作部門和個人先進典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個:辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。
二、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為8671.66萬元。收、支與2023年度相比,減少486.16萬元,下降5.3%,主要原因是減少退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。
1.收入情況。2024年度收入合計8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%,主要原因是退役士兵社保接續(xù)項目、軍休干部死亡撫恤。其中:財政撥款收入8670.75萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%,主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。其中:基本支出238.71萬元,占2.8%;項目支出8432.95萬元,占97.3%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于辦公費用支出。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為8671.66萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少486.16萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預(yù)算數(shù)減少2072.40萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助報銷人數(shù)減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續(xù)、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預(yù)算數(shù)減少2071.49萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助人數(shù)減少。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:
(1)社會保障和就業(yè)支出8251.25萬元,占95.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2026.08萬元,下降19.7%,主要原因是退役士兵自主就業(yè)一次性補助、優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助人數(shù)減少。
(2)衛(wèi)生健康支出405.10萬元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.69萬元,下降9.7%,主要原因是優(yōu)撫人員對象醫(yī)療補助報銷人數(shù)減少。
(3)住房保障支出15.31萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元,下降10.1%,主要原因是1月份退休1人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支辦公費用。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出238.71萬元。
其中:人員經(jīng)費205.58萬元,與2023年度相比,減少128.55萬元,下降38.5%,主要原因退休1人及減少退役軍人服務(wù)中心事業(yè)部門6人。人員經(jīng)費用途主要包括工資、規(guī)范津貼、獎勵績效、一次性獎金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費33.12萬元,與2023年度相比,減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費用。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、水電費、電話費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.66萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費。較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是增加退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本部門當(dāng)年未安排因公出國(境)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費0.00萬元,主要用于與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,主要用于與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費1.66萬元,主要用于接待退役軍人政策法規(guī)、各區(qū)縣來我部門聯(lián)系工作、軍休干部等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費,必須有公函,較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待19批次141人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費117.96元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.83萬元,與2023年度相比,減少0.46萬元,下降35.7%,主要原因是現(xiàn)場會議改為視頻會議,本年度培訓(xùn)費支出2.66萬元,與2023年度相比,增加2.66萬元,增長100.0%,主要原因是退役軍人服務(wù)中心示范建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本年度差旅費支出9.55萬元,與2023年度相比,減少6.45萬元,下降40.3%,主要原因是嚴(yán)格控制出差標(biāo)準(zhǔn)及出差事項
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.12萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費6.6萬元、水費0.03萬元、電費0.05萬元、郵電費2.81萬元、差旅費0.07萬元、公務(wù)接待費0.99萬元、勞務(wù)費4.1萬元、工會12.02萬元、其他交通費6.45萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體進行自評39個項目,涉及財政撥款項目支出資金8432.95萬元。
項目支出績效自評表
項目支出績效自評表附形式附后
(二)部門績效評價情況
我部門對定期撫恤生活補助項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1775.33萬元,評價得分97.46分,評價等次為1,績效評價未發(fā)現(xiàn)了主要問題。
(三)財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指部門在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指部門按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:秦華蓉聯(lián)系電話:13658464325
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
部門:萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
8,670.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
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|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
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六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬部門上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
8,251.25 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
405.10 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.31 | ||
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
8,670.75 |
本年支出合計 |
8,671.66 |
|
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
總計 |
8,671.66 |
總計 |
8,671.66 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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收入決算表 | |||||||||
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部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開02表 | ||||||||
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部門:萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬部門上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
|
合計 |
8,670.75 |
8,670.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8,250.34 |
8,250.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6,159.29 |
6,159.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,775.33 |
1,775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,078.95 |
1,078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,511.01 |
2,511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,609.44 |
1,609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,394.47 |
1,394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
449.45 |
449.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
176.91 |
176.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
272.54 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
405.10 |
405.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開03表 | ||||||
|
部門:萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬部門補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
|
合計 |
8,671.66 |
238.71 |
8,432.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8,251.25 |
209.98 |
8,041.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6,159.29 |
0.00 |
6,159.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,775.33 |
0.00 |
1,775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,078.95 |
0.00 |
1,078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,511.01 |
0.00 |
2,511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,609.44 |
0.00 |
1,609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,394.47 |
0.00 |
1,394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
450.36 |
177.82 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
177.82 |
177.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
405.10 |
13.42 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開04表 | |||||
|
部門:萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
8,670.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
8,251.25 |
8,251.25 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
405.10 |
405.10 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
15.31 |
15.31 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
8,670.75 |
本年支出合計 |
8,671.66 |
8,671.66 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.91 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.91 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
8,671.66 |
總計 |
8,671.66 |
8,671.66 |
||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開05表 | |||
|
部門:萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,671.66 |
238.71 |
8,432.95 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8,251.25 |
209.98 |
8,041.27 |
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6,159.29 |
0.00 |
6,159.29 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,775.33 |
0.00 |
1,775.33 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,078.95 |
0.00 |
1,078.95 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,511.01 |
0.00 |
2,511.01 |
|
20809 |
退役安置 |
1,609.44 |
0.00 |
1,609.44 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,394.47 |
0.00 |
1,394.47 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
450.36 |
177.82 |
272.54 |
|
2082801 |
行政運行 |
177.82 |
177.82 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
405.10 |
13.42 |
391.68 |
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開06表 | |||||||
|
部門:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
197.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.12 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
57.21 |
30201 |
辦公費 |
6.60 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.37 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
53.00 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
4.85 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.61 |
30206 |
電費 |
0.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.31 |
30207 |
郵電費 |
2.81 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.69 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.09 |
30211 |
差旅費 |
0.07 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
17.02 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.18 |
30213 |
維修(護)費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.25 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.99 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
8.05 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
4.09 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.03 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
6.45 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
205.58 |
公用經(jīng)費合計 |
33.12 | |||||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開07表 | ||||||
|
部門:萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
公開08表 | |||||
|
部門:萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構(gòu)運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
部門:豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級) |
部門:萬元 | |||
|
項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
五、機關(guān)運行經(jīng)費 |
33.12 |
|
(一)支出合計 |
1.66 |
1.66 |
(一)行政部門 |
33.12 |
|
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門 |
|||
|
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
六、資產(chǎn)信息 |
— | ||
|
(1)公務(wù)用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
|||
|
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|||
|
3.公務(wù)接待費 |
1.66 |
1.66 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
1.66 |
3.機要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費 |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
||
|
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
七、政府采購支出信息 |
— | |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
19 |
(一)政府采購支出合計 |
|
|
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
||
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
141 |
2.政府采購工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
||
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
|
二、會議費 |
— |
0.83 |
||
|
三、培訓(xùn)費 |
— |
2.66 |
||
|
四、差旅費 |
— |
9.55 |
||
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額部門轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。