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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2022-00211 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-11 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2022-00211 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-11 |
重慶市豐都縣人民政府辦公室(本級(jí))2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣人民政府辦公室負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)及由縣政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的各種議事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織起草、審核、編發(fā)以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件、縣政府重要會(huì)議報(bào)告、縣政府領(lǐng)導(dǎo)講話等材料。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和縣政府各部門請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出擬辦意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;受縣政府領(lǐng)導(dǎo)委托協(xié)調(diào)處理有關(guān)政務(wù)事項(xiàng)。加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)、縣政府各部門貫徹執(zhí)行市政府、縣政府的文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府出臺(tái)重大政策、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督查督辦及報(bào)告工作。加強(qiáng)調(diào)查研究,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的管理、指導(dǎo),負(fù)責(zé)政務(wù)信息的上報(bào)、編發(fā)工作。加強(qiáng)對(duì)全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話與公開(kāi)電子信箱辦理工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。負(fù)責(zé)督促、檢查縣政府有關(guān)部門(單位)辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督本級(jí)政府部門、有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察和后勤保障、車輛管理工作。牽頭推進(jìn)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)外事工作。負(fù)責(zé)金融行政管理。負(fù)責(zé)商業(yè)保理、租賃、典當(dāng)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理。負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變、“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)口岸工作的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,起草我縣口岸工作的政府性規(guī)章,擬訂口岸綜合管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施;牽頭編制并組織實(shí)施口岸發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)檢查督促和參與組織口岸查驗(yàn)配套設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)和改造工作;負(fù)責(zé)開(kāi)放范圍內(nèi)新建碼頭等涉外作業(yè)區(qū)對(duì)外開(kāi)通啟用的審查報(bào)批工作。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。豐都縣人民政府辦公室(豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室)設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務(wù)服務(wù)管理科、金融管理科、口岸管理科(口岸管理辦公室)、外事科、政工科和后勤服務(wù)科;管理2個(gè)未獨(dú)立核算的事業(yè)單位:豐都縣口岸發(fā)展服務(wù)中心和豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(縣氣象局代為管理)。
(三)單位構(gòu)成。從單位構(gòu)成看,無(wú)納入本單位2021年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,393.04萬(wàn)元,支出總計(jì)1,393.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少46.04萬(wàn)元、下降3.2%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,369.49萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.55萬(wàn)元),較上年決算數(shù)減少52.42萬(wàn)元,下降3.7%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入1,369.49萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.55萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,366.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少57.42萬(wàn)元,下降4%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出1,051.59萬(wàn)元,占77%;項(xiàng)目支出314.93萬(wàn)元,占23%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)75%,主要原因是收回以前年度支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,393.04萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.04萬(wàn)元,下降3.2%。主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,369.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少52.42萬(wàn)元,下降3.7%。主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加58.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%。主要原因是工作需要年中追加后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)和原有按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.55萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,366.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少57.42萬(wàn)元,下降4%。主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加55.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.2%。主要原因是工作需要年中追加后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)和按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)75%,主要原因是收回以前年度支出。
4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出991.12萬(wàn)元,占72.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%,主要原因是工作需要年中追加后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)和按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出272.87萬(wàn)元,占20%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.9%,主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高和補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金。
(3)衛(wèi)生健康支出63.71萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),醫(yī)療支出減少。
(4)住房保障支出38.82萬(wàn)元,占2.8%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,051.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)962.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.69萬(wàn)元,下降3%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)88.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.36萬(wàn)元,下降13.9%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)49.70萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.30萬(wàn)元,下降6.2%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加21.92萬(wàn)元,主要原因是用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行和按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.46萬(wàn)元,主要用于按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)年初不預(yù)算。較上年支出數(shù)增加17.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是按程序處置一輛老舊公務(wù)用車后新購(gòu)公務(wù)用車一輛,上一年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.01萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.99萬(wàn)元,下降27.8%,主要原因是用車緊張時(shí)經(jīng)常在縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心調(diào)派車公務(wù)車輛,費(fèi)用由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心承擔(dān)了一部分。較上年支出數(shù)增加3.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.3%,主要原因是公務(wù)出車次數(shù)增多。
公務(wù)接待費(fèi)6.23萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)各省市及區(qū)縣到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、接待來(lái)豐考察客商發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.77萬(wàn)元,下降63.4%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)較年初預(yù)計(jì)的少。較上年支出數(shù)增加1.42萬(wàn)元,主要原因是招商引資力度加大,接待來(lái)豐考察客商增多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批次693人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費(fèi)89.96元,車均購(gòu)置費(fèi)17.46萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.34萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出41.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是培訓(xùn)人次較上年增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.95萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.36萬(wàn)元,下降13.9%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金227.93萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,提高了財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目名稱 |
考察調(diào)研經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
99.8 | ||||
|
主管部門 |
豐都縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
豐都縣人民政府辦公室 | ||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
40 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%)(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù)) | ||
|
年度總金額 |
40 |
40 |
39.14 |
98 | |||
|
其中:財(cái)政撥款 |
40 |
40 |
39.14 |
98 | |||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
全年完成情況 | |||||
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考察學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)方法,通過(guò)調(diào)研,謀劃全縣發(fā)展。 |
考察學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)方法,通過(guò)調(diào)研,謀劃全縣發(fā)展。 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
考察人次 |
≥50 |
73 |
15 |
15 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)研人次 |
≥150 |
338 |
15 |
15 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)研報(bào)告、信息篇數(shù) |
≥300 |
637 |
15 |
15 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
通過(guò)調(diào)研、考察,促進(jìn)發(fā)展 |
定性 |
良好 |
15 |
15 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)性 |
及時(shí) |
及時(shí) |
15 |
15 | ||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)調(diào)研、考察,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
良好 |
15 |
15 | |
|
滿意度指標(biāo) |
|||||||
|
說(shuō)明 |
另預(yù)算執(zhí)行率分值10分,得分9.8分。 | ||||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-70606018。
部門
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
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政策問(wèn)答
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