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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00023 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00023 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣城市管理綜合行政執法支隊2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐都縣城市管理綜合行政執法支隊以縣住房和城鄉建設委員會(縣城市管理局)的名義,統一行使住房和城鄉建設、城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.承擔全縣住房和城鄉建設、城市管理行政執法的組織協調,組織開展有關專項執法、跨區域執法。參與擬訂住房和城鄉建設、城市管理領域的行政執法管理制度,落實執法標準規范。
2.承擔房屋建筑和市政基礎設施工程的工程質量、安全生產、文明施工等領域違法行為的執法職能。
3.承擔房屋建筑和市政基礎設施工程的建筑市場、工程造價、城建檔案、從業人員、勘察設計、工程消防設計、合同履約等領域違法行為的執法職能。
4.承擔房地產開發建設、房地產交易、房地產中介、住房保障、物業管理、裝飾裝修、城鎮房屋使用安全等領域違法行為的執法職能。
5.承擔市政基礎設施、市容環境衛生、園林綠化、公園、廣場、戶外廣告、店招店牌、城市管線、城市供水節水、城鎮排水、污水、窨井蓋、道路揚塵等領域違法行為的執法職能。
6.承擔縣城市開發邊界內國有建設用地范圍內的城市違法建筑的執法職能。
7.承擔城市生活垃圾、城市建筑垃圾等領域違法行為的執法職能。
8.承擔向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等領域違法行為的執法職能。
9.承擔戶外公共場所無照經營、食品銷售和餐飲攤點無證經營等領域違法行為的執法職能。
10.承擔露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染等領域違法行為的執法職能。
11.承擔侵占城市道路等領域違法行為的執法職能。
12.承擔住房和城鄉建設、城市管理領域行政執法的信訪、投訴舉報受理、應急、糾察等有關工作。
13.監督指導鄉鎮(街道)住房和城鄉建設、城市管理行政執法工作。
14.完成縣委、縣政府和縣住房和城鄉建設委員會(縣城城市管理局)交辦的其他任務??
(二)單位構成。
本單位內設機構為:綜合科、法制科、數字信息科、特勤執法大隊、雙路執法大隊、城東執法大隊、城中執法大隊、城西執法大隊、名山執法大隊、北岸巡邏執法大隊、南岸巡邏執法大隊11個。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1499.54萬元,其中:一般公共預算撥款1499.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加279.73萬元,主要是公招人員增加單位基本支出撥款增加232.37萬元,項目經費撥款增加47.36萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1499.54萬元,其中:社會保障和就業支出203.17萬元,衛生健康支出84.60萬元,住房保障支出97.24萬元,城鄉社區支出1114.53萬元。支出較去年增加279.73萬元,主要是基本支出增加232.37萬元,項目支出增加47.36萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1499.54萬元,一般公共預算財政撥款支出1499.54萬元,比2025年增加279.73萬元。其中:基本支出1441.62萬元,比2025年增加232.37萬元,主要原因是公招人員增加,增加了單位養老支出、行政醫療支出及住房公積金的預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出57.92萬元,比2025年增加47.36萬元,主要原因是單位違法建筑業務費用預算增加等,主要用于違法建筑拆除經費保障等重點工作。
豐都縣城市管理綜合行政執法支隊2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣城市管理綜合行政執法支隊2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算19.90萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是2026年無因公出國(境)費用預算;公務接待費1萬元,與2025年持平,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費18.90萬元,與2025年持平,主要原因是厲行節約;公務用車購置費0萬元,與2025年持平;主要原因是本年無車輛采購預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費202.95萬元,比上年增加26.61萬元,主要原因為新招人員,在編人員增加。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維(護)費、培訓費、工會經費、公務車運行維護費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額1.21萬元:政府采購貨物預算1.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.21萬元:政府采購貨物預算1.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量7.92萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,單位共有車輛13輛,其中一般公務用車0輛、應急保障用車13輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:王慶華聯系方式:023-70736608
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