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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2021-00073 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2021-00073 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-03 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策,其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):黨政辦、黨群辦、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè):社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。名山街道辦事處核定編制人數(shù)共125名,其中機(jī)關(guān)行政編制58名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制63名?,F(xiàn)有在職人員合計(jì)113人,其中行政54人(包括工勤4人),事業(yè)59人。
(三)單位構(gòu)成。本單位無(wú)納入2020年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)11,253.21萬(wàn)元,支出總計(jì)11,253.21萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加1,679.67萬(wàn)元、 增長(zhǎng)17.5%,主要原因是年中人員變動(dòng)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)11,253.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,697.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.8%,主要原因是年中人員變動(dòng)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入11,253.21萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)11,253.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,679.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.5%,主要原因是年中人員變動(dòng)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出 4,152.83萬(wàn)元,占36.9%;項(xiàng)目支出7100.38萬(wàn)元,占63.1%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,253.21萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,679.67萬(wàn) 元,增長(zhǎng)17.5%。主要原因:一是疫情防控、改善人居環(huán)境工作支出大;二是街道項(xiàng)目增加,項(xiàng)目收支增多。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,138.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1533.99萬(wàn)元,下降23%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,359.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,138.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,551.68萬(wàn)元,下降23.2%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,359.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,533.41萬(wàn)元,占30.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少215.16萬(wàn)元,減少12.2%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。
(2)文化旅游體育與傳媒支出93.35萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.15萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出620.76萬(wàn)元,占12.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加320.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)106.9%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。
(4)衛(wèi)生健康支出275.09萬(wàn)元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加179.28萬(wàn) 元,增長(zhǎng)187.1%,主要原因人員調(diào)入醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出101.15萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加101.15萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造”。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.29萬(wàn)元,占11.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加354.69萬(wàn) 元,增長(zhǎng)143.3%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如: “環(huán)境市容整治”、“場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、垃圾清運(yùn)”等。
(7)農(nóng)林水支出1,497.26萬(wàn)元,占29.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加409.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.7%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“國(guó)土綠化生態(tài)保護(hù)”、“松材線蟲病防治”.
(8)交通運(yùn)輸支出16.7萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.7萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金”。
(9)住房保障支出372.96萬(wàn)元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加269.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.3%,主要原因是年中人員變動(dòng)。
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.60萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.60萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如: “冬春生活救助”。
(11)其他支出2.63萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少57.37萬(wàn) 元,下降95.6%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4,152.83萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,137.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加506.13萬(wàn) 元,增長(zhǎng)19.2%,主要原因是人員的變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)1,015.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少101.80萬(wàn)元,下降9.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入6,115.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,231.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.1%,主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項(xiàng)目和農(nóng)村公路改建工程項(xiàng)目增加。本年支出6,115.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,231.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.1%,主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項(xiàng)目和農(nóng)村公路改建工程項(xiàng)目增加。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.41萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少36.39萬(wàn)元,下降64.1%,主要原因是車輛減少。 較上年支出數(shù)減少27.82萬(wàn)元,下降57.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少3.65萬(wàn)元,下降100%,主要原因是今年未安排人員出國(guó)出訪,與年初預(yù)算持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本部門2020年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.17萬(wàn)元,主要用于縣內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是車輛報(bào)廢。較上年支出數(shù)減少12.89萬(wàn)元,下降44.4%,主要原因是車輛報(bào)廢。
公務(wù)接待費(fèi)4.24萬(wàn)元,主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少32.56萬(wàn)元,下降88.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少11.28萬(wàn)元,下降72.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次500人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)84.74元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.04萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出622.97萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少69.46萬(wàn)元,下降10%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)傳達(dá)縣上會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%,主要原因是按照上級(jí)要求對(duì)各村社區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額9.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和購(gòu)買服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)27個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)27項(xiàng),涉及資金7100.36萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好的實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系不斷完善,2020年財(cái)政預(yù)算安排27個(gè)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)等級(jí)均為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
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2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
新冠肺炎疫情防控工作者補(bǔ)助資金項(xiàng)目 |
自評(píng)總分 |
93 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市豐都縣名山街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
重慶市豐都縣名山街道辦事處 | |||||||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
25 |
25 |
25 |
100 |
100 |
100 | ||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
25 |
25 |
25 |
100 |
100 |
100 | ||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||
|
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||||||||
|
撥付名山街道疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者253人補(bǔ)助款25萬(wàn)元整。 |
撥付名山街道疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者253人補(bǔ)助款25萬(wàn)元整。 | |||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
享受補(bǔ)貼人數(shù) |
253人 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
數(shù)量 |
涉及村社區(qū) |
15個(gè) |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
質(zhì)量 |
財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
時(shí)效 |
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
成本 |
享受補(bǔ)貼成本 |
每人每天100元 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
提高新冠肺炎疫情防控工作者工作積極性 |
良好 |
100% |
10 |
8 | ||||||
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社會(huì)效益目標(biāo) |
提高了疫情防控力度,有力防范新冠病毒的傳播、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展 |
良好 |
100% |
10 |
9 | |||||||
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可持續(xù)影響目標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)期 |
2個(gè)月 |
100% |
10 |
9 | |||||||
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社會(huì)效益 |
資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題 |
無(wú) |
100% |
10 |
8 | |||||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
項(xiàng)目受益工作者滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
9 | ||||||
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說(shuō)明 |
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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-70709879。
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